一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施,负责制定本区交通行业发展规划;
2、负责全区客运、货运物流、车辆维修行业和运输服务业的监督管理,依法规范市场行为;
3、负责审查本区道路运输的经营资格和技术能力,核发交通企业《经营许可证》、《道路运输证》、道路相关业务备案及年度审验工作;
4、负责全区交通运输市场的治理整顿和交通稽查,维护运输市场的合法经营,依法开展运政管理,保证交通运输市场健康发展;
5、组织辖区交通运输行业的技术、安全培训及考核;
6、负责区交通战备办公室的日常工作,主管全区国防交通战备工作和国防动力动员、征用。负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调;
7、负责辖区旅游包车线路牌核发;
8、负责掌握全区交通运输行业的经济情况,负责各类统计资料和信息的收集、整理及上报;
9、负责全区物流业发展规划及服务管理等工作;
10、负责本区交通行业行政执法中的仲裁和行政复议,协调处理交通行业的重大突发事件和重大灾害事故和调查救助工作;
11、完成上级交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
汉阳区交通运输局、参照公务员法管理事业单位1个。
(三)部门人员构成
汉阳区交通运输局内设六个职能科室:办公室、监察科、法规科、稽查科、行政许可科、物流发展科。
核定参照公务员法管理全额事业编制28 人。实有在职人数14人,离退休人员47 人,其中离休3 人,退休44人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入3772.49万元。其中:财政拨款(补助)收入3588.09万元,上级补助收入184.4万元。
2015年部门预算总支出3772.49万元,主要包括一般公共服务支出378.43万元,医疗卫生支出14.4万元,住房保障支出22.05万元,项目支出354.61万元;B类预算支出3003万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2015年财政拨款(补助)预算数3588.09万元,较2014年预算支出增加3034.41,增长548%,其中:
(一)A类预算585.09万元,比2014年预算增加31.41万元,增长5.6%。分别为:
1、基本支出414.88万元,比2014年预算增加27.66万元,增长7.1%,主要原因是2015年度在职人员增加交通、物业补贴,离退休人员调整生活补贴和增加物业补贴:
(1)人员支出100.1万元,比2014年预算减少32万元,下降22.4%,减少的原因是有3名在职人员退休;
(2)商品服务支出24.21万元,比2014年预算减少5.62万元,下降24.21%,减少的原因一是因为人员减少,二是因为商品服务支出公务车运行维护预算标准降低。
(3)对个人和家庭补助支出290.57万元,比2014年预算增加48.28万元,增长19.92%,增长的主要原因一是因为退休人员增加3人,增加了离退休人员工资;二是离退休人员增加了津贴补贴;三是增加医疗保险经费。
2、项目支出170.21万元,较2014年增加20.75万元,增长13.8%,增长的主要原因是一是增加了其他残疾人事业支出;二是随着市处的职能不断下放,增加了执法办案经费。
扫一扫在手机上查看当前页面