2016年度汉阳区一般公共预算支出决算总表 | ||||||
表三 | 单位:万元 | |||||
项目 | 2015年决算数 | 2016年预算数 | 2016年年度预算数 | 2016年决算数 | 2016年完成年度预算 | 决算数与上年同期相比 |
一、一般公共预算支出 | 439,052 | 482,500 | 513,312 | 513,312 | 106.4% | 16.9% |
1.一般公共服务支出 | 52,275 | 56,800 | 67,222 | 67,222 | 118.3% | 28.6% |
2.国防支出 | 711 | 480 | 547 | 547 | 114.0% | -23.1% |
3.公共安全支出 | 37,396 | 32,630 | 46,923 | 46,923 | 143.8% | 25.5% |
4.教育支出 | 81,112 | 83,580 | 100,119 | 100,119 | 119.8% | 23.4% |
5.科学技术支出 | 7,365 | 5,620 | 5,169 | 5,169 | 92.0% | -29.8% |
6.文化体育与传媒支出 | 3,310 | 2,660 | 3,256 | 3,256 | 122.4% | -1.6% |
7.社会保障和就业支出 | 43,097 | 44,650 | 49,489 | 49,489 | 110.8% | 14.8% |
8.医疗卫生与计划生育支出 | 30,030 | 26,170 | 41,420 | 41,420 | 158.3% | 37.9% |
9.节能环保支出 | 2,373 | 980 | 1,397 | 1,397 | 142.6% | -41.1% |
10.城乡社区支出 | 109,089 | 104,390 | 131,441 | 131,441 | 125.9% | 20.5% |
11.农林水支出 | 11,624 | 22,490 | 17,701 | 17,701 | 78.7% | 52.3% |
12.交通运输支出 | 656 | -100.0% | ||||
12.资源勘探信息等支出 | 32,764 | 59,240 | 31,675 | 31,675 | 53.5% | -3.3% |
13.商业服务业等支出 | 3,574 | 50 | 1,013 | 1,013 | 2026.0% | -71.7% |
14.金融支出 | 459 | 300 | 80 | 80 | 26.7% | -82.6% |
15.住房保障支出 | 23,100 | 8,520 | 14,523 | 14,523 | 170.5% | -37.1% |
16.粮油物资储备支出 | 3 | 3 | ||||
17.预备费 | 10,000 | |||||
18.其他支出 | 21,300 | |||||
19.债务付息支出 | 117 | 2,640 | 1,291 | 1,291 | 48.9% | 1003.4% |
20.债务发行费用支出 | 43 | 43 | ||||
二、体制上解支出 | 78,894 | 85,874 | 90,620 | 90,620 | ||
三、专项上解支出 | 10,790 | 9,774 | 309,913 | 309,913 | ||
四、债务还本支出 | 28,900 | 22,000 | 22,000 | |||
五、安排预算稳定调节基金 | 7,653 | 53,780 | 53,780 | |||
六、年终结余 | 1,000 | |||||
1、净结余 | 1,000 | |||||
2、一般预算专项结余 | ||||||
本 年 支 出 总 数 | 565,289 | 579,148 | 989,625 | 989,625 |
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