2016年度武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心部门决算

目 录

第一部分  武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)概况

 一、部门主要职能:

1.根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定,研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度,并组织实施。

2.依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革,保障机关正常运行,降低机关运行成本,服务节约型机关建设。

3.承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务,配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托,组织实施机关会计核算,建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

4.承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

5.在行政机关统筹管理下,承担区机关办公用房的调整分配工作。

6.承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

7.承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务,保障区机关大院内全区性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

8.承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记,负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

9.负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

10.承办上级交办的其他事项。

 

  二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)部门决算由独立核算的单位本级1个单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)总编制人数21人,其中:行政编制0人,事业编制21(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数32人,其中:行政0人,事业32(其中:参照公务员法管理18)

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

 

 

 第二部分  武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)2016年度部门决算表 

2016年度收入支出决算总表(表1

 

部门:武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)                                    单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

3,127

一、一般公共服务支出

28

3,058

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

4

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

65

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

本年收入合计

24

3,127

本年支出合计

51

3,127

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

 

总计

27

3,127

总计

54

3,127

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

 

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

 







2016年度收入决算表(表2

 

 

部门:武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)                                    单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,127

3,127

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,058

3,058

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,058

3,058

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,058

3,058

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4

4

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4

4

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

4

4

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

65

65

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

65

65

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

19

19

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

46

46

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 2016年度支出决算表(表3

 

部门:武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)                                           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,127

1,435

1,692

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,058

1,366

1,692

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,058

1,366

1,692

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,058

1,366

1,692

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4

4

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4

4

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

4

4

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

65

65

 

 

 

 

21005

医疗保障

65

65

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

19

19

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

46

46

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

部门:武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)                                          单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,127

一、一般公共服务支出

30

3,058

3,058

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4

4

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

65

65

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

3,127

本年支出合计

53

3,127

3,127

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3,127

总计

58

3,127

3,127

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。





2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,127

1,435

1,692

201

一般公共服务支出

3,058

1,366

1,692

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,058

1,366

1,692

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,058

1,366

1,692

208

社会保障和就业支出

4

4

 

20811

残疾人事业

4

4

 

2081199

  其他残疾人事业支出

4

4

 

210

医疗卫生与计划生育支出

65

65

 

21005

医疗保障

65

65

 

2100501

  行政单位医疗

19

19

 

2100503

  公务员医疗补助

46

46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)                                             单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

647

302

商品和服务支出

28

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

143

30201

  办公费

4

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

186

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

10

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

181

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

7

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

46

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

7

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

760

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

148

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

7

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

323

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

281

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

10

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,407

公用经费合计

28

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 



2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

 

部门:武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)                                         单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

84.9 

 

68.4

 

 

68.4 

16.5 

72

 

72

 

72

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

部门:武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)                                   单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

 

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

第三部分  武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)2016年度部门决算情况说明

   一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3,127万元,支出总计3,127万元。与2015年相比,收、支总计各减少509万元,降低14%,主要原因是减少了4个代管临时机构的项目经费及我局核算的22个单位不可预见性经费。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计3,127万元。其中:财政拨款收入3,127万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计3,127万元。其中:基本支出1,435万元,占本年支出46%;项目支出1,692万元,占本年支出54%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计3,127万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少509万元,降低14.00%。主要原因是减少了4个代管临时机构的项目经费及我局核算的22个单位不可预见性经费。

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3388万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为3127万元,完成年度预算的 93%。其中:基本支出1435万元,项目支出1692万元。项目支出主要用于1、机关大楼日常维修、维护及水、电、天然气支出439万元。2、机关大楼公用设备购置费90万元。3、网络维护及大楼电话费44万元。4、文印中心专项经费26万元。5、扶贫及一线工作人员经费11万元。6、临时人员工资及五险377万元。7、机关食堂营运费及大院绿化垃圾清运费238万元。8、控违办、仲裁工作经费16万元。9、公车改革司勤人员经济补偿费57万元。10、警务室及机关大楼强、弱电改造经费48万元。11、全区公车平台公务车辆经费69万元。12、重大突发事件保障经费12.5万元。13、物业管理经费266万元。

(一) 一般公共服务支出()

2016年度预算为3388 万元,支出决算为3058万元,完成年度预算的90%,支出决算数小于年度预算数原因是:警务室及机关大楼强、弱电改造部分工程尾款未结清。

(二) 社会保障和就业支出()

2016年度预算为5万元,支出决算为4万元,完成年度预算的80%,支出决算数小于年度预算的主要原因一是社会保障和就业支出核算项目为残疾人就业保障金其依据为本单位年末实有在职人数测算上缴。

(三) 医疗卫生与计划生育支出()

2016年度预算为35万元,支出决算为65万元,完成年度预算的187%,支出决算数大于年度预算数的主要原因是年中按相关文件依据调整医疗补贴比例由原4%调增至8%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1,435万元,其中,人员经费 1407万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 28 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级) 1 个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为84.9万元(其中:出国出境预算数为0、车辆运行费为68.4万、接待费16.5万元),支出决算为72万元,为预算的85%,其中:

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为72万元,完成预算的106%;其中:

(1)公务用车无购置,年末公务用车保有量29辆。

(2)公务用车运行维护费72万元,为预算的106%,比预算增加3.5万元,主要原因是20164月公车改革本中心成立公务用车平台增加调配车辆至使车辆运行费增加。主要用于车辆运行费,其中:燃料费17万元;维修费37万元;过桥过路费1万元;保险费 17万元。

2. 因公出国(境)决算为0万元,完成预算的0%

3.公务接待决算为0万元,完成预算的0%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加25.00万元,增长54 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加25万元,增长54%,主要原因是公车平台的成立使车辆运行费增加。因公出国()费用决算支出为0万元,其减少的主要原国是2016无出国出境支出,公务接待支出决算支出为0万元,减少的主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定与公务接待的规定,无接待支出。

八、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况

2016年度武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出28.00万元,比2015年减少6万元,降低18 %。主要原因是机构改革人员减少公用支出减少。

()政府采购支出情况

2016年度武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)政府采购支出总额1,068.00万元,其中:政府采购货物支出236.00万元、政府采购工程支出134.00万元、政府采购服务支出697.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)三国有资产占用情况

截至20161231日,武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心(本级)共有车辆  29辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车29辆,一般执法执勤用车24辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备 2台(套),单价100 万元(含)以上专用设备 1台(套)。

 


第四部分  名词解释 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 

 


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