武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府派出机构>四新管委会>财政预决算

2015年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 00:00

rn  

rn

rn 目 录

rn

rn 第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会概况

rn

rn 一、主要职能

rn

rn 二、部门决算单位构成

rn

rn 三、部门人员构成

rn

rn 第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2015年度部门决算情况说明

rn

rn 一、收入支出决算总体情况

rn

rn 二、收入决算情况

rn

rn 三、支出决算情况

rn

rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

rn

rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 九、其他重要事项的情况

rn

rn 第三部分  武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2015年度部门决算表

rn

rn 一、收入支出决算总表(表1)

rn

rn 二、收入决算表(表2)

rn

rn 三、支出决算表(表3)

rn

rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

rn

rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

rn

rn 第四部分 名词解释

rn

rn  

rn

rn 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2015年度部门决算情况说明

rn

rn 第一部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会基本情况

rn

rn 一、部门主要职能

rn

rn (1)、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作;

rn

rn (2)、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作;

rn

rn (3)、组织实施社会治安综合治理规划,开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作;

rn

rn (4)、依法做好计划生育管理工作;

rn

rn (5)、指导和服务辖区经济工作;

rn

rn (6)、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作;

rn

rn (7)、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作;

rn

rn (8)、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作;

rn

rn (9)、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

rn

rn (10)、受理区人民政府交办的事项。

rn

rn 二、部门单位构成

rn

rn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1 个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

rn

rn 纳入武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

rn

rn 三、部门人员构成

rn

rn 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会总编制人数12人,其中:行政编制12人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人,其中:行政12人,事业0人(其中:参照公务员法管理0人)。

rn

rn 离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 第二部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2015年度部门决算情况说明

rn

rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

rn

rn 2015年度收入总计873万元,支出总计873万元。与2014年相比,收入增加24万元,增长2.83%,主要原因是2015年度决算数据中包含财政追加的退役安置费和在职人员14年两奖经费。支出增加24万元,增长2.83%,主要原因是增加了退役安置经费和在职人员14年两奖经费的支出。

rn

rn 二、2015年度收入决算情况

rn

rn 2015年度本年收入合计873万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)873万元,占本年收入100%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入0万元,占本年收入0%。

rn

rn 三、2015年度支出决算情况

rn

rn 2015年度本年支出合计873万元。其中:基本支出133万元,占本年支出15.23%,项目支出740万元,占本年支出84.77%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

rn

rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

rn

rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计873万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加24万元,增长2.83%。主要原因是2015年度决算数据中包含财政追加的退役安置费和在职人员14年两奖经费。

rn

rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为873万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为873万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出133万元,项目支出740万元。项目支出主要用于人大事务经费5 万元,主要成效完成人大代表相关工作事宜;政协事务经费5万元,主要成效完成政协委员视察相关工作事宜;政府办公厅(室)及相关机构事务支出602 万元,主要成效完成新社区服务中心建设、协税护税、办公场所租赁费等;财政事务经费2万元,主要成效完成财政相关工作事宜;纪检监察事务支出1万元,主要成效完成纪检监察相关工作事宜;群众团体事务支出2万元,主要成效完成其他群众团体相关工作事宜;国防支出3万元,主要成效完成民兵整组及征兵等相关工作事宜;教育支出2万元,主要成效完成关心下一代相关工作事宜;文化体育与传媒支出2万元,主要成效完成文化相关工作事宜;社会保障和就业支出41万元,主要成效完成社会保障和就业、退役安置等相关工作;医疗卫生与计划生育支出2万元,主要成效完成计划生育相关工作;城乡社区支出73万元,主要成效完成社区管理实务及社区环境整治、文明创建等相关工作。

rn

rn (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为740万元,支出决算为740万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (三)教育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为41万元,支出决算为41万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (七)城乡社区支出(类)。年度预算为73万元,支出决算为73万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出133万元,其中,人员经费107万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出55万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

rn

rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn (一)“三公”经费的单位范围

rn

rn 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

rn

rn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 29.8万元,支出决算为11万元,完成预算的36.92 %。其中:

rn

rn 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项开支。

rn

rn 2015年武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出 0万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、 0人次;招商引资与会展团组 0 个、0人次;国际组织会议团组0个、 0 人次;境外培训团组0个、 0人次;业务考察团组0个,0人次。通过0,无出访。

rn

rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元,完成预算的55.56%。其中:

rn

rn (1)公务用车购置费0万元,完成预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

rn

rn (2)公务用车运行维护费11万元,完成预算的 55.56 %,比预算减少8.8万元,主要原因是厉行节约、减少开支。其中:租车费0万元;燃料费5.6万元;维修费2.25万元;过桥过路费1.36万元;保险费1.79万元;安全奖励费用0万元。

rn

rn 3.公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的3.6%,比预算减少9.64万元,主要原因是厉行节约、减少开支。

rn

rn 2015年武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:用于招商引资0.36万元、接待6批次约90人次,国际访问0万元,大型活动0万元,外省市交流接待0万元,及其他等接待活动0万元。

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少29万元,降低72.50%,其中:因公出国(境)支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24万元,降低60%;公务接待支出决算减少5万元,降低12.5%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是无出访,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支,公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

rn

rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

rn

rn 九、2015年度其他重要事项的情况

rn

rn (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出26万元,较2014年(同口径)减少209万元,降低88.94%。主要原因是根据新预算法和新会计制度规范了基本支出和项目支出的范围。

rn

rn (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会政府采购支出总额205万元,其中:政府采购货物支出86万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出17万元。

rn

rn (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

rn

rn (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn   第三部分、武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2015年度部门决算表

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn   2015年度收入支出决算总表(表1)  

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 项目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 收入

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 支出

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 一、财政拨款收入

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn 二、上级补助收入

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 三、事业收入

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 四、经营收入

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 五、附属单位上缴收入

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 六、其他收入

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn     用事业基金弥补收支差额

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn     结余分配

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn     年初结转和结余

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn     年末结转和结余

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

rn
rn

rn 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

rn
rn

rn 51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

rn
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn     2015年度收入决算表(表2)     

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 财政拨款收入

rn
rn

rn 上级补助收入

rn
rn

rn 事业收入

rn
rn

rn 经营收入

rn
rn

rn 附属单位上缴收入

rn
rn

rn 其他收入

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 7

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20101

rn
rn

rn 人大事务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010108

rn
rn

rn   代表工作

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20102

rn
rn

rn 政协事务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010205

rn
rn

rn   委员视察

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 725

rn
rn

rn 725

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 311

rn
rn

rn 311

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2010399

rn
rn

rn   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

rn
rn

rn 291

rn
rn

rn 291

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 20106

rn
rn

rn 财政事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010601

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20111

rn
rn

rn 纪检监察事务

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2011101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 20129

rn
rn

rn 群众团体事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2012999

rn
rn

rn   其他群众团体事务支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 203

rn
rn

rn 国防支出

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20306

rn
rn

rn 国防动员

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2030607

rn
rn

rn   民兵

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 205

rn
rn

rn 教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20599

rn
rn

rn 其他教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2059999

rn
rn

rn   其他教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 207

rn
rn

rn 文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20701

rn
rn

rn 文化

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2070101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20802

rn
rn

rn 民政管理事务

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080208

rn
rn

rn   基层政权和社区建设

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20809

rn
rn

rn 退役安置

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2080999

rn
rn

rn   其他退役安置支出

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2081101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 21007

rn
rn

rn 计划生育事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100799

rn
rn

rn   其他计划生育事务支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 60

rn
rn

rn 60

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn   其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21205

rn
rn

rn 城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120501

rn
rn

rn   城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

rn
rn  
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度支出决算表(表3)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn

rn 上缴上级支出

rn
rn

rn 经营支出

rn
rn

rn 对附属单位补助支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 133

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn 617

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20101

rn
rn

rn 人大事务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010108

rn
rn

rn   代表工作

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20102

rn
rn

rn 政协事务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010205

rn
rn

rn   委员视察

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 725

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn 602

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 311

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 311

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010399

rn
rn

rn   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

rn
rn

rn 291

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 291

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20106

rn
rn

rn 财政事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010601

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20111

rn
rn

rn 纪检监察事务

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20129

rn
rn

rn 群众团体事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2012999

rn
rn

rn   其他群众团体事务支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 203

rn
rn

rn 国防支出

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20306

rn
rn

rn 国防动员

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2030607

rn
rn

rn   民兵

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 205

rn
rn

rn 教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20599

rn
rn

rn 其他教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2059999

rn
rn

rn   其他教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 207

rn
rn

rn 文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20701

rn
rn

rn 文化

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2070101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20802

rn
rn

rn 民政管理事务

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080208

rn
rn

rn   基层政权和社区建设

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20809

rn
rn

rn 退役安置

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080999

rn
rn

rn   其他退役安置支出

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21007

rn
rn

rn 计划生育事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100799

rn
rn

rn   其他计划生育事务支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 60

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 60

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn   其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21205

rn
rn

rn 城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120501

rn
rn

rn   城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6)栏。

rn
rn  
rn

rn 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  单位:万元

rn
rn

rn 收     入

rn
rn

rn 支     出

rn
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公共预算财政拨款

rn
rn

rn 政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 一、公共预算财政拨款

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 二、政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 年初财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 年末财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn    公共预算财政拨款

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn    政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 55

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 收入合计

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 支出总计

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

rn
rn

rn 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

rn
rn

rn 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

rn
rn

rn  

rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 873

rn
rn

rn 133

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 740

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn 617

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20101

rn
rn

rn 人大事务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010108

rn
rn

rn   代表工作

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20102

rn
rn

rn 政协事务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010205

rn
rn

rn   委员视察

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 725

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn 602

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn 123

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 311

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 311

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010399

rn
rn

rn   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

rn
rn

rn 291

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 291

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20106

rn
rn

rn 财政事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010601

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20111

rn
rn

rn 纪检监察事务

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20129

rn
rn

rn 群众团体事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2012999

rn
rn

rn   其他群众团体事务支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 203

rn
rn

rn 国防支出

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20306

rn
rn

rn 国防动员

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2030607

rn
rn

rn   民兵

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 205

rn
rn

rn 教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20599

rn
rn

rn 其他教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2059999

rn
rn

rn   其他教育支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 207

rn
rn

rn 文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20701

rn
rn

rn 文化

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2070101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20802

rn
rn

rn 民政管理事务

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080208

rn
rn

rn   基层政权和社区建设

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20809

rn
rn

rn 退役安置

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080999

rn
rn

rn   其他退役安置支出

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21007

rn
rn

rn 计划生育事务

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100799

rn
rn

rn   其他计划生育事务支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 73

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 60

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 60

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn   其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21205

rn
rn

rn 城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120501

rn
rn

rn   城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 人员经费

rn
rn

rn 公用经费

rn
rn  
rn

rn 支出经济分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 133

rn
rn

rn 107

rn
rn

rn 26

rn
rn  
rn

rn 30101

rn
rn

rn 基本工资

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30102

rn
rn

rn 津贴补贴

rn
rn

rn 67

rn
rn

rn 67

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 30106

rn
rn

rn 伙食补助费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30199

rn
rn

rn 其他工资福利支出

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30226

rn
rn

rn 劳务费

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 25

rn
rn  
rn

rn 30228

rn
rn

rn 工会经费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 1

rn
rn  
rn

rn 30307

rn
rn

rn 医疗费

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn  
rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  
rn

rn  

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 合计

rn
rn

rn 因公出国(境)费

rn
rn

rn 公务用车购置及运行费

rn
rn

rn 公务接待费

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公务用车购置费

rn
rn

rn 公务用车运行费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

rn
rn

rn 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 年初结转和结余

rn
rn

rn 本年收入

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 年末结转和结余

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

rn
rn  
rn

rn 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 第四部分 名词解释

rn

rn  

rn

rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

rn

rn (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

rn

rn (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

rn

rn (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

rn

rn (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

rn

rn (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

rn

rn (七)各支出功能分类科目(到项级)

rn

rn 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

rn

rn 2. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)

rn

rn 3. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)

rn

rn 4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

rn

rn 5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

rn

rn 6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

rn

rn 7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 行政运行(项)

rn

rn 8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)

rn

rn 9. 国防(类)国防动员(款)民兵(项)

rn

rn 10. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

rn

rn 11. 文化教育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)

rn

rn 12. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

rn

rn 13. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

rn

rn 14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

rn

rn 15. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

rn

rn 16. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

rn

rn 17. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

rn

rn 18. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

rn

rn 19. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

rn

rn  (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

rn

rn (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

rn

rn (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

rn

rn (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

rn

rn (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

rn

rn (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

rn

rn (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

rn

相关图片:

相关附件:

返回
顶部