2014年度武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处部门决算

2014年度

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处部门决算

20151029


 

目录

第一部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位  0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处总编制人数46人,其中:行政编制28人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数43人,其中:行政27人,事业16人(其中:参照公务员法管理人)。

离退休人员33人,其中:离休1人,退休32人。

 

第二部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度收入总计1,264万元,支出总计1,264万元。与2013年相比,收入支出基本持平。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度本年收入合计1,264万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,219万元,占本年收入96.44%,上级补助收入    万元,占本年收入%,事业收入万元,占本年收入     %,经营收入万元,占本年收入%,附属单位上缴收入万元,占本年收入%,其他收入    45万元,占本年收入3.56 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度本年支出合计1,264万元。其中:基本支出564万元,占本年支出44.62 %,项目支出700万元,占本年支出55.38 %,上缴上级支出万元,占本年支出%,经营支出    万元,占本年支出%,对附属单位补助支出万元,占本年支出%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,219万元。与2013年相比,收入、支出各增加62 万元,增长5.36 %。主要原因是一般公共服务增加 104万元,增长12.67 % ;国防增加1万元,增长50%;教育支出减少2万元,降低50%;文化体育与传媒减少5万元,降低41.67%;社会保障和就业增加3万元,增长9.68 % ;医疗卫生和计划生育支出减少5万元,降低21.74%;城乡社区支出减少58万元,降低21.97%;住房保障支出增加24万元,增加100%。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,219万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,219万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出519万元,项目支出700万元。主要用于人大代表工作6 万元,政协委员视察        5万元,按照区人大、区政协工作的部署安排,组织人大代表、政协委员视察调研,搭建参政议政履职平台,参加民评民议,积极建言献策,为翠微地区经济社会发展作出了贡献;经管事业费、社区管理费、综治事业费、财政事务 86 万元,今年以来,在区委、区政府的正确领导下,翠微街工委、办事处坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实区委“加速汉阳区全面崛起”的战略部署,以打造“都市商贸中心、历史文化名街、宗教民俗圣地、汉阳繁荣地标”的总体定位为核心,紧盯绩效目标,文化、社会发展、生态文明、党建、作风建设等各项指标均按照进度要求顺利推进,成效明显。  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出319 万元,围绕经济发展为第一要务的目标,积极拓展街道经济的发展渠道,坚持用服务留住企业的工作理念,全街各项经济绩效指标整体趋好。全街全口径财政收入完成4.11亿元,;地方财政收入完成目标值0.73亿元;固定资产投资完成目标值6亿元;社会消费品零售总额完成目标值1.48亿元;招商引资总额完成6个亿,超目标值18%。新增商务楼宇面积6万平方米,已经完成全年目标值100%。与税务征管部门协同配合,加大个体零散税和建安税的征收力度,对个体经营户集中进行清理,确保税收颗粒归仓。围绕税源建设,积极为辖区重点项目、重点企业做好跟踪服务。闽东国际城地处钟家村“黄金十字”地段,商贸地理优势明显,是钟家村区域目前建筑高度最高、单体面积最大、功能最齐全、周边环境最好、交通最便利的现代服务业经济综合体。闽东国际城现入驻公司企业225家,年上缴税收达1100多万元;纪检监察事务 3  万元,街工委办事采取措施,严格按照“整风有样子、运动有氛围、整改有效果、问责有办法”的要求,积极开展机关作风建设的整风运动,建立健全考勤体系。率先实行一天四个时段的指纹考勤制度,凡外出开会、工作、事、病假或者休假等不能或延时考勤的实行“报告报备”制度;严格电脑使用制度。对网速网页实行电算化控制管理,禁止工作时间进行与办公无关的电脑操作;落实风纪督查机制。每个工作日定时不定时对机关各科室、社区人员在岗在位、出工出绩、尽心尽力、履职履责、风纪风貌、环境环卫等情况进行全面检查,适时通报结果。整风运动以治庸提能,治懒增效,治散聚力,努力增强了干部队伍的责任意识,转变了干部队伍的工作作风,提高了干部队伍的执行力,形成了求真务实、奋勇争先、干事创业的良好环境和氛围;其他民主党派及工商联事务支出  万元,2014年组织开展了统一战线理论政策研究、宣传教育活动,发展、培养、使用、管理党外代表人士,取得了一定成效;其他群众团体事务支出  2  万元,对辖区网吧组织志愿者巡视,对杜绝未成年人进入网吧取得了良好效果;国防事务 3  万元,组织民兵进行训练,完成了2014年度的征兵工作任务;教育事业 2  万元,2014年组织青少年学生参加比赛取得了好成绩,并组织了暑期爱国主义活动。文化体育与传媒 7  万元,2014年组织社区文化干部培训,为了丰富群众的文化生活,社区图书室购置图书及文化用品,组织老年人参加全民健身运动会,组织社区群众开展文体活动,街文化站获得区级先进单位,社会保障和就业      34  万元,2014年进一步完善维稳、司法、信访等部门的联动工作机制,对重点人员全面落实包保责任制,积极防控,圆满地化解了各类不稳定纠纷,在各级政府“两会”召开在即的敏感时期,成功劝退上访重点人员,维护了辖区的和谐稳定,受到区领导的好评。加强综治工作“一感两度两率”宣传力度,开展民情集中走访、矛盾纠纷排查等活动;医疗卫生与计划生育支出 1  万元,2014年计划生育工作推进良好,各项专业指标均按要求完成,被评为汉阳区立功单位;城乡社区支出 206  万元,在全市创建国家卫生城市和文明城市期间,翠微街作为旅游景点、学校、商圈、市场、火车站、长途客运站、铁路、老旧社区等迎检重点集聚区,自加压力,主动作为,各项工作任务均完成出色,特别在6月22日,国家“创卫”组的专家对我街进行暗访,受到上级领导的充分肯定,为全市创卫工作加了分。针对铁路沿线脏乱差现象,街道联合城管、水务等职能部门,充分动员辖区文明单位,发动居民群众、志愿者对辖区枕木厂货用线、杨泗港专用线、京广铁路翠微段沿线进行了环境卫生综合整治。“卫生城市”及“文明城市”创建工作开展以来,在区城管办和街办事处的协调组织下,区城管、工商、卫生、公安、环保等部门开展大型联合执法,对主次干道、连通道口和背街小巷的占道经营、出店经营等违章行为依法进行取缔。积极开展爱国卫生运动,清理楼道,清除乱贴乱画,乱堆乱放约,清除卫生死角,疏通沟道。街办事处加强与区规划局、区房管局和区土地储备中心协调,严格控制私人危房改造,加大重点区域查违控违执法力度,多次组织综合联合执法,大力开展拆违整治。住房保障支出  24  万元,2014年对老旧物业社区进行了整治维修,为社区居民改善了居住环境、方便了出行。“创卫”期间,国家组的专家对我街进行暗访,社区的环境面貌给专家留下好的印象,受到上级领导的充分肯定,为全市创卫工作加了分。

 ()一般公共服务支出()年度预算为925万元,支出决算为925万元,完成年度预算的100%。

 () 国防支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

() 教育支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

() 科学技术支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

() 文化体育与传媒支出()年度预算为7万元,支出决算为7万元,完成年度预算的100%。

() 社会保障和就业支出()年度预算为34万元,支出决算为34万元,完成年度预算的100%。

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为18万元,支出决算为18万元,完成年度预算的100%。

() 节能环保支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

() 城乡社区支出()年度预算为206万元,支出决算为206万元,完成年度预算的100%。

() 农林水支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十一) 交通运输支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十二) 资源勘探信息等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十三) 商业服务业等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十四) 金融支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十五) 国土海洋气象等支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

(十六) 住房保障支出()年度预算为24万元,支出决算为24万元,完成年度预算的100%。

(十七) 粮油物资储备支出()年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出519万元,其中,人员经费484万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位、0个差额拨款事业单位

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组    次,   人次,实际发生支出万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组    个、    人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组    个、    人次;列明具体出访内容国际组织会议团组    个、               人次;列明具体出访内容境外培训团组    个、    人次;列明具体出访内容业务考察团组    个,    人次。通过    ,简单说明出访的成果及成效。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费13万元。其中:租车费  万元;燃料费 7.5 万元;维修费  4万元;过桥过路费 1万元;保险费 0.5 万元;安全奖励费用  万元;其他填写具体项目等  万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元,主要用于……。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  1  万元。其中:用于招商引资  万元,国际访问  万元,大型活动   万元,外省市交流接待    万元,及 创卫、整治、违建拆除加班误餐   等接待活动   1  万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

 ()教育支出()支出决算为0万元。

() 文化体育与传媒支出()支出决算为0万元。

() 社会保障和就业支出()支出决算为0万元。

() 城乡社区支出()支出决算为0万元。

() 农林水支出()支出决算为0万元。

() 交通运输支出()支出决算为0万元。

() 资源勘探信息等支出()支出决算为0万元。

() 其他支出()支出决算为0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出948万元,较2013年增加288万元,增长43.64%。原因主要是:项目支出比2013年增加,2014年新增文明创建工作经费60万元、归元寺安全保卫20万元,物业整治经费24万元,城乡社区环境卫生50万元,招考录用人员、退休人员增加退休费以及增补交通补贴物业补贴40万元,企业解困金18万元、文化体育与传媒5万、体制结算等。

 ()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处政府采购支出总额 4.5万元,其中:政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出4.1 万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处共有车辆3辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2014年度部门决算表

  2014年度收入支出决算总表(表1)2014年度收入支出决算总表(表1) 

 2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处                                          单位:万元

 

收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入11,219.00一、一般公共服务支出27970.00
  其中:政府性基金2 二、外交支出28 
二、上级补助收入3 三、国防支出293.00
三、事业收入4 四、公共安全支出30 
四、经营收入5 五、教育支出312.00
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出32 
六、其他收入745.00七、文化体育与传媒支出337.00
 8 八、社会保障和就业支出3434.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3518.00
 10 十、节能环保支出36 
 11 十一、城乡社区支出37206.00
 12 十二、农林水支出38 
 13 十三、交通运输支出39 
 14 十四、资源勘探信息等支出40 
 15 十五、商业服务业等支出41 
 16 十六、金融支出42 
 17 十七、援助其他地区支出43 
 18 十八、国土海洋气象等支出44 
 19 十九、住房保障支出4524.00
 20 二十、粮油物资储备支出46 
 21 二十一、国债还本付息支出47 
 22 二十二、其他支出48 
本年收入合计231,264.00本年支出合计491,264.00
    用事业基金弥补收支差额24     结余分配50 
    年初结转和结余25     年末结转和结余51 
总计261,264.00总计521,264.00
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处                                          单位:万元

 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,264.001,219.00    45.00
201一般公共服务支出970.00925.00    45.00
20101人大事务6.006.00     
2010108  代表工作6.006.00     
20102政协事务5.005.00     
2010205  委员视察5.005.00     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务952.00907.00    45.00
2010301  行政运行480.00480.00     
2010302  一般行政管理事务153.00108.00    45.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出319.00319.00     
20111纪检监察事务3.003.00     
2011101  行政运行3.003.00     
20128民主党派及工商联事务2.002.00     
2012899  其他民主党派及工商联事务支出2.002.00     
20129群众团体事务2.002.00     
2012999  其他群众团体事务支出2.002.00     
203国防支出3.003.00     
20306国防动员3.003.00     
2030607  民兵3.003.00     
205教育支出2.002.00     
20599其他教育支出2.002.00     
2059999  其他教育支出2.002.00     
207文化体育与传媒支出7.007.00     
20701文化2.002.00     
2070101  行政运行2.002.00     
20799其他文化体育与传媒支出5.005.00     
2079999  其他文化体育与传媒支出5.005.00     
208社会保障和就业支出34.0034.00     
20802民政管理事务7.007.00     
2080208  基层政权和社区建设7.007.00     
20807就业补助23.0023.00     
2080705  公益性岗位补贴23.0023.00     
20811残疾人事业4.004.00     
2081101  行政运行1.001.00     
2081199  其他残疾人事业支出3.003.00     
210医疗卫生与计划生育支出18.0018.00     
21005医疗保障17.0017.00     
2100501  行政单位医疗4.004.00     
2100503  公务员医疗补助13.0013.00     
21007人口与计划生育事务1.001.00     
2100701  行政运行1.001.00     
212城乡社区支出206.00206.00     
21201城乡社区管理事务5.005.00     
2120199  其他城乡社区管理事务支出5.005.00     
21205城乡社区环境卫生201.00201.00     
2120501  城乡社区环境卫生201.00201.00     
221住房保障支出24.0024.00     
22103城乡社区住宅24.0024.00     
2210399  其他城乡社区住宅支出24.0024.00     
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处                                          单位:万元

 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,264.00564.00700.00   
201一般公共服务支出970.00547.00423.00   
20101人大事务6.00 6.00   
2010108  代表工作6.00 6.00   
20102政协事务5.00 5.00   
2010205  委员视察5.00 5.00   
20103政府办公厅(室)及相关机构事务952.00547.00405.00   
2010301  行政运行480.00394.0086.00   
2010302  一般行政管理事务153.00153.00    
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出319.00 319.00   
20111纪检监察事务3.00 3.00   
2011101  行政运行3.00 3.00   
20128民主党派及工商联事务2.00 2.00   
2012899  其他民主党派及工商联事务支出2.00 2.00   
20129群众团体事务2.00 2.00   
2012999  其他群众团体事务支出2.00 2.00   
203国防支出3.00 3.00   
20306国防动员3.00 3.00   
2030607  民兵3.00 3.00   
205教育支出2.00 2.00   
20599其他教育支出2.00 2.00   
2059999  其他教育支出2.00 2.00   
207文化体育与传媒支出7.00 7.00   
20701文化2.00 2.00   
2070101  行政运行2.00 2.00   
20799其他文化体育与传媒支出5.00 5.00   
2079999  其他文化体育与传媒支出5.00 5.00   
208社会保障和就业支出34.00 34.00   
20802民政管理事务7.00 7.00   
2080208  基层政权和社区建设7.00 7.00   
20807就业补助23.00 23.00   
2080705  公益性岗位补贴23.00 23.00   
20811残疾人事业4.00 4.00   
2081101  行政运行1.00 1.00   
2081199  其他残疾人事业支出3.00 3.00   
210医疗卫生与计划生育支出18.0017.001.00   
21005医疗保障17.0017.00    
2100501  行政单位医疗4.004.00    
2100503  公务员医疗补助13.0013.00    
21007人口与计划生育事务1.00 1.00   
2100701  行政运行1.00 1.00   
212城乡社区支出206.00 206.00   
21201城乡社区管理事务5.00 5.00   
2120199  其他城乡社区管理事务支出5.00 5.00   
21205城乡社区环境卫生201.00 201.00   
2120501  城乡社区环境卫生201.00 201.00   
221住房保障支出24.00 24.00   
22103城乡社区住宅24.00 24.00   
2210399  其他城乡社区住宅支出24.00 24.00   
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处                                          单位:万元

 

收     入支     出
项    目行次金额项目(按功能分类)行次小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、公共预算财政拨款11,219.00一、一般公共服务支出28925.00925.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00
 3 三、国防支出303.003.000.00
 4 四、公共安全支出310.000.000.00
 5 五、教育支出322.002.000.00
 6 六、科学技术支出330.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出347.007.000.00
 8 八、社会保障和就业支出3534.0034.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3618.0018.000.00
 10 十、节能环保支出370.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出38206.00206.000.00
 12 十二、农林水支出390.000.000.00
 13 十三、交通运输支出400.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出420.000.000.00
 16 十六、金融支出430.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出440.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4624.0024.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出470.000.000.00
 21 二十一、国债还本付息支出480.000.000.00
 22 二十二、其他支出490.000.000.00
本年收入合计231,219.00本年支出合计501,219.001,219.000.00
年初财政拨款结转和结余240.00年末财政拨款结转和结余510.000.000.00
   公共预算财政拨款250.00 52   
   政府性基金预算财政拨款260.00 53   
收入合计271,219.00支出总计541,219.001,219.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行    
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。    

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处                                          单位:万元

 

项目本年支出基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,219.00519.00700.00
201一般公共服务支出925.00502.00423.00
20101人大事务6.00 6.00
2010108  代表工作6.00 6.00
20102政协事务5.00 5.00
2010205  委员视察5.00 5.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务907.00502.00405.00
2010301  行政运行480.00394.0086.00
2010302  一般行政管理事务108.00108.00 
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出319.00 319.00
20111纪检监察事务3.00 3.00
2011101  行政运行3.00 3.00
20128民主党派及工商联事务2.00 2.00
2012899  其他民主党派及工商联事务支出2.00 2.00
20129群众团体事务2.00 2.00
2012999  其他群众团体事务支出2.00 2.00
203国防支出3.00 3.00
20306国防动员3.00 3.00
2030607  民兵3.00 3.00
205教育支出2.00 2.00
20599其他教育支出2.00 2.00
2059999  其他教育支出2.00 2.00
207文化体育与传媒支出7.00 7.00
20701文化2.00 2.00
2070101  行政运行2.00 2.00
20799其他文化体育与传媒支出5.00 5.00
2079999  其他文化体育与传媒支出5.00 5.00
208社会保障和就业支出34.00 34.00
20802民政管理事务7.00 7.00
2080208  基层政权和社区建设7.00 7.00
20807就业补助23.00 23.00
2080705  公益性岗位补贴23.00 23.00
20811残疾人事业4.00 4.00
2081101  行政运行1.00 1.00
2081199  其他残疾人事业支出3.00 3.00
210医疗卫生与计划生育支出18.0017.001.00
21005医疗保障17.0017.00 
2100501  行政单位医疗4.004.00 
2100503  公务员医疗补助13.0013.00 
21007人口与计划生育事务1.00 1.00
2100701  行政运行1.00 1.00
212城乡社区支出206.00 206.00
21201城乡社区管理事务5.00 5.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出5.00 5.00
21205城乡社区环境卫生201.00 201.00
2120501  城乡社区环境卫生201.00 201.00
221住房保障支出24.00 24.00
22103城乡社区住宅24.00 24.00
2210399  其他城乡社区住宅支出24.00 24.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处                                          单位:万元

 

项目本年支出合计人员经费公用经费
支出经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计519.00484.0035.00
3010130101 基本工资63.0063.00 
3010230102 津贴补贴203.00203.00 
3010430104 社会保障缴费4.004.00 
3020130201 办公费3.000.003.00
3020530205 水费2.000.002.00
3020630206 电费1.000.001.00
3020730207 邮电费2.000.002.00
3021330213 维修(护)费 0.00 
3021430214 租赁费 0.00 
3021630216 培训费1.000.001.00
3021730217 公务接待费 0.00 
3022630226 劳务费3.000.003.00
3022830228 工会经费3.000.003.00
3022930229 福利费 0.00 
3023130231 公务用车运行维护费11.000.0011.00
3023930239 其他交通费用 0.00 
3029930299 其他商品和服务支出9.000.009.00
3030130301 离休费7.007.00 
3030230302 退休费159.00159.00 
3030530305 生活补助1.001.00 
3030730307 医疗费13.0013.00 
3031130311 住房公积金23.0023.00 
3031230312 提租补贴11.0011.00 
3100231002 办公设备购置 0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处                                          单位:万元

 

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
123456
14.00 13.00 13.001.00
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处                                          单位:万元

 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余            
支出功能分类科目编码科目名称            
合计基本支出项目支出            
            
栏次123456            
合计                  
                    
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。            
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。            
说明:本单位2014年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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