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建桥街办事处2016年度部门决算情况说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 00:00

目录

第一部分  武汉市汉阳区建桥街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区建桥街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

第三部分  武汉市汉阳区建桥街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区建桥街办事处概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策,结合辖区实际,研究提出具体工作计划,并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全面覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作;领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织等作用。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,建桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   1 个下属单位决算组成。其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  个、全额拨款事业单位 1个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0  个。

三、部门人员构成

建桥街办事处总编制人数 41 人,其中:行政编制     25人,事业编制 16 (其中:参照公务员法管理 2 )。在职实有人数 41 人,其中:行政 25 人,事业 16 (其中:参照公务员法管理 2 )

离退休人员 76 人,其中:离休1 人,退休 75人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区建桥街办事处2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区建桥街办事处

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3874

一、一般公共服务支出

28

2819

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

5

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

5

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

6

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

107

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

65

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

811

 

12

 

十二、农林水支出

39

6

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

50

6 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

3874

本年支出合计

51

3874

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

3874

总计

54

3874

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区建桥街办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3874

3874

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2818

2818

 

 

 

 

 

20101

人大事务

12

12

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

12

12

 

 

 

 

 

20102

政协事务

10

10

 

 

 

 

 

2010205

委员检查

10

10

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2769

2769

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1456

1456

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

366

366

 

 

 

 

 

2010399

政府办公厅(室)及相关机构事务

947

947

 

 

 

 

 

20106

财政事务

2

2

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

6

6

 

 

 

 

 

20123

民族事务

15

15

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

4

4

 

 

 

 

 

203

国防支出

5

5

 

 

 

 

 

20306

国防动员

5

5

 

 

 

 

 

2030607

民兵

5

5

 

 

 

 

 

205

教育支出

5

5

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

5

5

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6

6

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

107

107

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

17

17

 

 

 

 

 

20807

就业补助

47

47

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

47

47

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

7

7

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

36

36

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

811

811

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

127

127

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10

10

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

684

684

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

684

684

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区建桥街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3874

1678

2196

 

 

 

201

一般公共服务支出

2818

1614

1204

 

 

 

20101

人大事务

12

 

12

 

 

 

20102

政协事务

10

 

10

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2769

1614

1155

 

 

 

20106

财政事务

2

0

2

 

 

 

20111

纪检监察事务

6

 

6

 

 

 

20123

民族事务

15

 

15

 

 

 

20129

群众团体事务

4

 

4

 

 

 

203

国防支出

5

 

5

 

 

 

205

教育支出

5

 

5

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6

 

6

 

 

 

208

社会保障和就业支出

107

 

107

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

66

64

2

 

 

 

21005

医疗保障

64

64

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

49

49

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

15

15

 

 

 

 

212

城乡社区支出

811

 

811

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

127

 

127

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

684

 

684

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

财政拨款收入支出决算总表(4)

部门:武汉市汉阳区建桥事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3874

一、一般公共服务支出

30

2818

2818

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

5

5

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

5

5

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

36

6

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

107

107

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

65

65

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

811

811

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

50

50

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

3874

本年支出合计

53

3874

3874

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3874

总计

58

3874

3874

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

部门:武汉市汉阳区建桥街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3874

1678

2196

 

 

 

201

一般公共服务支出

2818

1614

1204

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2818

1614

1204

 

 

 

2010301

  行政运行

1456

1265

191

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

366

349

17

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出从

947

0

947

 

 

 

20106

财政事务

2

 

2

 

 

 

20111

纪检监察事务

6

 

6

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6

 

6

 

 

 

2070109

  群众文化

3

 

3

 

 

 

208

社会保障和就业支出

107

 

107

 

 

 

20807

就业补助

47

 

47

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

811

 

811

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

64

64

 

 

 

 

212

城乡社区支出

342

 

342

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

127

 

127

 

 

 

2120104

城管执法

79

 

79

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

38

 

38

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

684

 

684

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

684

 

684

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

部门:武汉市汉阳区建桥街办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

880

302

商品和服务支出

182

310

其他资本性支出

10

30101

  基本工资

185

30201

  办公费

77

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

237

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

10

30103

  奖金

265

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

101

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

3

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

56

30206

  电费

7

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35

30207

  邮电费

1

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

1

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

606

30211

  差旅费

0

31011

地上附着物青苗补偿

 

30301

  离休费

7

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

311

30213

  维修()

52

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

31

31019

其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

1

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

75

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

54

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

50

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

74

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

26

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

9

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

8

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

1486

公用经费合计

192

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

部门:武汉市汉阳区建桥街办事处

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50.36 

0 

30.4 

0 

30.4 

19.96 

10

 

10

 

10

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

部门:武汉市汉阳区建桥街办事处

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第二部分、建桥街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 3874 万元,支出总计 3874 万元。与2015年相比,收入增加 2199.39 ,增长 56  %,主要原因是原翠微街、原建桥街合并为建桥街办事处,收支合并经费增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 3874 万元。其中:财政拨款收入 3874 万元,占本年收入 100 %,上级补助收入 3874 万元,占本年收入 100 %,事业收入 0 万元,占本年收入 0  %,经营收入 0万元,占本年收入 0 %,附属单位上缴收入0万元,占本年收入 0 %,其他收入 0 万元,占本年收入 0 %

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计 3874 万元。其中:基本支出1687万元,占本年支出 44 %,项目支出 2196 万元,占本年支出 56 %

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计 3874 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 2199.39万元,增长 56 %。主要原因是原翠微街、原建桥街合并为建桥街办事处,收支合并经费增加。。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3874 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为 3874 万元,完成年度预算的 100%。其中:基本支出    1678万元,项目支出 2196万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1204万元,主要用于项目工作经费文体与传媒6万元,主要成效开展辖区文体活动;就业补助社会保障和就业107万元,主要管理辖区内的稳定、劳动就业;城乡社区支出 811万元,主要负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生......

()一般公共服务支出()年度预算为 2819 万元,支出决算为2819万元,完成年度预算的 100 %

() 国防支出()年度预算为 5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的 100 %

() 公共安全支出()年度预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

() 教育支出()年度预算为 5  万元,支出决算为5万元,完成年度预算的 100  %

() 科学技术支出()年度预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

() 文化体育与传媒支出()年度预算为 6 万元,支出决算为6万元,完成年度预算的 100 %

() 社会保障和就业支出()年度预算为 107 万元,支出决算为107万元,完成年度预算的 100 %

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为 65  万元,支出决算为65万元,完成年度预算的 100  %

() 节能环保支出()年度预算为 0  万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

() 城乡社区支出()年度预算为 811 万元,支出决算为811万元,完成年度预算的 100 %

(十一) 农林水支出()年度预算为 6 万元,支出决算为6万元,完成年度预算的 100 %

(十二) 交通运输支出()年度预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

(十三) 资源勘探信息等支出()年度预算为 50  万元,支出决算为50万元,完成年度预算的 100  %

(十四) 商业服务业等支出()年度预算为 0  万元,支出决算为0万元,完成年度预算的  0 %

(十五) 援助其他地区支出()年度预算为 0  万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

(十六) 国土海洋气象等支出()年度预算为 0  万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

(十七) 住房保障支出()年度预算为 0  万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

(十八) 粮油物资储备支出()年度预算为 0  万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

(十九) 其他支出()年度预算为 0  万元,支出决算为0万元,完成年度预算的 0  %

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1678万元,其中,人员经费1486万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费192万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区建桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区建桥街办事处本级及下属 1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

纳入武汉市汉阳区建桥街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区建桥街政务服务中心

 

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为50.36万元,支出决算为10万元,为预算的20%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,为预算的0%

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,为预算的32.8%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费10万元,占预算的32.8%由于两街合并上半年翠微街经费支出累计数并入建桥街。其中:过桥停车费0.7万元;燃料费4.93万元;维修费3.7万;保险费0.9万元

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元,降低17 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.00万元,降低17%,公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0%。因公出国()费用支出,没有的主要原国是无人出国,公务用车购置及运行费支出决算没有的主要原因是为没有车辆购置,公务接待支出决算没有的主要原因是无公务接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

() 文化体育与传媒支出()支出决算为0万元。

() 社会保障和就业支出()支出决算为0万元。

() 城乡社区支出()支出决算为0万元。

() 农林水支出()支出决算为0万元。

() 交通运输支出()支出决算为0万元。

() 资源勘探信息等支出()支出决算为0万元。

() 商业服务业等支出()支出决算为0万元。

() 其他支出()支出决算为0万元。

 九、关于2016年度预算绩效情况的说明

()绩效评价工作开展情况 

    根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出0个,部门整体支出0(如有),涉及资金0万元。

    从绩效评价情况来看,……(请对绩效评价工作情况进行简要说明)

()绩效评价结果

    我部门(单位)今年首次在部门决算中增加0项目支出(或部门整体支出)绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标, 0项目支出(或部门整体支出)自评结果为……(请对绩效评价结果进行简要说明)

附件: 0项目支出(或部门整体支出)绩效自评报告

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区建桥街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出192万元,与2015年基本持平。

 ()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区建桥街办事处政府采购支出总65.76万元,其中:政府采购货物支出38万元、政府采购工程支19.21万元、政府采购服务支出8.55万元。

()国有资产占用情况。截至20161231,武汉市汉阳区建桥街办事处共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 

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