武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府派出机构>建桥街>法定主动公开内容>财政资金>财政预决算

2015年度武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-26 00:00

rn  

rn

rn 目录

rn

rn 第一部分 武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处概况

rn

rn 一、主要职能

rn

rn 二、部门决算单位构成

rn

rn 三、部门人员构成

rn

rn 第二部分 武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2015年度部门决算情况说明

rn

rn 一、收入支出决算总体情况

rn

rn 二、收入决算情况

rn

rn 三、支出决算情况

rn

rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

rn

rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 九、其他重要事项的情况

rn

rn  

rn

rn 第三部分  武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2015年度部门决算表

rn

rn 一、收入支出决算总表(表1)

rn

rn 二、收入决算表(表2)

rn

rn 三、支出决算表(表3)

rn

rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

rn

rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

rn

rn  

rn

rn 第四部分 名词解释

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2015年度部门决算情况说明

rn

rn 第一部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处基本情况

rn

rn 一、部门主要职能

rn

rn (1)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
rn     (2)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
rn     (3)按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。  
rn     (4)负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
rn     (5)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
rn    (6)发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
rn    (7)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
rn   (8)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
rn    (9)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
rn    (10)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
rn  (11)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

rn

rn 二、部门单位构成

rn

rn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

rn

rn 三、部门人员构成

rn

rn 武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处总编制人数44人,其中:行政编制26人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数37人,其中:行政21人,事业16人(其中:参照公务员法管理人)。

rn

rn 离退休人员36人,其中:离休1人,退休35人。

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 第二部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2015年度部门决算情况说明

rn

rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

rn

rn 2015年度收入总计1,385万元,支出总计1,385万元。与2014年相比,收入增加165万元,增长13.56%,主要原因是行政运行预算增加117万元,退役安置预算增加35万元。支出增加165万元,增长13.56%,主要原因是2015年比2014年各项工作量加大,任务加重,经费支出增多,以及“群体保”帮扶经费、下乡返程帮扶经费的新增。

rn

rn 二、2015年度收入决算情况

rn

rn 2015年度本年收入合计1,385万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,385万元,占本年收入100%。

rn

rn 三、2015年度支出决算情况

rn

rn 2015年度本年支出合计1,385万元。其中:基本支出744万元,占本年支出53.72%,项目支出641万元,占本年支出46.28%。

rn

rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

rn

rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,385万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)165万元,增长13.56%。主要原因是收入增加是因为行政运行预算增加117万元,退役安置预算增加35万元。支出增加的原因是2015年比2014年各项工作量加大,任务加重,经费支出增多,以及“群体保”帮扶经费、下乡返程帮扶经费的新增。

rn

rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,385万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,385万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出744万元,项目支出641万元。项目支出主要用于一般公共服务支出990万元,主要成效:更好更高效的为百姓服务;城乡社区支出269万元,主要成效:市容环境日趋改善。社会保障和就业支出30万元,主要成效:社会民生持续改善。

rn

rn  (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为990万元,支出决算为990万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (三)教育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为87万元,支出决算为87万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为30万元,支出决算为30万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (七)城乡社区支出(类)。年度预算为269万元,支出决算为269万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出744万元,其中,人员经费709万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出4万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

rn

rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn (一)“三公”经费的单位范围

rn

rn 武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处本级。

rn

rn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为44.1万元,支出决算为13万元,完成预算的29%。其中:

rn

rn 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。

rn

rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元,完成预算的100%。其中:

rn

rn (1)公务用车购置费0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

rn

rn (2)公务用车运行维护费13万元,完成预算的29%,比预算增加(减少)13万元。其中:租车费0万元;燃料费5.62万元;维修费5.31万元;过桥过路费0.21万元;保险费0.93万元;安全奖励费用0万元;其他停车费1万元。

rn

rn 3.公务接待费支出决算为万元,完成预算的0%,比预算增加(减少) 0万元。

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.7万元,降低5%,其中:因公出国(境)支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元,降低5%;公务接待支出决算减少1.1万元,降低100%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是2015年单位没有因公出国事务。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位本着厉行节约的原则,严格控制公务用车经费制定了相关制度。公务接待支出决算增减少的主要原因是2015年单位严格按照规定,无公务接待事务。

rn

rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

rn

rn 九、2015年度其他重要事项的情况

rn

rn (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出35万元,较2014年(同口径)减少0.6万元,降低1.7%。主要原因是单位本着厉行节约的原则,严格控制经费支出。

rn

rn (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

rn

rn (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处共有车辆3辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

rn

rn (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 第三部分、武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处2015年度部门决算表

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn  2015年度收入支出决算总表(表1)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 项目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 收入

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 支出

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 一、财政拨款收入

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 990.00

rn
rn

rn 二、上级补助收入

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、事业收入

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 四、经营收入

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、附属单位上缴收入

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 六、其他收入

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn 87.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn 269.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn     用事业基金弥补收支差额

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     结余分配

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     年初结转和结余

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     年末结转和结余

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

rn
rn

rn 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

rn
rn

rn 51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

rn
rn

rn 2015年度收入决算表(表2)

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 财政拨款收入

rn
rn

rn 上级补助收入

rn
rn

rn 事业收入

rn
rn

rn 经营收入

rn
rn

rn 附属单位上缴收入

rn
rn

rn 其他收入

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 7

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 990.00

rn
rn

rn 990.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20101

rn
rn

rn 人大事务

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010108

rn
rn

rn   代表工作

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20102

rn
rn

rn 政协事务

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010205

rn
rn

rn   委员视察

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 973.00

rn
rn

rn 973.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 597.00

rn
rn

rn 597.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 129.00

rn
rn

rn 129.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010399

rn
rn

rn   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

rn
rn

rn 247.00

rn
rn

rn 247.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20106

rn
rn

rn 财政事务

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010601

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20111

rn
rn

rn 纪检监察事务

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20129

rn
rn

rn 群众团体事务

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2012999

rn
rn

rn   其他群众团体事务支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 203

rn
rn

rn 国防支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20306

rn
rn

rn 国防动员

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2030607

rn
rn

rn   民兵

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 205

rn
rn

rn 教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20599

rn
rn

rn 其他教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2059999

rn
rn

rn   其他教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 207

rn
rn

rn 文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20701

rn
rn

rn 文化

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2070101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20799

rn
rn

rn 其他文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2079999

rn
rn

rn   其他文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 87.00

rn
rn

rn 87.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20802

rn
rn

rn 民政管理事务

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080208

rn
rn

rn   基层政权和社区建设

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20807

rn
rn

rn 就业补助

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080705

rn
rn

rn   公益性岗位补贴

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20809

rn
rn

rn 退役安置

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080999

rn
rn

rn   其他退役安置支出

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20899

rn
rn

rn 其他社会保障和就业支出

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2089901

rn
rn

rn   其他社会保障和就业支出

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 29.00

rn
rn

rn 29.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 15.00

rn
rn

rn 15.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 14.00

rn
rn

rn 14.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21007

rn
rn

rn 计划生育事务

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100799

rn
rn

rn   其他计划生育事务支出

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 269.00

rn
rn

rn 269.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn   其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21205

rn
rn

rn 城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120501

rn
rn

rn   城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn 2015年度支出决算表(表3)

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn

rn 上缴上级支出

rn
rn

rn 经营支出

rn
rn

rn 对附属单位补助支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 744.00

rn
rn

rn 641.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 990.00

rn
rn

rn 715.00

rn
rn

rn 275.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20101

rn
rn

rn 人大事务

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010108

rn
rn

rn   代表工作

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20102

rn
rn

rn 政协事务

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010205

rn
rn

rn   委员视察

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 973.00

rn
rn

rn 715.00

rn
rn

rn 258.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 597.00

rn
rn

rn 596.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 129.00

rn
rn

rn 119.00

rn
rn

rn 10.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010399

rn
rn

rn   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

rn
rn

rn 247.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 247.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20106

rn
rn

rn 财政事务

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010601

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20111

rn
rn

rn 纪检监察事务

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20129

rn
rn

rn 群众团体事务

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2012999

rn
rn

rn   其他群众团体事务支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 203

rn
rn

rn 国防支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20306

rn
rn

rn 国防动员

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2030607

rn
rn

rn   民兵

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 205

rn
rn

rn 教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20599

rn
rn

rn 其他教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2059999

rn
rn

rn   其他教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 207

rn
rn

rn 文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20701

rn
rn

rn 文化

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2070101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20799

rn
rn

rn 其他文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2079999

rn
rn

rn   其他文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 87.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 87.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20802

rn
rn

rn 民政管理事务

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080208

rn
rn

rn   基层政权和社区建设

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20807

rn
rn

rn 就业补助

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080705

rn
rn

rn   公益性岗位补贴

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20809

rn
rn

rn 退役安置

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2080999

rn
rn

rn   其他退役安置支出

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20899

rn
rn

rn 其他社会保障和就业支出

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2089901

rn
rn

rn   其他社会保障和就业支出

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn 29.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 29.00

rn
rn

rn 29.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 15.00

rn
rn

rn 15.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 14.00

rn
rn

rn 14.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21007

rn
rn

rn 计划生育事务

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100799

rn
rn

rn   其他计划生育事务支出

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 269.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 269.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn   其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21205

rn
rn

rn 城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120501

rn
rn

rn   城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6)栏。

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn 2015年度财政拨款收入支出

rn

rn 决算总表(表4)

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  单位:万元

rn
rn

rn 收     入

rn
rn

rn 支     出

rn
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公共预算财政拨款

rn
rn

rn 政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 一、公共预算财政拨款

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn 990.00

rn
rn

rn 990.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn 87.00

rn
rn

rn 87.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn 269.00

rn
rn

rn 269.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 年初财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 年末财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn    公共预算财政拨款

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn    政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 55

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 收入合计

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 支出总计

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

rn
rn

rn 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

rn
rn

rn 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

rn
rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 1,385.00

rn
rn

rn 744.00

rn
rn

rn 641.00

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 990.00

rn
rn

rn 715.00

rn
rn

rn 275.00

rn
rn  
rn

rn 20101

rn
rn

rn 人大事务

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6.00

rn
rn  
rn

rn 2010108

rn
rn

rn   代表工作

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6.00

rn
rn  
rn

rn 20102

rn
rn

rn 政协事务

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5.00

rn
rn  
rn

rn 2010205

rn
rn

rn   委员视察

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5.00

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 973.00

rn
rn

rn 715.00

rn
rn

rn 258.00

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 597.00

rn
rn

rn 596.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 129.00

rn
rn

rn 119.00

rn
rn

rn 10.00

rn
rn  
rn

rn 2010399

rn
rn

rn   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

rn
rn

rn 247.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 247.00

rn
rn  
rn

rn 20106

rn
rn

rn 财政事务

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 2010601

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 20111

rn
rn

rn 纪检监察事务

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 2011101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 20129

rn
rn

rn 群众团体事务

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 2012999

rn
rn

rn   其他群众团体事务支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 203

rn
rn

rn 国防支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 20306

rn
rn

rn 国防动员

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 2030607

rn
rn

rn   民兵

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 205

rn
rn

rn 教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 20599

rn
rn

rn 其他教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 2059999

rn
rn

rn   其他教育支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 207

rn
rn

rn 文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4.00

rn
rn  
rn

rn 20701

rn
rn

rn 文化

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 2070101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 20799

rn
rn

rn 其他文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 2079999

rn
rn

rn   其他文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 87.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 87.00

rn
rn  
rn

rn 20802

rn
rn

rn 民政管理事务

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7.00

rn
rn  
rn

rn 2080208

rn
rn

rn   基层政权和社区建设

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7.00

rn
rn  
rn

rn 20807

rn
rn

rn 就业补助

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23.00

rn
rn  
rn

rn 2080705

rn
rn

rn   公益性岗位补贴

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23.00

rn
rn  
rn

rn 20809

rn
rn

rn 退役安置

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 35.00

rn
rn  
rn

rn 2080999

rn
rn

rn   其他退役安置支出

rn
rn

rn 35.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 35.00

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4.00

rn
rn  
rn

rn 2081101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 20899

rn
rn

rn 其他社会保障和就业支出

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18.00

rn
rn  
rn

rn 2089901

rn
rn

rn   其他社会保障和就业支出

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18.00

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn 29.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 29.00

rn
rn

rn 29.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 15.00

rn
rn

rn 15.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 14.00

rn
rn

rn 14.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21007

rn
rn

rn 计划生育事务

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 2100799

rn
rn

rn   其他计划生育事务支出

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 269.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 269.00

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 23.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23.00

rn
rn  
rn

rn 2120101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 18.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18.00

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn   其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5.00

rn
rn  
rn

rn 21205

rn
rn

rn 城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 246.00

rn
rn  
rn

rn 2120501

rn
rn

rn   城乡社区环境卫生

rn
rn

rn 246.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 246.00

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款

rn

rn 基本支出决算表(表6)

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 人员经费

rn
rn

rn 公用经费

rn
rn  
rn

rn 支出经济分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 744.00

rn
rn

rn 709.00

rn
rn

rn 35.00

rn
rn  
rn

rn 30101

rn
rn

rn 基本工资

rn
rn

rn 67.00

rn
rn

rn 67.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30102

rn
rn

rn 津贴补贴

rn
rn

rn 131.00

rn
rn

rn 131.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30103

rn
rn

rn 奖金

rn
rn

rn 126.00

rn
rn

rn 126.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30104

rn
rn

rn 社会保障缴费

rn
rn

rn 19.00

rn
rn

rn 19.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30107

rn
rn

rn 绩效工资

rn
rn

rn 49.00

rn
rn

rn 49.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30201

rn
rn

rn 办公费

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 30205

rn
rn

rn 水费

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 30206

rn
rn

rn 电费

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6.00

rn
rn  
rn

rn 30207

rn
rn

rn 邮电费

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 30213

rn
rn

rn 维修(护)费

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 30226

rn
rn

rn 劳务费

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 30228

rn
rn

rn 工会经费

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 30229

rn
rn

rn 福利费

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4.00

rn
rn  
rn

rn 30231

rn
rn

rn 公务用车运行维护费

rn
rn

rn 10.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10.00

rn
rn  
rn

rn 30239

rn
rn

rn 其他交通费用

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30299

rn
rn

rn 其他商品和服务支出

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 30301

rn
rn

rn 离休费

rn
rn

rn 8.00

rn
rn

rn 8.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30302

rn
rn

rn 退休费

rn
rn

rn 212.00

rn
rn

rn 212.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30305

rn
rn

rn 生活补助

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30307

rn
rn

rn 医疗费

rn
rn

rn 14.00

rn
rn

rn 14.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30309

rn
rn

rn 奖励金

rn
rn

rn 49.00

rn
rn

rn 49.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30311

rn
rn

rn 住房公积金

rn
rn

rn 25.00

rn
rn

rn 25.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30312

rn
rn

rn 提租补贴

rn
rn

rn 8.00

rn
rn

rn 8.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 31002

rn
rn

rn 办公设备购置

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4.00

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 合计

rn
rn

rn 因公出国(境)费

rn
rn

rn 公务用车购置及运行费

rn
rn

rn 公务接待费

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公务用车购置费

rn
rn

rn 公务用车运行费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 13.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

rn
rn

rn 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府翠微街办事处

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 年初结转和结余

rn
rn

rn 本年收入

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 年末结转和结余

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

rn
rn  
rn

rn 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:

rn
rn

rn 本部门没有政府向基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 第四部分 名词解释

rn

rn  

rn

rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

rn

rn (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

rn

rn (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

rn

rn (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

rn

rn (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

rn

rn (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

rn

rn (七)各支出功能分类科目(到项级)

rn

rn 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

rn

rn 2. …

rn

rn (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

rn

rn (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

rn

rn (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

rn

rn (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

rn

rn (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

rn

rn (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

rn

rn (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

rn

rn  

rn

相关图片:

相关附件:

返回
顶部