目 录
第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
十、第四部分 名词解释
第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处概况
一、部门主要职能
(1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
(3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
(4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
(7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
(8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
(9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
(10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
(11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个和 1 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。
纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街政务服务中心
三、部门人员构成
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处总编制人数40人,其中:行政编制23人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数34人,其中:行政19人,事业15人(其中:参照公务员法管理1人)。离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。
第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表(表1) |
|||||
部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 |
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,104 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,209 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
3 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
3 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
4 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
45 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
14 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
823 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
3 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,104 |
本年支出合计 |
51 |
2,104 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
总计 |
27 |
2,104 |
总计 |
54 |
2,104 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
|||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2016年度收入决算表(表2) |
|||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2,104 |
2,104 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,209 |
1,209 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,185 |
1,185 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
806 |
806 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
370 |
370 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
823 |
823 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
83 |
83 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
680 |
680 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
680 |
680 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2016年度支出决算表(表3) |
||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2,104 |
739 |
1,365 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,209 |
726 |
483 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,185 |
726 |
459 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
806 |
726 |
80 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
370 |
|
370 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
24 |
|
24 |
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
24 |
|
24 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14 |
13 |
1 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
823 |
|
823 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
83 |
|
83 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
28 |
|
28 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
680 |
|
680 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
680 |
|
680 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|||||||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,104 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,209 |
1,209 |
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
3 |
3 |
|
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3 |
3 |
|
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
4 |
4 |
|
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
45 |
45 |
|
||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
14 |
14 |
|
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
823 |
823 |
|
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
3 |
3 |
|
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
||||||
本年收入合计 |
24 |
2,104 |
本年支出合计 |
53 |
2,104 |
2,104 |
|
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
总计 |
29 |
2,104 |
总计 |
58 |
2,104 |
2,104 |
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
|||||||||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
|||||||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|
||||||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 |
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||
合计 |
2,104 |
739 |
1,365 |
|
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,209 |
726 |
483 |
|
||||||||
20101 |
人大事务 |
6 |
|
6 |
|
||||||||
2010108 |
代表工作 |
6 |
|
6 |
|
||||||||
20102 |
政协事务 |
5 |
|
5 |
|
||||||||
2010205 |
委员视察 |
5 |
|
5 |
|
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,185 |
726 |
459 |
|
||||||||
2010301 |
行政运行 |
806 |
726 |
80 |
|
||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
9 |
|
9 |
|
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
370 |
|
370 |
|
||||||||
20106 |
财政事务 |
1 |
|
1 |
|
||||||||
2010601 |
行政运行 |
1 |
|
1 |
|
||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
4 |
|
4 |
|
||||||||
2011101 |
行政运行 |
4 |
|
4 |
|
||||||||
20123 |
民族事务 |
6 |
|
6 |
|
||||||||
2012302 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
|
||||||||
20129 |
群众团体事务 |
2 |
|
2 |
|
||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2 |
|
2 |
|
||||||||
203 |
国防支出 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
20306 |
国防动员 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
2030607 |
民兵 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
205 |
教育支出 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
20599 |
其他教育支出 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
4 |
|
4 |
|
||||||||
20701 |
文化 |
4 |
|
4 |
|
||||||||
2070108 |
文化活动 |
1 |
|
1 |
|
||||||||
2070109 |
群众文化 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
45 |
|
45 |
|
||||||||
20802 |
民政管理事务 |
13 |
|
13 |
|
||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13 |
|
13 |
|
||||||||
20807 |
就业补助 |
24 |
|
24 |
|
||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
24 |
|
24 |
|
||||||||
20811 |
残疾人事业 |
4 |
|
4 |
|
||||||||
2081101 |
行政运行 |
1 |
|
1 |
|
||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
20825 |
其他生活救助 |
4 |
|
4 |
|
||||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
4 |
|
4 |
|
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14 |
13 |
1 |
|
||||||||
21005 |
医疗保障 |
13 |
13 |
|
|
||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
13 |
13 |
|
|
||||||||
21007 |
计划生育事务 |
1 |
|
1 |
|
||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1 |
|
1 |
|
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
823 |
|
823 |
|
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
83 |
|
83 |
|
||||||||
2120101 |
行政运行 |
28 |
|
28 |
|
||||||||
2120104 |
城管执法 |
50 |
|
50 |
|
||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5 |
|
5 |
|
||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
680 |
|
680 |
|
||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
680 |
|
680 |
|
||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
60 |
|
60 |
|
||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60 |
|
60 |
|
||||||||
213 |
农林水支出 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
21305 |
扶贫 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
|
3 |
|
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
|
||||||||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
|||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
414 |
302 |
商品和服务支出 |
74 |
310 |
其他资本性支出 |
26 |
|
30101 |
基本工资 |
96 |
30201 |
办公费 |
6 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
96 |
30202 |
印刷费 |
3 |
31002 |
办公设备购置 |
26 |
|
30103 |
奖金 |
145 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
1 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46 |
30206 |
电费 |
5 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
5 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
225 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
144 |
30213 |
维修(护)费 |
2 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
19 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
35 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
2 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
11 |
30228 |
工会经费 |
5 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
3 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
16 |
30239 |
其他交通费用 |
14 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
639 |
公用经费合计 |
100 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
|||||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23 |
|
10 |
0 |
10 |
13 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2,104万元,支出总计2,104万元。与2015年相比,收、支总计各增加203.43万元,增长10.70%,主要原因是新增文化广场建设及楼道文化经费的收支。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计2,104万元。其中:财政拨款收入2,104万元,占本年收入100.00%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计2,104万元。其中:基本支出739万元,占本年支出35.12%;项目支出1,365万元,占本年支出64.88%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计2,104万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加203万元,增长 10.68%。主要原因是新增文化广场建设及楼道文化经费的收支。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2104 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2104万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出739万元,项目支出1365万元。项目支出主要用于人大代表工作6万元,政协委员视察5万元,主要成效:通过居民座谈,走访辖区企业,倾听群众呼声,畅达社情民意,开展人大、政协委员与困难群众结对活动,实现一对一帮扶;财政事务1万元,主要成效发展街道经济,服务重点项目;政府办公厅及相关机构事务支出459万元,主要用于民生,综治及街道经济等各项保障工作支出;纪检监察事务4万元,主要成效:针对单位职工庸、懒、散现象进行治庸问责,形成长效机制,职工工作作风得到改善;民族事务支出6万元,群众团体事务支出2万元,教育支出3万元,主要针对青少年健康成长,做好帮困助学工作;国防民兵3万元,主要成效:完成民兵整组,成立社区民兵连,完成全年征兵工作;文化与传媒4万元,主要成效:开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动,丰富区居民文化活动;社会保障和就业45万元,主要成效:帮助辖区居民就业和再就业,全面抓好综治、稳定工作,处理各类信访事件,社会矛盾得以化解,打造了和谐二桥;人口与计划生育事务1万元,主要成效:提高计划生育科技服务水平,确保辖区育龄妇女健康普查率达标;城乡社区环境卫生823万元,主要成效是:以双创工作为契机,强化城市综合管理,对主、次、背街小巷实行每日三扫,全天保,对重点路段摊点、乱堆放、洗车全面清理,对桥西市场、玫瑰园生鲜市场及周边环境整治,辖区占道问题基本解决。扶贫支出3万元,主要成效:帮助对口扶贫单位16户困难家庭全部脱贫。2016年获市、区级文明街道及区级目标绩效考核立功单位等荣誉称号。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,209万元,支出决算为1,209万元,完成年度预算的 100 %。
(二) 国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100 %。
(三) 教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100 %。
(四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的 100 %。
(五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为45 万元,支出决算为45万元。
(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为14万元,支出决算为14万元,完成年度预算的100 %。
(七) 城乡社区支出(类)。年度预算为823万元,支出决算为823万元,完成年度预算的100 %。
(八) 农林水支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100 %。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出739万元,其中,人员经费 639 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 100 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处本级及下属 1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为23万元,支出决算为1万元,为预算的4.35%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加0万元。
2016年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处因公出国(境)团组0 次,0人次,实际发生支出 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,为预算的10.00%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
(2)公务用车运行维护费1万元,为预算的10.00%,比预算减少9.00万元,主要原因是:公务车改革,公务车只应急时才使用,费用下降。
3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算减少13万元,严格按八项规定加强管理,节约开支办事处实行零招待。
2016年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中:国际访问 0 万元;大型活动0 万元;外省市交流接待 0 万元;其它接待活动 0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7万元,降低87.50 %,其中:因公出国(境)支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5万元,降低83.33%,公务接待支出决算减少2万元,降低100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车改革,公务车只应急时才使用,费用下降,公务接待支出决算减少的主要原因是是严格按八项规定加强管理,节约开支,办事处实行零招待。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出100万元,比2015年增加12万元,增长14 %。主要原因是办公室搬迁,购入一批办公设备。
(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处政府采购支出总额205万元,其中:政府采购货物支出201万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额205 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额205万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,主要是公务应急用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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