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59547
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发文单位 |
无
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发文字号 |
无
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主题分类 |
财政
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发文日期 |
2015-10-28
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有效性 |
有效
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2014年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处部门决算
发文单位:无 时间:2015-10-28 11:10 【 打印 】 【 下载 】2014年度
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处部门决算
2015年10月29日
目录
第一部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况(说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出)
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位 2个、自收自支事业单位0个。
二、部门人员构成
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处总编制人数47人,其中:行政编制23人,事业编制24人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数39人,其中:行政23人,事业16人(其中:参照公务员法管理1人)。
离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。
第二部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度收入总计1,966万元,支出总计1,966万元。与2013年相比,收入减少2.7%,主要原因是 :体制结算款减少等。支出减少2.7%。主要原因是: 公务支出减少等 。
二、2014年度收入决算情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度本年收入合计1,966万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,966万元,占本年收入100%,上级补助收入0 万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入 0 %,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入 0 万元,占本年收入0%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度本年支出合计1,966万元。其中:基本支出438万元,占本年支出22.28 %,项目支出1,528万元,占本年支出77.72 %,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出 0 万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,966万元。与2013年相比,收、支减少55 万元,降低2.7 %。主要原因是:体制结算款减少等 。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,966万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,966万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出438万元,项目支出1,528万元。主要用于人大代表工作6万元,协委员视察5万元,主要成效通过居民座谈,走访辖区企业,倾听群众呼声,畅达社情民意,开展人大、政协委员与困难群众结对活动,实现一对一帮扶;财政事务1万元,主要成效发展街道经济,服务重点项目;政府办公厅及相关机构事务支出795万元,主要用于民生,综治及街道经济等各项保障工作支出;纪检监察事务4万元,主要成效针对单位职工庸、懒、散现象进行治庸问责,形成长效机制,职工工作作风得到改善;群众团体事务支出2万元,主要针对青少年健康成长,做好帮困助学工作;国防民兵3万元,主要成效完成民兵整组,成立社区民兵连,完成全年征兵工作;文化与传媒6万元,主要成效开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动,丰富辖区居民文化活动;社会保障和就业40万元,主要成效帮助辖区居民就业和再就业,全面抓好综治、维稳工作,处理各类信访事件,社会矛盾得以化解,打造了和谐二桥;人口与计划生育事务1万元,主要成效提高计划生育科技服务水平,确保辖区育龄妇女健康普查率达标;城乡社区环境卫生住房保障614万元,主要成效是:以双创工作为契机,强化城市综合管理,对主、次、背街小巷实行每日三扫,全天保,对重点路段摊点、乱堆放、洗车全面清理,对桥西市场、玫瑰园生鲜市场及周边环境整治完成,辖区占道问题基本解决。住房保障支出51万元,居民楼道垃圾通道封闭率100%,对居民二次供水及楼顶水箱清洗监测工作全面完成;年内植树400余棵,增加绿地面积600m2。2014年获区级文明街道及区级目标绩效考核立功单位等荣誉称号。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,236万元,支出决算为1,236万元,完成年度预算的100%。
(二) 国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。
(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。
(四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%。
(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为16万元,支出决算为16万元,完成年度预算的100%。
(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为614万元,支出决算为614万元,完成年度预算的100%。
(七) 住房保障支出(类)。年度预算为51万元,支出决算为51万元,完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出438万元,其中,人员经费404万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处本级和纳入汇编范围的2个下属单位组成。其中1个行政单位、0个参公事业单位、2个差额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为26万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组 0 次, 0 人次,实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次;列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次;列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次;列明具体出访内容业务考察团组 0 个, 0 人次。通过 0 ,简单说明出访的成果及成效。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
2.公务用车运行维护费13万元。其中:租车费 万元;燃料费 8 万元;维修费 3万元;过桥过路费 1 万元;保险费 1万元;安全奖励费用 万元。
(三)公务接待费支出决算为13万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 13 万元。其中:用于招商引资 4万元,国际访问 0万元,大型活动 2 万元,外省市交流接待 0 万元,及加班误餐7万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(一)教育支出(类)。支出决算为0万元。
(二) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。
(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。
(四) 城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。
(五) 农林水支出(类)。支出决算为0万元。
(六) 交通运输支出(类)。支出决算为0万元。
(七) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为万元。
(八) 其他支出(类)。支出决算为万元。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出309万元,较2013年增加(减少)-1581万元,增长(降低) %。主要原因是 :2014年与2013年统计口径不一致 。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处政府采购支出总额 7 万元,其中:政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、名词解释
对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,966.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1,236.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | 3.00 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 6.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 40.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 16.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 614.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 51.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 47 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | |||
本年收入合计 | 23 | 1,966.00 | 本年支出合计 | 49 | 1,966.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 50 | ||
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 51 | ||
总计 | 26 | 1,966.00 | 总计 | 52 | 1,966.00 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
2014年度收入决算表(表2)
公开部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,966.00 | 1,966.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,236.00 | 1,236.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 6.00 | 6.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010205 | 委员视察 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,218.00 | 1,218.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 659.00 | 659.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
20701 | 文化 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.00 | 13.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.00 | 16.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 | |||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2100701 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 614.00 | 614.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 609.00 | 609.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 609.00 | 609.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 | |||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 51.00 | 51.00 | |||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 51.00 | 51.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
2014年度支出决算表(表3)
公开部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,966.00 | 438.00 | 1,528.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,236.00 | 423.00 | 813.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010205 | 委员视察 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,218.00 | 423.00 | 795.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 660.00 | 423.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20701 | 文化 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.00 | 13.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2081101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.00 | 15.00 | 1.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 | ||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2100701 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 614.00 | 614.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 609.00 | 609.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 609.00 | 609.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 51.00 | 51.00 | ||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
公开部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,966.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,236.00 | 1,236.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 3.00 | 3.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 6.00 | 6.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 40.00 | 40.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.00 | 16.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 614.00 | 614.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 51.00 | 51.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | |||||
本年收入合计 | 23 | 1,966.00 | 本年支出合计 | 50 | 1,966.00 | 1,966.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | ||||
公共预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 53 | |||||
收入合计 | 27 | 1,966.00 | 支出总计 | 54 | 1,966.00 | 1,966.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 | |||||||
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
公开部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 单位:万元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,966.00 | 438.00 | 1,528.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,236.00 | 423.00 | 813.00 | ||
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 6.00 | 6.00 | |||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 5.00 | 5.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,218.00 | 423.00 | 795.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 660.00 | 423.00 | 237.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 549.00 | 549.00 | |||
20106 | 财政事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | 4.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | |||
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | |||
20701 | 文化 | 1.00 | 1.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 1.00 | 1.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 13.00 | 13.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.00 | 13.00 | |||
20807 | 就业补助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.00 | 4.00 | |||
2081101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.00 | 3.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.00 | 15.00 | 1.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 15.00 | 15.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 | |||
21007 | 人口与计划生育事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2100701 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 614.00 | 614.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 609.00 | 0.00 | 609.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 609.00 | 0.00 | 609.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 51.00 | 51.00 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 51.00 | 51.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
1栏=(2+3)栏。 |
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
公开部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 438.00 | 406.00 | 32.00 | ||
30101 | 30101 基本工资 | 56.00 | 56.00 | ||
30102 | 30102 津贴补贴 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | |
30103 | 30103 奖金 | ||||
30104 | 30104 社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 | ||
30201 | 30201 办公费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
30202 | 30202 印刷费 | 0.00 | |||
30204 | 30204 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 30205 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30206 | 30206 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30207 | 30207 邮电费 | 0.00 | |||
30213 | 30213 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30214 | 30214 租赁费 | 0.00 | |||
30215 | 30215 会议费 | 0.00 | |||
30216 | 30216 培训费 | ||||
30217 | 30217 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30226 | 30226 劳务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30228 | 30228 工会经费 | ||||
30229 | 30229 福利费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30231 | 30231 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
30239 | 30239 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 30299 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
30302 | 30302 退休费 | 128.00 | 128.00 | ||
30309 | 30309 奖励金 | ||||
30311 | 30311 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | ||
30312 | 30312 提租补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
31002 | 31002 办公设备购置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 | |||||
1栏=(2+3)栏。 |
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)
公开部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 |
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
公开部门:武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
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