2015年度武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处部门决算

 

目  录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处基本情况

一、部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处总编制人数43人,其中:行政编制30人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数32人,其中:行政25人,事业7人(其中:参照公务员法管理人)。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

第二部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,784万元,支出总计1,784万元。与2014年相比,收入减少542万元,降低23%,主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,784万元。其中:财政拨款收入1,780万元,占本年收入99%,其他收入4万元,占本年收入0.01%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,784万元。其中:基本支出517万元,占本年支出29%,项目支出1267万元,占本年支出71%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计1,780万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少544万元,降低23%。主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1779万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算1780为万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出517万元,主要是用于本单位正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴;项目支出1263万元,主要用于行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费等。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

()一般公共服务支出()年度预算为1372万元,支出决算为1372万元,完成年度预算的100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴、行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费。

()国防支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

()教育支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

()文化体育与传媒支出()年度预算为6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。主要用于各项文化、体育活动支出。

()社会保障和就业支出()年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%。

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%。

()城乡社区支出()年度预算为385万元,支出决算为343万元,完成年度预算的89%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是减少了农发资金22万元;二是减少了农村转移支付资金20万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出517万元,其中,人员经费487万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处本级及下属1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为28万元,支出决算为3万元,完成预算的11%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少) 0万元。

2015年武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次;招商引资与会展团组0个、0人次;国际组织会议团组0个、0人次;境外培训团组0个、0人次;业务考察团组0个,0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。其中:租车费0万元;燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他等0万元。

3.公务接待费支出决算为3万元,完成预算的11%,比预算减少25万元,主要原因是公务接待支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定、六项禁令要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。主要用于街各项活动费用共62批次,810人次。

2015年武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中:用于招商引资0万元,国际访问0万元,大型活动0万元,外省市交流接待0万元,及各项工作等接待活动3万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12万元,降低80%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待支出决算减少12万元,降低80%。公务接待支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定、六项禁令要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。

八、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处机关运行经费支出1672万元,较2014年减少556万元,降低25%。主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费等。2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处2015年度部门决算表

 

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,780.00

一、一般公共服务支出

27

1,372.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

3.00

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

3.00

六、其他收入

6

4.00

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

6.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

22.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

31.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

343.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

4.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

1,784.00

本年支出合计

50

1,784.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

1,784.00

总计

53

1,784.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,784.00

1,780.00

 

 

 

 

4.00

 

201

一般公共服务支出

1,372.00

1,372.00

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,353.00

1,353.00

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

647.00

647.00

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

682.00

682.00

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

20701

文化

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.00

31.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.00

31.00

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14.00

14.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

343.00

343.00

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

46.00

46.00

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

297.00

297.00

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

297.00

297.00

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

4.00

 

 

 

 

 

4.00

 

22999

其他支出

4.00

 

 

 

 

 

4.00

 

2299901

  其他支出

4.00

 

 

 

 

 

4.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,784.00

517.00

1,267.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,372.00

486.00

886.00

 

 

 

 

20101

人大事务

6.00

 

6.00

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6.00

 

6.00

 

 

 

 

20102

政协事务

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5.00

 

5.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,353.00

486.00

867.00

 

 

 

 

2010301

  行政运行

647.00

462.00

185.00

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

682.00

 

682.00

 

 

 

 

2010350

  事业运行

24.00

24.00

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5.00

 

5.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

203

国防支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

20306

国防动员

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2030607

  民兵

3.00

 

3.00

 

 

 

 

205

教育支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

20701

文化

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2070101

  行政运行

5.00

 

5.00

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.00

 

22.00

 

 

 

 

20809

退役安置

17.00

0.00

17.00

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

17.00

0.00

17.00

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.00

31.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.00

31.00

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14.00

14.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

343.00

 

343.00

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

46.00

 

46.00

 

 

 

 

2120101

  行政运行

13.00

 

13.00

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

33.00

 

33.00

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

297.00

 

297.00

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

297.00

 

297.00

 

 

 

 

229

其他支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

22999

其他支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2299901

  其他支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

 

 

 

单位:万元

 

 

收     入

支     出

 

 

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

 

 

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

 

一、公共预算财政拨款

1

1,780.00

一、一般公共服务支出

29

1,372.00

1,372.00

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

3.00

3.00

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

3.00

3.00

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

6.00

6.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

22.00

22.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

31.00

31.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

343.00

343.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

1,780.00

本年支出合计

52

1,780.00

1,780.00

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

 

总计

28

1,780.00

总计

56

1,780.00

1,780.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

 

 

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

    2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

 

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

 

                    单位:万元

 

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1,780.00

517.00

1,263.00

 

 

201

一般公共服务支出

1,372.00

486.00

886.00

 

 

20101

人大事务

6.00

 

6.00

 

 

2010108

  代表工作

6.00

 

6.00

 

 

20102

政协事务

5.00

 

5.00

 

 

2010205

  委员视察

5.00

 

5.00

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,353.00

486.00

867.00

 

 

2010301

  行政运行

647.00

462.00

185.00

 

 

2010302

  一般行政管理事务

682.00

 

682.00

 

 

2010350

  事业运行

24.00

24.00

 

 

 

20111

纪检监察事务

5.00

 

5.00

 

 

2011101

  行政运行

5.00

 

5.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3.00

 

3.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

 

3.00

 

 

203

国防支出

3.00

 

3.00

 

 

20306

国防动员

3.00

 

3.00

 

 

2030607

  民兵

3.00

 

3.00

 

 

205

教育支出

3.00

 

3.00

 

 

20599

其他教育支出

3.00

 

3.00

 

 

2059999

  其他教育支出

3.00

 

3.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.00

 

6.00

 

 

20701

文化

5.00

 

5.00

 

 

2070101

  行政运行

5.00

 

5.00

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

208

社会保障和就业支出

22.00

 

22.00

 

 

20809

退役安置

17.00

0.00

17.00

 

 

2080999

  其他退役安置支出

17.00

0.00

17.00

 

 

20811

残疾人事业

3.00

 

3.00

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3.00

 

3.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

 

2.00

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

 

2.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.00

31.00

 

 

 

21005

医疗保障

31.00

31.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.00

17.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14.00

14.00

 

 

 

212

城乡社区支出

343.00

 

343.00

 

 

21201

城乡社区管理事务

46.00

 

46.00

 

 

2120101

  行政运行

13.00

 

13.00

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

33.00

 

33.00

 

 

21205

城乡社区环境卫生

297.00

 

297.00

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

297.00

 

297.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 
                                       

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

517.00

487.00

30.00

 

30101

基本工资

49.00

49.00

 

 

30102

津贴补贴

191.00

191.00

 

 

30103

奖金

20.00

20.00

 

 

30104

社会保障缴费

17.00

17.00

 

 

30107

绩效工资

24.00

24.00

 

 

30199

其他工资福利支出

33.00

33.00

 

 

30201

办公费

8.00

 

8.00

 

30202

印刷费

2.00

 

2.00

 

30206

电费

7.00

 

7.00

 

30213

维修(护)费

4.00

 

4.00

 

30215

会议费

3.00

 

3.00

 

30216

培训费

1.00

 

1.00

 

30228

工会经费

2.00

 

2.00

 

30299

其他商品和服务支出

3.00

 

3.00

 

30302

退休费

108.00

108.00

 

 

30307

医疗费

14.00

14.00

 

 

30311

住房公积金

31.00

31.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

 

 

单位:万元

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

 

3.00

 

 

 

 

3.00

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 
                         

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”说明

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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