武汉市汉阳区人民政府

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卫计委2016年决算公开文件

来源:      发文单位: 无      时间: 2017-10-31 00:00

目 录

第一部分  武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

 

三、支出决算表(3)

 

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)概况

 

一、部门主要职能

1、负责卫生计生行政执法;2、负责区级卫生计生经费的管理工作;领导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设;3、医疗机构《麻醉药品、一类精神药品购用印鉴卡》的核发事项。4、“计划生育技术服务机构执业许可和计划生育技术服务人员合格证核发”两项行政审批事项。5、参与协调国家医疗卫生服务中心建设。

 

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 12    个下属单位决算组成。其中:行政单位 1  个、参照公务员法管理事业单位  1   个、全额拨款事业单位  3 个、差额拨款事业单位 8  个、自收自支事业单位   个。纳入武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区卫生监督所

2.武汉市汉阳区疾病预防控制中心

3.武汉市汉阳区妇幼保健院

4、武汉市汉阳区结核病防治所

5、武汉市汉阳区江堤街社区卫生服务中心

6、武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心

7、武汉市汉阳区翠微街社区卫生服务中心

8、武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心

9、武汉市汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

10、武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心

11、武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心

12、武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)总编制人数610人,其中:行政编制28人,事业编制582(其中:参照公务员法管理17)。在职实有人数386人,其中:行政19人,事业367(其中:参照公务员法管理11)

离退休人员541人,其中:离休2人,退休539人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

18,216

一、一般公共服务支出

28

0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

6,687

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

28

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

26,299

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

24,931

本年支出合计

51

26,299

    用事业基金弥补收支差额

25

1,368

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

26,299

总计

54

26,299

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24,931

18,216

 

6,687

 

 

28

210

医疗卫生与计划生育支出

24,931

18,216

 

6,687

 

 

28

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,094

1,094

0

0

0

0

0

2100101

  行政运行

1,094

1,094

0

0

0

0

0

21002

公立医院

151

151

 

 

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

151

151

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

9,678

3,615

 

6,035

 

 

28

2100301

  城市社区卫生机构

9,342

3,279

 

6,035

 

 

28

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

336

336

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

5,937

5,285

 

652

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

2,253

2,090

 

163

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

434

434

 

 

 

 

 

2100403

  妇幼保健机构

1,515

1,026

 

489

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

848

848

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

649

649

 

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

51

51

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

187

187

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4,233

4,233

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3,814

3,814

 

 

 

 

 

2100508

  城镇居民基本医疗保险

419

419

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

3,606

3,606

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

88

88

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

2,471

2,471

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1,047

1,047

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

232

232

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

232

232

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

 

 

 

 

 

部门:武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26,299

15,089

11,210

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26,299

15,089

11,210

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,095

875

220

0

0

0

2100101

  行政运行

1,095

875

220

0

0

0

21002

公立医院

151

 

151

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

151

 

151

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

11,045

10,216

829

 

 

 

2100301

  城市社区卫生机构

10,709

10,166

543

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

336

50

286

 

 

 

21004

公共卫生

5,937

3,716

2,220

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

2,253

1,705

547

0

0

0

2100402

  卫生监督机构

434

286

148

 

 

 

2100403

  妇幼保健机构

1,515

1,416

99

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

848

 

848

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

649

245

404

0

0

0

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

51

1

50

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

187

63

124

 

 

 

21005

医疗保障

4,233

 

4,233

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3,814

 

3,814

 

 

 

2100508

  城镇居民基本医疗保险

419

 

419

 

 

 

21007

计划生育事务

3,606

282

3,325

 

 

 

2100716

  计划生育机构

88

78

10

 

 

 

2100717

  计划生育服务

2,471

 

2,471

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1,047

204

844

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

232

 

232

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

232

 

232

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,216

一、一般公共服务支出

30

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

18,216

18,216

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

18,216

本年支出合计

53

18,216

18,216

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

18,216

总计

58

18,216

18,216

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18,216

7,006

11,210

210

医疗卫生与计划生育支出

18,216

7,006

11,210

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,094

875

220

2100101

  行政运行

1,094

875

220

21002

公立医院

151

 

151

2100299

  其他公立医院支出

151

 

151

21003

基层医疗卫生机构

3,615

2,785

829

2100301

  城市社区卫生机构

3,279

2,735

543

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

336

50

286

21004

公共卫生

5,285

3,064

2,220

2100401

  疾病预防控制机构

2,090

1,543

547

2100402

  卫生监督机构

434

286

148

2100403

  妇幼保健机构

1,026

927

99

2100408

  基本公共卫生服务

848

 

848

2100409

  重大公共卫生专项

649

244

404

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

51

1

50

2100499

  其他公共卫生支出

187

63

124

21005

医疗保障

4,233

 

4,233

2100501

  行政单位医疗

3,814

 

3,814

2100508

  城镇居民基本医疗保险

419

 

419

21007

计划生育事务

3,606

282

3,325

2100716

  计划生育机构

88

78

10

2100717

  计划生育服务

2,471

 

2,471

2100799

  其他计划生育事务支出

1,047

204

844

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

232

 

232

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

232

 

232

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,587

302

商品和服务支出

1,591

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

1,011

30201

  办公费

13

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

518

30202

  印刷费

19

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

2

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

439

30204

  手续费

2

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

3

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

459

30206

  电费

14

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

119

30207

  邮电费

14

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

41

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

2,828

30211

  差旅费

5

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

21

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

2,631

30213

  维修()

17

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

5

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

2

30215

  会议费

3

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

2

30216

  培训费

5

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

36

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

174

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

117

30227

  委托业务费

1,077

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

19

30228

  工会经费

5

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

11

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

10

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

8

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

204

 

 

 

人员经费合计

5,415

公用经费合计

1,591

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

24

 

24

 

24

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计18,217万元,支出总计26,299万元。与2015年相比,收、支总计各增加(减少) -2,173.70万元,增长(降低) -7.63%,主要原因是项目支出减少。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计24,932万元。其中:财政拨款收入18,217万元,占本年收入73.07%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入6,687万元,占本年收入26.82%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入28万元,占本年收入0.11%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计26,299万元。其中:基本支出15,088万元,占本年支出57.37%;项目支出11,210万元,占本年支出42.63%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计18,217万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) -2,531.00万元,增长(降低) -12.20%。主要原因是项目支出减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为26299万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 26299  万元,完成年度预算的 100  %。其中:基本支出 15089  万元,项目支出 11210  万元。项目支出主要用于计划生育事务  3325  万元,基层医疗卫生机构   829  万元,公共卫生2220万元,医疗保障4233万元,公立医院151万元,医疗卫生与计划生育支出452万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为  18622.23 万元,支出决算为18,217万元,完成年度预算的 97.82  %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出7,006万元,其中,人员经费 5415  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1591  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)1    个行政单位、   1 个参公事业单位、 3  个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为24万元,支出决算为24万元,为预算的100%其中:

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元,为预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0.00万元,主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。

(2)公务用车运行维护费24万元,为预算的100%,。其中:租车费  0  万元;燃料费  0  万元;维修费 24  万元;过桥过路费  0  万元;保险费 0   万元;安全奖励费用   万元;其他填写具体项目等   万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少) -25.00万元,增长(降低) -51.02 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-20.00万元,增长(降低)-45.45%,公务接待支出决算增加(减少) -5.00万元,增长(降低)-100.00%。因公出国()费用支出增加(减少)的主要原国是没有因公出国事项,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公车改革车辆减少,公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是公务接待减少

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位2016年度无政府性基金财政拨款收入支出。

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出757.00万元,比2015年增加  68  万元,增长 9   %。主要原因是本年度没有公务接待费,公务用车维护增加,公用支出增多。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)政府采购支出总额266.00万元,其中:政府采购货物支出266.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会(汇总)共有车辆23辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车14辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是疫苗运输车;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

 


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