武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区商务和旅游局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-28 00:00

rn 目 录

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rn 第一部分 武汉市汉阳区商务和旅游局概况

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rn 一、主要职能

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rn 二、部门决算单位构成

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rn 三、部门人员构成

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rn 第二部分 武汉市汉阳区商务和旅游局2015年度部门决算情况说明

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rn 一、收入支出决算总体情况

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rn 二、收入决算情况

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rn 三、支出决算情况

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rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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rn 九、其他重要事项的情况

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rn 第三部分  武汉市汉阳区商务和旅游局2015年度部门决算表

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rn 一、收入支出决算总表(表1)

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rn 二、收入决算表(表2)

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rn 三、支出决算表(表3)

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rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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rn 第四部分 名词解释

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rn 武汉市汉阳区商务和旅游局2015年度部门决算情况说明

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rn 第一部分、武汉市汉阳区商务和旅游局基本情况

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rn 一、部门主要职能

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rn 1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、内外贸易、经济合作、外商投资、商业流通、餐饮服务业、旅游业的发展方针、政策、法律法规和规章,结合实际,拟订全区相应的中长期发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。

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rn 2、规划培育商品市场体系;统筹规划、合理布局商业网点。

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rn 3、指导商业营销改革,规划培育社区商业服务体系,推进商业业态和流通组织的创新工作。

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rn 4、按有关规定对成品油、旧货流通、再生资源回收、汽车流通、酒类流通等行业监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务行业管理的工作。

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rn 5、负责指导和统筹全区对外开放和招商引资工作。

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rn 6、指导并依法办理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。

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rn 7、负责统筹管理全区进出口业务工作,指导企业开拓国际市场,开展进出口业务和国际贸易服务等工作。

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rn 8、指导企业对外经济技术合作交流。

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rn 9、负责全区旅游业的规划、管理、协调、服务工作。

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rn 10、负责协调旅游资源的开发利用和保护工作。

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rn 11、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;加强农业依法行政工作,依法保护村民合法权益。

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rn 12、负责组织实施区内农产品质量安全的监测、监督和管理。

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rn 13、负责全区农业科技、教育、技术推广及应用。

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rn 14、指导全区商务人才培养和商务、旅游从业人员、市场农产品质量安全管理和检测人员的教育培训;指导全区商务系统行业协会和行业中介组织工作。

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rn 二、部门单位构成

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rn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区商务和旅游局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

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rn 三、部门人员构成

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rn 武汉市汉阳区商务和旅游局总编制人数15人,其中:行政编制13人,事业编制2人(其中:参照公务员法管理2人)。在职实有人数14人,其中:行政12人,事业2人(其中:参照公务员法管理2人)。

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rn 离退休人员38人,其中:离休1人,退休37人。

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rn 第二部分、武汉市汉阳区商务和旅游局2015年度部门决算情况说明

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rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

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rn 2015年度收入总计1,423万元,支出总计1,423万元。与2014年相比,收入减少129万元,降低9%,主要原因调整了对口帮扶扶贫资金的归口管理。支出减少129万元,降低9%,主要原因是减少了对口帮扶扶贫资金。

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rn 二、2015年度收入决算情况

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rn 2015年度本年收入合计1,423万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,423万元,占本年收入100%。

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rn 三、2015年度支出决算情况

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rn 2015年度本年支出合计1,423万元。其中:基本支出567万元,占本年支出39.85%,项目支出856万元,占本年支出60.15%。

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rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,423万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少129万元,降低9%。主要原因是减少了对口帮扶扶贫资金。

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rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,423万元,支出决算为1,423万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出567万元,项目支出856万元。项目支出主要用于:商贸事务招商引资385万元,主要成效:全年完成招商引资总额327亿元,增幅35%;实际利用外资44222万美元,增幅25.34%。外贸出口完成13756万美元,增幅9%。引进投资30亿元重大服务业项目1个,10亿元项目14个。策划引进战略性新兴产业1个,引进大企业区域总部1个。新增商务楼宇面积20万平方米。

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rn 招商引资形势喜人,1-12月完成招商引资总额327亿元,同比增长35%,位列中心城区前三位。上报项目51个,其中续建项目31个,到资比例60.8%;新开工项目20个,到资比例39.2%,其中房地产业项目34个,现代服务业项目15个,制造业项目2个。今年国家规范投资统计,申报条件更加严谨,在非固投类投资必须占到招商引资总额30%以上的大背景下,我们和各目标单位共同努力,充分调度,确保了目标的高质量完成。

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rn 商贸事务一般行政管理事务65万元,主要成效:今年以来,共接待中建集团、招商局地产、中储股份等重要客商69批次,共计285人次,成功引进绿地集团、深圳正威国际集团等世界500强企业2家;抓住承接北京非首都功能转移契机,积极与市承接专班对接,及时成立汉阳区赴北京承接非首都功能转移工作专班,由区政府分管招商工作胡勇副区长带领区招商局驻京开展定向招商工作,成功邀请10家央企来我区投资考察,其中中建一局·武汉装备制造业资源配置中心、中储集团·方岛、中国远洋地产集团·归元太古里、中铁十一局·华中区总部、中铁二十二局·滨江商务区、凤凰卫视文化产业发展有限公司·凤凰巢等一批央企项目成功签约, 央企洽谈引进和互访数量创历年之最;中心城区唯一被评为“承接北京非首都功能转移突出贡献单位 ”。积极参加“第十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会”、“新经济与企业发展论坛”、华创会、湖北--央企推进长江经济带建设座谈会等招商活动,依托大型招商平台,推介我区重点招商项目,吸引投资商来我区投资考察。积极做好商贸“小进限”企业的推进工作,今年新增4家企业,扩大限上企业范围。今年1-12月实现社零总额466.69亿元,同比增长11.7%,居中心城区第二。

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rn 商业服务业支出399万元,主要成效:社零总额466.69亿元,同比增长11.7%,居中心城区第二。全年接待游客2400万人次,同比增长10.5%,旅游总收入10.45亿元,同比增长12.36%。

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rn 积极做好商贸“小进限”企业的推进工作,今年新增4家企业,扩大限上企业范围。今年1-12月实现社零总额466.69亿元,同比增长11.7%,居中心城区第二。2015年共组织8家企业申报8个项目,项目总投资6071万元,目前已有3家企业通过市局的审核,共获得136.6万元资金补贴。同时,为推进全区电子商务的发展,在全区开展了电子商务企业的调查摸底,据统计,我区现有电子商务企业125家,经营范围覆盖食品医药、材料加工、建筑工程、汽车及零部件销售等多个行业,2014年完成电子商务交易额约20.02亿元。

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rn 积极部署调度,推进两江四岸景观提升工作:一是对沿线道路环境、建筑物立面和绿化水平进行了全面的摸底、调研,并对各相关单位进行了动员;二是制定了工作实施方案,调整了区“两江四岸”领导小组,对各成员单位的责任进行了细化分解;由政府办主持召开了工作部署会,对工作进行了全面部署;三是协调相关单位开展工作:晴川大道(原滨江大道)长江大桥至汽渡路段改造工程已全面完工,道路环境和绿化水平基本达到考核标准;汉阳大道景观大道改造工程钟家村至晴川大道段已启动,晴川大道(原滨江大道)、拦江路、汉江大道(原汉南路、知音大道)及其连通道环境和建筑物开展了立面综合整治,加强了对违法“三乱”及不洁城市家具的清除、清洗力度;修复汉江大道等两江四岸沿线车行道33000㎡,人行道28000㎡,南岸嘴新建人行道3000㎡;对沿江道路后戗台绿化改造17830平,维护更换沿线道路井盖109个。坚持市场营销,塑造汉阳旅游品牌形象:一是4月在古琴台景区成功的举办“武汉礼物”汉阳系列旅游商品大赛,大赛上展出了100多件代表武汉和汉阳地区特色的旅游商品,大出的一二等奖分别被武汉市旅游局作为武汉礼物向全省进行推荐,此次大赛被多家媒体报道,汉阳旅游的影响力得到了进一步提升;二是5月组团参加了第九届中博暨第八届华中旅游博览会,在展会上发放宣传品2000份,通过市场营销,不断扩大了汉阳旅游的招徕力;三是在传统的旅游上引用互联网+模式。首先我们与江汉大学联手,成功举办“大美汉阳我来颂”暨汉阳导游演讲大赛,在大学生群体中全面介绍汉阳旅游资源,宣讲汉阳旅游人文风情故事,在师生中扩大汉阳旅游文化的知名度和影响力。其次,启动了智慧旅游项目。一方面开发了汉阳旅游微信平台公众号,将汉阳旅游的吃住行游购娱六要素以及汉阳文化、传说掌故等相关信息纳入其中,预计2016年可以运行。另一方面积极推进武汉旅游一卡通。自我区古琴台进入武汉市旅游年卡签约单位后,人气和收入较往年都有不同的增长。2015年我们成功的将武汉中华奇石馆和龟山景区也纳入了武汉市旅游年卡签约单位,下一步,我们将加大工作力度,力争归元寺、动物园等热门景区也加入其中。

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rn 农林水支出5万元,主要成效:抓好农业投入品监管,启动农贸打假专项治理行动,重点围绕农业投入品的产地环境、生产销售、使用、记录等方面进行认真检查,结合农资打假、3·15宣传日、食品安全宣传周等形式,印发资料、现场咨询,采取定期与不定期相结合的方式,组织执法人员对农业投入品经营门点清查摸底;加强农业转基因安全监管工作,履行好《农业转基因生物安全管理条例》赋予的职责,制定了《汉阳区2015年农业转基因生物安全监管工作方案》,明确各单位监管职责、工作任务及责任追究制度, 签订农业转基因生物安全监管责任书,联合农业综合执法队成立了工作专班,在辖区内开展全面调查,杜绝农业转基因种子和产品。

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rn 社会保障和就业支出2万元,全额缴纳残疾人保障金,保障残疾人就业。

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rn  (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为997万元,支出决算为997万元,完成年度预算的100.00%。

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rn (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

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rn (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100.00%。

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rn (四)农林水支出(类)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (五)商业服务业等支出(类)。年度预算为399万元,支出决算为399万元,完成年度预算的100.00%。

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rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出567万元,其中,人员经费548万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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rn (一)“三公”经费的单位范围

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rn 武汉市汉阳区商务和旅游局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位是武汉市汉阳区商务和旅游局本级。

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rn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 90万元,支出决算为50万元,完成预算的56%。其中:

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rn 1.因公出国(境)费用支出决算为12万元,比预算增加 12万元,主要原因是新增了根据武政外出【2015】0169号汉阳区人民政府组织经贸代表团参加武汉市2015年意大利米兰世博会出访费用。

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rn 2015年武汉市汉阳区商务和旅游局因公出国(境)团组1次,2人次,实际发生支出12万元。主要随汉阳区政府经贸代表团参加米兰世博会经贸工作并在意大利、土耳其开展招商引资工作招商引资与会展团组1个、2人次。通过 参加武汉市2015年意大利米兰世博会,参加湖北主题日系列活动,举办大武汉大商机—武汉(米兰)经贸投资说明会,拜访土耳其,开展投资贸易合作工作。

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rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元,完成预算的68%。其中:

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rn (1)公务用车购置费0万元,主要原因是本年无购置(更新)公务用车辆。年末公务用车保有量3辆。

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rn (2)公务用车运行维护费17万元,完成预算的68%,比预算减少8万元,主要原因是按照相关规定继续压缩公务用车运行维护费。其中:租车费 5万元;燃料费4万元;维修费4万元;过桥过路费3万元;保险费1万元。

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rn 3.公务接待费支出决算为21万元,完成预算的32%,比预算减少44万元,主要原因是严格控制接待活动的数量、规格、规模,并降低公务接待标准。主要用于全区招商引资公务接待活动,负责武汉国际博览中心展会、再生资源、酒专卖、对口扶贫等工作的协调工作。

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rn 2015年武汉市汉阳区商务和旅游局执行公务和开展业务活动开支公务接待费21万元。其中:用于招商引资21万元主要用于全区招商引资公务的接待工作101批次,446人次(其中:陪同134人次)。

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rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元,降低6%,其中:因公出国(境)支出决算增加12万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,降低6%;公务接待支出决算减少14万元,降低41%。因公出

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rn 国(境)费用支出增加的主要原因是根据武政外出【2015】0169号汉阳区人民政府组织经贸代表团参加武汉市2015年意大利米兰世博会出访费用。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费和公务用车运行维护费,公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制接待活动的数量、规格、规模,并降低公务接待标准。

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rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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rn 2015年度本部门无政府性基金收入及支出。

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rn 九、2015年度其他重要事项的情况

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rn (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区商务和旅游局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出19万元。

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rn (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区商务和旅游局政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出16万元、政府采购服务支出4万元。

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rn (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区商务和旅游局共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。

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rn 第三部分、

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rn 武汉市汉阳区商务和旅游局2015年度

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rn 部门决算表

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rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
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rn 2015年度收入支出决算总表(表1)

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rn 部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

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rn 单位:万元

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rn 项目

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rn 行次

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rn 收入

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rn 项目(按功能分类)

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rn 行次

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rn 支出

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rn 栏次

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rn 1

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rn 栏次

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rn 2

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rn 一、财政拨款收入

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rn 1

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rn 1,423

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rn 一、一般公共服务支出

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rn 28

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rn 997

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rn 二、上级补助收入

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rn 2

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rn 二、外交支出

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rn 29

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rn 三、事业收入

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rn 3

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rn 三、国防支出

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rn 30

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rn 四、经营收入

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rn 4

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rn 四、公共安全支出

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rn 31

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rn 五、附属单位上缴收入

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rn 5

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rn  

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rn 五、教育支出

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rn 32

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rn 六、其他收入

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rn 6

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rn 六、科学技术支出

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rn 33

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rn 7

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rn 七、文化体育与传媒支出

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rn 34

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rn  

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rn 8

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rn  

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rn 八、社会保障和就业支出

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rn 35

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rn 2

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rn  

rn
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rn 9

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rn 九、医疗卫生与计划生育支出

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rn 36

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rn 20

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rn 10

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rn 十、节能环保支出

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rn 37

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rn 11

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rn 十一、城乡社区支出

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rn 38

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rn  

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rn 12

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rn  

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rn 十二、农林水支出

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rn 39

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rn 5

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rn

rn  

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rn 13

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rn  

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rn 十三、交通运输支出

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rn 40

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rn  

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rn  

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rn 14

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rn  

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rn 十四、资源勘探信息等支出

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rn 41

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rn  

rn
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rn  

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rn 15

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rn  

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rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 42

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rn 399

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rn  

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rn 16

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rn 十六、金融支出

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rn 43

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rn 17

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rn  

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rn 十七、援助其他地区支出

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rn 44

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rn  

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rn

rn  

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rn 18

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rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
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rn 45

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rn  

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rn  

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rn

rn 19

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rn  

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rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 46

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rn

rn  

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rn

rn  

rn
rn

rn 20

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rn  

rn
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rn 二十、粮油物资储备支出

rn
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rn 47

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rn

rn  

rn
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rn  

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rn

rn 21

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rn  

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rn

rn 二十一、其他支出

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rn

rn 48

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rn  

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rn

rn  

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rn 22

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rn 二十二、债务还本支出

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rn 49

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rn  

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rn

rn  

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rn 23

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rn  

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rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 50

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rn

rn  

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rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 1,423

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rn 本年支出合计

rn
rn

rn 51

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rn

rn 1,423

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rn     用事业基金弥补收支差额

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rn

rn 25

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rn  

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rn     结余分配

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rn 52

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rn  

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rn     年初结转和结余

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rn

rn 26

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rn  

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rn     年末结转和结余

rn
rn

rn 53

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rn

rn  

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rn

rn 总计

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 1,423

rn
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rn 总计

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn 1,423

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rn

rn 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

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rn

rn 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

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rn

rn 51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

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rn  
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度收入决算表(表2)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 财政拨款收入

rn
rn

rn 上级补助收入

rn
rn

rn 事业收入

rn
rn

rn 经营收入

rn
rn

rn 附属单位上缴收入

rn
rn

rn 其他收入

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 7

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20113

rn
rn

rn 商贸事务

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 65

rn
rn

rn 65

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2011308

rn
rn

rn   招商引资

rn
rn

rn 385

rn
rn

rn 385

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 213

rn
rn

rn 农林水支出

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21301

rn
rn

rn 农业

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2130106

rn
rn

rn   科技转化与推广服务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 216

rn
rn

rn 商业服务业等支出

rn
rn

rn 399

rn
rn

rn 399

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21602

rn
rn

rn 商业流通事务

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2160299

rn
rn

rn   其他商业流通事务支出

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21605

rn
rn

rn 旅游业管理与服务支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2160505

rn
rn

rn   旅游行业业务管理

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

rn
rn  
rn
rn  
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度支出决算表(表3)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn

rn 上缴上级支出

rn
rn

rn 经营支出

rn
rn

rn 对附属单位补助支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn 567

rn
rn

rn 856

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn 450

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20113

rn
rn

rn 商贸事务

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn 450

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 65

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 65

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 2011308

rn
rn

rn   招商引资

rn
rn

rn 385

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 385

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 213

rn
rn

rn 农林水支出

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21301

rn
rn

rn 农业

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2130106

rn
rn

rn   科技转化与推广服务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 216

rn
rn

rn 商业服务业等支出

rn
rn

rn 399

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 399

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21602

rn
rn

rn 商业流通事务

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2160299

rn
rn

rn   其他商业流通事务支出

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21605

rn
rn

rn 旅游业管理与服务支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2160505

rn
rn

rn   旅游行业业务管理

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6)栏。

rn
rn  
rn
rn  
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 收     入

rn
rn

rn 支     出

rn
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公共预算财政拨款

rn
rn

rn 政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 一、公共预算财政拨款

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn 399

rn
rn

rn 399

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 年初财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 年末财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn    公共预算财政拨款

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 55

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn    政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 57

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 58

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

rn
rn

rn 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

rn
rn

rn 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

rn
rn
rn  
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 1,423

rn
rn

rn 567

rn
rn

rn 856

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn 450

rn
rn  
rn

rn 20113

rn
rn

rn 商贸事务

rn
rn

rn 997

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn 450

rn
rn  
rn

rn 2011301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn 547

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2011302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 65

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 65

rn
rn  
rn

rn 2011308

rn
rn

rn   招商引资

rn
rn

rn 385

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 385

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn   行政单位医疗

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 213

rn
rn

rn 农林水支出

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn  
rn

rn 21301

rn
rn

rn 农业

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn  
rn

rn 2130106

rn
rn

rn   科技转化与推广服务

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn  
rn

rn 216

rn
rn

rn 商业服务业等支出

rn
rn

rn 399

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 399

rn
rn  
rn

rn 21602

rn
rn

rn 商业流通事务

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 351

rn
rn  
rn

rn 2160299

rn
rn

rn   其他商业流通事务支出

rn
rn

rn 351

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 351

rn
rn  
rn

rn 21605

rn
rn

rn 旅游业管理与服务支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 48

rn
rn  
rn

rn 2160505

rn
rn

rn   旅游行业业务管理

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 48

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn  
rn
rn  
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 人员经费

rn
rn

rn 公用经费

rn
rn  
rn

rn 支出经济分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 567

rn
rn

rn 548

rn
rn

rn 19

rn
rn  
rn

rn 30101

rn
rn

rn 基本工资

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30102

rn
rn

rn 津贴补贴

rn
rn

rn 89

rn
rn

rn 89

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30103

rn
rn

rn 奖金

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30104

rn
rn

rn 社会保障缴费

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30201

rn
rn

rn 办公费

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 30213

rn
rn

rn 维修(护)费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn  
rn

rn 30217

rn
rn

rn 公务接待费

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30226

rn
rn

rn 劳务费

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 30228

rn
rn

rn 工会经费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn  
rn

rn 30229

rn
rn

rn 福利费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn  
rn

rn 30231

rn
rn

rn 公务用车运行维护费

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 30299

rn
rn

rn 其他商品和服务支出

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn  
rn

rn 30301

rn
rn

rn 离休费

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30302

rn
rn

rn 退休费

rn
rn

rn 214

rn
rn

rn 214

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30304

rn
rn

rn 抚恤金

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30307

rn
rn

rn 医疗费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30309

rn
rn

rn 奖励金

rn
rn

rn 157

rn
rn

rn 157

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30311

rn
rn

rn 住房公积金

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn
rn  
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 合计

rn
rn

rn 因公出国(境)费

rn
rn

rn 公务用车购置及运行费

rn
rn

rn 公务接待费

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公务用车购置费

rn
rn

rn 公务用车运行费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

rn
rn

rn 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn
rn  
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 年初结转和结余

rn
rn

rn 本年收入

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 年末结转和结余

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

rn
rn  
rn

rn 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn  
rn
rn  
rn

rn  

rn

rn 第四部分名词解释

rn

rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

rn

rn (二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

rn

rn (三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

rn

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