武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府工作机构>区审计局>法定主动公开内容>财政预决算
索引号
59580
发文单位
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2015-10-28
有效性
有效

2014年度武汉市汉阳区审计局部门决算

发文单位:      时间:2015-10-28 20:10 【 打印 】 【 下载 】

 

2014年度

武汉市汉阳区审计局

部门决算

 

 

20151029


 

目录

第一部分、武汉市汉阳区审计局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区审计局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区审计局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市汉阳区审计局2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区审计局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区审计局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区审计局总编制人数16人,其中:行政编制12人,事业编制4人。在职实有人数16人,其中:行政12人,事业4人。

离退休人员15人,其中:退休15人。

 

第二部分、武汉市汉阳区审计局2014年度部门决算

情况说明

 

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区审计局2014年度收入总计414万元,支出总计414万元。与2013年相比,收入支出均增加13%,主要原因是新进多名工作人员。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区审计局2014年度本年收入合计414万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 407万元,占本年收入98.31%,其他收入7万元,占本年收入1.69 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区审计局2014年度本年支出合计414万元。其中:基本支出222万元,占本年支出53.62 %,项目支出192万元,占本年支出46.38 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区审计局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计407万元。与2013年相比,收、支各增加41万元,增长11 %。主要原因是新进多名工作人员。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区审计局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为407万元,支出决算为407万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出222万元,项目支出185万元。项目支出主要用于(一)固定资产投资审计、行政事业及财政审计、经济责任审计、专项审计及审计调查等审计业务支出95万元,主要成效一是加大固定资产投资跟踪审计力度,不断提高政府资金使用效益;二是加强和改进财政管理审计,切实深化部门预算执行审计;三是深化经济责任审计,不断促进领导干部依法依法履职;四是开展“会议费”、“三公”经费、惠民资金等专项检查,确保相关政策落实到位。(二)信息化建设等33万元,主要成效是积极创新计算机审计工作方法,组织人员提取73家预算单位的会计电子账,形成全区财务数据大数据库,增强审计分析的宏观性和建设性。(三)学习培训支出9万元,主要成效是提高了审计干部队伍开展计算机审计和固定资产投资审计的业务水平。(四)结对帮扶支出9万元,主要成效是结对帮扶村、社区的基础设施建设得到了改善。(五)专项审计事务支出39万,主要用于参加国家省、市审计项目业务支出。主要成效是通过参加上级组织的大型审计项目,提高了审计干部的业务素质,推动了自身审计工作的发展。

 ()一般公共服务支出()年度预算为396万元,支出决算为396万元,完成年度预算的100%。

() 社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区审计局2014度一般公共预算财政拨款基本支出222万元,其中,人员经费214万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区审计局本级及下属1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为1万元。参加全市审计机关赴台学术交流团1人次,实际发生支出1万元。通过交流学习,开阔视野,拓宽思路。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度没有购置公务用车辆,年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费5万元。其中:燃料费3万元,保险费1万元,维修费、过桥过路费1万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元,主要用于外地市交流接待工作。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区审计局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区审计局机关运行经费支出204万元,较2013年减少2万元,降低1%。主要原因是公用经费降低。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区审计局政府采购支出总额11万元,其中:政府采购货物支出11万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区审计局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区审计局2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区审计局 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 407.00 一、一般公共服务支出 27 403.00
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7 7.00 七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 1.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 10.00
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 414.00 本年支出合计 49 414.00
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 414.00 总计 52 414.00
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区审计局 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 414.00 407.00         7.00
201 一般公共服务支出 403.00 396.00         7.00
20108 审计事务 403.00 396.00         7.00
2010801   行政运行 215.00 215.00          
2010804   审计业务 169.00 169.00          
2010805   审计管理 7.00           7.00
2010899   其他审计事务支出 12.00 12.00          
208 社会保障和就业支出 1.00 1.00          
20811 残疾人事业 1.00 1.00          
2081199   其他残疾人事业支出 1.00 1.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00          
21005 医疗保障 10.00 10.00          
2100501   行政单位医疗 2.00 2.00          
2100503   公务员医疗补助 8.00 8.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区审计局 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 414.00 222.00 192.00      
201 一般公共服务支出 403.00 212.00 191.00      
20108 审计事务 403.00 212.00 191.00      
2010801   行政运行 215.00 212.00 3.00      
2010804   审计业务 169.00   169.00      
2010805   审计管理 7.00   7.00      
2010899   其他审计事务支出 12.00   12.00      
208 社会保障和就业支出 1.00   1.00      
20811 残疾人事业 1.00   1.00      
2081199   其他残疾人事业支出 1.00   1.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00        
21005 医疗保障 10.00 10.00        
2100501   行政单位医疗 2.00 2.00        
2100503   公务员医疗补助 8.00 8.00        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区审计局 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 407.00 一、一般公共服务支出 28 396.00 396.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 1.00 1.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 10.00 10.00  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、国债还本付息支出 48      
  22   二十二、其他支出 49      
本年收入合计 23 407.00 本年支出合计 50 407.00 407.00  
年初财政拨款结转和结余 24   年末财政拨款结转和结余 51      
   公共预算财政拨款 25     52      
   政府性基金预算财政拨款 26     53      
收入合计 27 407.00 支出总计 54 407.00 407.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区审计局 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 407.00 222.00 185.00
201 一般公共服务支出 396.00 212.00 184.00
20108 审计事务 396.00 212.00 184.00
2010801   行政运行 215.00 212.00 3.00
2010804   审计业务 169.00   169.00
2010899   其他审计事务支出 12.00   12.00
208 社会保障和就业支出 1.00   1.00
20811 残疾人事业 1.00   1.00
2081199   其他残疾人事业支出 1.00   1.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00  
21005 医疗保障 10.00 10.00  
2100501   行政单位医疗 2.00 2.00  
2100503   公务员医疗补助 8.00 8.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区审计局 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 222.00 214.00 8.00
30101 30101 基本工资 23.00 23.00  
30102 30102 津贴补贴 69.00 69.00  
30103 30103 奖金 1.00 1.00  
30104 30104 社会保障缴费 12.00 12.00  
30201 30201 办公费 3.00 0.00 3.00
30202 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00
30207 30207 邮电费   0.00  
30213 30213 维修(护)费   0.00  
30216 30216 培训费   0.00  
30228 30228 工会经费 2.00 0.00 2.00
30229 30229 福利费   0.00  
30231 30231 公务用车运行维护费 2.00 0.00 2.00
30239 30239 其他交通费用   0.00  
30302 30302 退休费 85.00 85.00  
30311 30311 住房公积金 19.00 19.00 0.00
30312 30312 提租补贴 2.00 2.00  
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.00 3.00  
31002 31002 办公设备购置   0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区审计局 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
7.00 1.00 5.00   5.00 1.00
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区审计局 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

相关图片:

相关附件:

返回
顶部