武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区司法局部门决算

来源:      发文单位: 无      时间: 2016-10-26 16:10

目 录

 

第一部分、武汉市汉阳区司法局基本情况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分、武汉市汉阳区司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

 

第三部分、武汉市汉阳区司法局2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(表1)

二、2015年度收入决算表(表2)

三、2015年度支出决算表(表3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 第四部分、名词解释

 

 

武汉市汉阳区司法局2015年度

部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区司法局基本情况

一、部门主要职能

1.拟定全区司法行政工作的计划,制定部门规章和司法行政工作的发展规划并组织实施。

2.拟定全区普及法律知识规划并组织实施,指导各街、各行业的法制宣传、依法治理工作,负责依法治区(普法)领导小组办公室日常工作。

3.负责指导监督全区律师工作,并承担相应的责任;指导监督全区法律顾问工作;指导、管理全区律师的活动。

4.指导、监督全区各街(管委会)基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;会同政法单位参与社会治安综合治理工作。

5.监督管理全区社区矫正工作、安置帮教、指导社区戒毒康复工作。

6.管理局机关和直属单位的国有资产,负责司法行政工作的计划财务和后勤保障;负责全区司法行政系统警用服装和警车等装备的管理工作。

7.领导和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、法制理论实践研究工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作及区司法局人事干部管理工作。

8.监督管理全区法律援助工作及“12348”法律服务专线工作。

9.承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区司法局部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区司法局总编制人数67人,其中:行政编制61人,事业编制6人。在职实有人数52人,其中:行政46人,事业6人。

离退休人员26人,其中:退休26人。

 

第二部分、武汉市汉阳区司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区司法局2015年度收入总计1,438万元,支出总计1,438万元。与2014年相比,收入增加170万元,增长13%,主要原因是增加了在职和退休人员奖励性工资及正常晋级工资。支出增加13%。主要原因是增加了在职和退休人员奖励性工资及正常晋级工资。

二、2015年度收入决算情况

武汉市汉阳区司法局2015年度本年收入合计1438万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,438万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

武汉市汉阳区司法局2015年度本年支出合计1,438万元。其中:基本支出984万元,占本年支出68 %,项目支出454万元,占本年支出32%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区司法局2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,438万元。与2014年相比,收支增加170万元,增长13 %。主要原因是:增加了在职和退休人员奖励性工资及正常晋级工资。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区司法局2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1673万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,438万元,完成年度预算的86%,主要原因是法治文化阵地建设设计方案未定稿,社区矫正信息化平台未完善,公共法律服务体系未建成这几块没有支出。其中:基本支出984万元,项目支出454万元。项目支出主要用于:基层司法业务252万元。主要成效为各级人民调解组织共受理民间纠纷2933件,调解成功2903件,调解成功率99%。依托重大疑难纠纷调解指导组,充分整合资源,狠抓“重大疑难纠纷、历史积案”攻坚包案化解,妥善调处永丰地区工地意外死亡事件、锦绣长江工地塌陷以及“7.11”紫荆嘉苑火灾事件等30余件重大疑难纠纷。发挥医疗纠纷调解委员会金牌调解优势,扩大专业调解委员会影响力,完成对医调委、物调委办公用房的硬件升级,增聘3名专业人员,新建物业小区调解室11个,物业纠纷调解成为我区老旧住宅区物业管理服务“五小五化”模式中一大亮点。今年全区共受理各类专业性、行业性纠纷355件,成功调解各类纠纷355件,调解成功率100%,确保了辖区的和谐稳定。严格执行审前社会调查、依法进行入矫宣告制度,确保衔接到位。全区累计在册社区矫正人员557人,其中新增296人,开展审前调查357件,做出不适宜在我区执行社区矫正调查决定26件。普法宣传30万元。主要成效为共开展法治讲座及培训620余场次,法律咨询390余场次。开展法治授课“领头雁”工程,各普法成员单位主要负责人结合本单位职责讲一堂法治课,发挥领导干部带头讲法、学法、模范守法的作用,共开展法治宣讲67场次。举办《行政诉讼法》专题报告会和推进法治政府建设专题学习会议,共有500余名领导干部受教育。开展“法律六进”法治巡回宣讲,共在学校、机关单位授课22场,3700余人受教育。依托“指尖上的普法”短信平台和“掌上汉阳—法治专区”微信平台,定期推送法律法规知识和法治小案例,探索运用新媒体开展普法宣传的新模式。律师公证管理133万元。主要成效是社区律师工作进一步深化,组织社区律师开展专题法治讲座453场,超过448场的挑战值。全年参与区政府重大项目、专题会议法律论证等31次,为政府起草、修改、审查合同22件,代理政府调解案件45件。组织“同心·律师服务团”开展为民企献法律良策、解法律难题、化解各类纠纷“三服务”活动,举办“助推民营企业规范用工咨询会”、“送法进园区企业研讨会”等活动8场次,上门为企业提供法律咨询1500多次,法律会诊85场次,提供法律事务服务149次,办理涉及企业转型升级法律事务20件。全年共接待农民工451人次,“讨薪直通车”为农民工“讨回”应得报酬200余万元。法律援助39万元。主要成效是继续深化刑事速裁法律援助试点工作,加大区人民法院、看守所法律援助中心工作站法律援助工作力度,累计办理刑事案件速裁法律援助案件50余件。开通重点人群法律援助绿色通道,扩大法律援助惠及面。全年办理法律援助案件573件,法律援助事务5663件。

 ()公共安全支出(类)。年度预算为1,580万元,支出决算为1,356万元,完成年度预算的86%,支出决算数小于年度预算数是因为法治文化阵地建设设计方案未定稿,社区矫正信息化平台未完善,公共法律服务体系未建成这几块没有支出。

() 社会保障和就业支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要是残疾人事业,用于缴纳残保金。

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为45万元,支出决算为34万元,完成年度预算的76%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分人员经费在项目经费中不可预见费用开支。

() 住房保障支出()年度预算为45万元,支出决算为45万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区司法局2015度一般公共预算财政拨款基本支出984万元,其中,人员经费932万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出19万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

武汉市汉阳区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区司法局本级。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为22万元,支出决算为10万元,完成预算的45%。其中:

(一) 区司法局2015年度无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算的53%。其中:

1.区司法局2015年度无公务用车购置费。年末公务用车保有量6辆。

2.公务用车运行维护费9万元。完成预算的53%。比预算减少8万元,主要原因是厉行节约。其中:燃料费 2万元;维修费 4万元;过桥过路费 0.6万元;保险费  2万元;安全奖励费用  0万元;停车费 0.4万元。

(三)公务接待28批次,273人次,公务接待费支出决算为1万元,完成预算的20%,比预算减少4万元,主要是落实中央八项规定,厉行节约。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少18万元,降低56%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少18万元,降低50%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定,厉行节约。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区司法局2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区司法局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出52万元,较2014年减少6万元,降低了12%。主要原因是 厉行节约,降低成本,严格执行各项管理制度 。

()政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区司法局政府采购支出总额 47万元,其中:政府采购货物支出   19万元、政府采购服务支出28万元。

()国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区司法局共有车辆6辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车3辆。

 

第三部分、武汉市汉阳区司法局2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区司法局

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,438.00

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

1,356.00

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

3.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

34.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

45.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

1,438.00

本年支出合计

50

1,438.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

1,438.00

总计

53

1,438.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

 

 

 

 

 

2015年度收入收入决算表(表2)

部门:武汉市汉阳区司法局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,438.00

1,438.00

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,356.00

1,356.00

 

 

 

 

 

 

20406

司法

1,356.00

1,356.00

 

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

785.00

785.00

 

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

117.00

117.00

 

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

252.00

252.00

 

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2040606

  律师公证管理

133.00

133.00

 

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

39.00

39.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 
 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

部门:武汉市汉阳区司法局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,438.00

984.00

454.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,356.00

902.00

454.00

 

 

 

 

20406

司法

1,356.00

902.00

454.00

 

 

 

 

2040601

  行政运行

785.00

785.00

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

117.00

117.00

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

252.00

 

252.00

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2040606

  律师公证管理

133.00

 

133.00

 

 

 

 

2040607

  法律援助

39.00

 

39.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.00

34.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

34.00

34.00

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

17.00

17.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

45.00

45.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 
 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区司法局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

1,438.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

1,356.00

1,356.00

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

3.00

3.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

34.00

34.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

45.00

45.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,438.00

本年支出合计

52

1,438.00

1,438.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1,438.00

总计

56

1,438.00

1,438.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

2015年度公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市汉阳区司法局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,438.00

984.00

454.00

 

204

公共安全支出

1,356.00

902.00

454.00

 

20406

司法

1,356.00

902.00

454.00

 

2040601

行政运行

785.00

785.00

 

 

2040602

一般行政管理事务

117.00

117.00

 

 

2040604

基层司法业务

252.00

 

252.00

 

2040605

普法宣传

30.00

 

30.00

 

2040606

律师公证管理

133.00

 

133.00

 

2040607

法律援助

39.00

 

39.00

 

208

社会保障和就业支出

3.00

3.00

 

 

20811

残疾人事业

3.00

3.00

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

3.00

3.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.00

34.00

 

 

21005

医疗保障

34.00

34.00

 

 

2100501

行政单位医疗

17.00

17.00

 

 

2100503

公务员医疗补助

17.00

17.00

 

 

221

住房保障支出

45.00

45.00

 

 

22102

住房改革支出

45.00

45.00

 

 

2210201

住房公积金

45.00

45.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 
 

 

2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市汉阳区司法局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

984.00

932.00

52.00

 

30101

基本工资

78.00

78.00

 

 

30102

津贴补贴

228.00

228.00

 

 

30103

奖金

269.00

269.00

 

 

30104

社会保障缴费

91.00

91.00

 

 

30107

绩效工资

10.00

10.00

 

 

30199

其他工资福利支出

17.00

17.00

 

 

30211

差旅费

1.00

 

1.00

 

30216

培训费

2.00

 

2.00

 

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

36.00

 

36.00

 

30228

工会经费

3.00

 

3.00

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

9.00

 

9.00

 

30302

退休费

170.00

170.00

 

 

30304

抚恤金

2.00

2.00

 

 

30311

住房公积金

65.00

65.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.00

2.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 
 

 

2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区司法局

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

10.00

 

9.00

 

9.00

1.00

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市汉阳区司法局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 
 

 

 

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理和法律援助(项)。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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