武汉市汉阳区人民政府

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索引号
68362
发文单位
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2016-10-28
有效性
有效

2015年度武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算

发文单位:      时间:2016-10-28 00:00 【 打印 】 【 下载 】
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rn 目    录

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rn 第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

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rn 一、主要职能

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rn 二、部门决算单位构成

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rn 三、部门人员构成

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rn 第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

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rn 一、收入支出决算总体情况

rn

rn 二、收入决算情况

rn

rn 三、支出决算情况

rn

rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

rn

rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 九、其他重要事项的情况

rn

rn 第三部分  武汉市汉阳区人民政府办公室2015年度部门决算表

rn

rn 一、收入支出决算总表(表1)

rn

rn 二、收入决算表(表2)

rn

rn 三、支出决算表(表3)

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rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

rn

rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

rn

rn 第四部分 名词解释

rn
rn

rn 武汉市汉阳区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

rn

rn  

rn

rn 第一部分、武汉市汉阳区人民政府办公室基本情况

rn

rn 一、部门主要职能

rn

rn 1.负责围绕区委、区人民政府的中心工作,督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。

rn

rn 2.负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文;负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息,为区人民政府领导同志决策提供服务。

rn

rn 3.负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究,并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。

rn

rn 4.负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。

rn

rn 5.负责组织协调全区突发公共事件的预防预警、应急处置、信息反馈等工作,协助区人民政府领导同志组织处理突发事件和重大事故,办理落实区委、区人民政府领导同志交办的信访稳定工作。

rn

rn 6.负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。

rn

rn 7.负责区人民政府信息化建设的规划设计、系统建设、技术服务、维护管理与安全保障。负责区人民政府相关会议、活动的多媒体技术服务和视频会议的技术保障。负责区人民政府网站的建设管理和信息发布。

rn

rn 8.负责编制区人民政府推进依法行政工作规划、方案,指导全区行政机关建立依法行政工作制度,落实依法行政工作职责;监督、检查全区行政机关实施行政处罚情况;组织实施行政执法责任制的评议考核工作。

rn

rn 9.负责区人民政府的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;指导全区的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;负责协调各行政执法部门在执行法律、法规和规章中的矛盾和争议。

rn

rn 10.负责全区行政执法主体资格和行政执法人员执法资格审查工作,承担执法资质管理和执法证件申报工作;指导各行政执法部门法制工作,培训行政执法人员,开展政府法制宣传教育和法律咨询。

rn

rn 11.负责审查、协调、修改各部门上报区人民政府审批的规范性文件;负责区人民政府规范性文件的清理工作及各部门上报区人民政府的规范性文件备案审查工作,办理区人民政府规范性文件上报备案工作。

rn

rn 12.负责市长专线、市长信箱转办及区长专线电话的收集、督办和反馈,及时向区人民政府领导同志报告重要情况。

rn

rn 13.承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

rn

rn 二、部门单位构成

rn

rn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算由单位本级决算组成,本单位为行政单位。

rn

rn 三、部门人员构成

rn

rn 武汉市汉阳区人民政府办公室总编制人数31人,其中:行政编制31人。在职实有人数31人,其中:行政31人。

rn

rn 离退休人员15人,其中:退休15人。

rn

rn  

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rn 第二部分、武汉市汉阳区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

rn

rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

rn

rn 2015年度收入总计996万元,支出总计996万元。与2014年相比,收入增加240万元,增长31.75%,主要原因是人员经费增加,日常公用及专项经费略有调整。支出增加240,增长31.75%,主要原因是人员政策性工资调整,日常公用及专项经费略有调整。

rn

rn 二、2015年度收入决算情况

rn

rn 2015年度本年收入合计996万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)996万元,占本年收入100%。

rn

rn 三、2015年度支出决算情况

rn

rn 2015年度本年支出合计996万元。其中:基本支出634万元,占本年支出63.65%,项目支出362万元,占本年支出36.35%。

rn

rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

rn

rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计996万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加240万元,增长31.75%。主要原因是人员政策性工资调整,日常公用及专项经费略有调整。

rn

rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,163万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为996万元,完成年度预算的85.64%。其中:基本支出634万元,项目支出362万元。项目支出主要用于:

rn

rn 1.城建重点项目协调费34.99万元,主要成效为:协调城建重点工程征地征收,轨道交通3号线一期、6号线一期、杨泗港快速通道四新段、滨江大道一期和二期等城建重点项目征地拆迁按期完成;协调推进路网建设,徐家湾路、锦绣路、玉龙路、金桥路、十升路、金福路、汉钢侧路等11项道路工程完工,罗七南路、罗七北路、杨家湾路、夹河路、阳新路等40项道路工程有序推进;协调实施排涝治污行动计划,新建排水管网里程8公里,新建污水管网里程10公里,完成老旧社区的雨污分流改进工程5个。

rn

rn 2.“三旧”改造协调费29.49万元,主要成效为:积极协调推进全区“三旧”改造,全区36个行政村已启动改造工作24个村,其中19个城中村实现了土地挂牌、5个城中村实行了统征储备;龟北、归元片等重点改造项目进度不断加快;钢丝绳厂扩大片、五里综合体均已完成征收拆迁工作。城中村改造、旧城改造、旧厂改造各项年度目标任务全面完成。

rn

rn 3.服务新区协调费20万元,主要成效为:协调几大功能区建设有序推进,红星美凯龙、绿地财富广场等新型商业综合体项目初步建成,领事馆区前期建设正在推进,武汉国际博览中心和国博会议中心功能区的引领带动作用初步显现,全年承接婚博会、中博会、医博会、机博会、华中车展等大型展会48场次,接待参展160余万人次。

rn

rn 4.社区卫生服务中心建设协调费2.05万元,主要成效为:积极协调社区卫生服务中心建设,建立“市五医院直管、汉阳医院帮扶”社区卫生服务中心两类联合体,积极开展医养结合社会卫生服务中心建设,优化基层医疗资源配置,对部分社区卫生服务中心进行了提档升级。

rn

rn 5.应急处置工作经费33.79万元,主要成效为:坚持以人为本、预防为主的方针,全面加强应急管理工作。不断充实应急处置专班队伍,完善全区横向到边、纵向到底的应急工作三级网络。组织形成了全区应急总体预案及30余家职能部门参与的应急预案体系。

rn

rn 6.网络经费和信息公开经费30.27万元,主要成效为:深入推进区级电子政务网络应用、政务微博建设和信息公开,区政府门户网站公开政府信息7655条,政务微博发布信息11253条,主动公开信息18条。

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rn 7.法制办专项经费7.59万元,主要成效为:坚持以规范行政决策、行政执法、行政监督为重点,扎实推进依法行政工作。全年审核区政府和各部门规范性文件63件、政府重大合同37件,检查23个行政执法单位行政执法案卷121份,受理行政复议11件,完善政府重大行政决策程序制度,为建设“法治汉阳”提供坚实的基础和保障。

rn

rn 8.政府研究经费6.38万元,主要成效为:围绕全年的工作重点、区领导关注的热点、重大决策执行过程中出现的难点和群众普遍关心的焦点,先后就会展产业、工业发展、商务楼宇经济等问题开展调研,并形成调研报告;其中《过程防腐是政府发挥反腐败前沿作用的关键》在《湖北发展论坛》2015年第2卷发表,《坚持稳中求进  加快转型升级  努力实现新常态下汉阳经济社会发展新业绩》在《武汉指南》2015年第3辑发表。

rn

rn 9.其他一般行政管理事务支出197.64万元,主要成效为:着力理顺各方面关系,注重联系区委、人大、政协机关办公室,积极征求意见,努力改进工作;抓好与部门、街道的对接协调,确保了区政府各项决策早传达、早落实、早见效;经常督促项目建设进度,及时汇总梳理项目建设存在的问题,较好地发挥了综合协调作用。对广大群众反映强烈的热点问题,坚持做到深入一线,会同有关单位找症结、想办法,设身处地帮助解决群众的实际困难,确保社会和谐稳定。

rn

rn (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,150万元,支出决算为983万元,完成年度预算的85.48%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是因人员政策性工资调整,调整预算使工资福利性支出预算过大;二是部分项目经费和上年转结使用较少,使项目支出决算小于年度预算。

rn

rn (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11万元,支出决算为11万元,完成年度预算的100.00%。

rn

rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出634万元,其中,人员经费587万元,主要包括:基本工资68万元、津贴补贴172万元、奖金4万元、退休费111万元、奖励金210万元、住房公积金22万元;公用经费47万元,主要包括:劳务费3万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用5万元、办公设备购置1万元。

rn

rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn (一)“三公”经费的单位范围

rn

rn 武汉市汉阳区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府办公室本级1个行政单位。

rn

rn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为59.2万元,支出决算为45万元,完成预算的76.01%。其中:

rn

rn 1.因公出国(境)费用支出决算为9万元。

rn

rn 2015年武汉市汉阳区人民政府办公室因公出国(境)团组次,2人次,实际发生支出9万元。主要用于随省里组团前往南非、乌干达和埃及进行访问1次1人;按市委组织部要求赴美国参加“转型发展背景下的城市规划与管理专题研讨班”1次1人。

rn

rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为36万元,完成预算的99.44%。其中:

rn

rn (1)公务用车购置费0万元,本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量14辆。

rn

rn (2)公务用车运行维护费36万元,完成预算的99.44%,比预算减少0.2万元,其中:燃料费12.55万元;维修费20.65万元;保险费2.83万元。

rn

rn 3.本单位2015年度无公务接待费用。

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少40万元,降低47.06%,其中:因公出国(境)支出决算增加9万元;公务用车购置及运行费支出决算减少41万元,降低53.25%;公务接待支出决算减少8万元,降低100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2名副局级干部因工作需要出国进行访问和培训;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是因为2016年将实施公务用车制度改革,对快到年限、车况不好、耗油高的车辆,减少了这部分车辆的使用,降低了车辆运行维护费。

rn

rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

rn

rn 九、2015年度其他重要事项的情况

rn

rn (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出47万元,较2014年(同口径)减少22万元,降低31.88%。主要原因是办公费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用支出减少。

rn

rn (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府办公室政府采购支出总额58万元,其中:政府采购货物支出13万元、政府采购服务支出45万元。

rn

rn (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区人民政府办公室共有车辆14辆,全为一般公务用车。

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rn

rn 第三部分、武汉市汉阳区人民政府办公室2015年度部门决算表

rn

rn  

rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度收入支出决算总表(表1)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

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rn 项    目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 收入

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 支出

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 一、财政拨款收入

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn 二、上级补助收入

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、事业收入

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、经营收入

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、附属单位上缴收入

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、其他收入

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn     用事业基金弥补收支差额

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     结余分配

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     年初结转和结余

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     年末结转和结余

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

rn
rn

rn 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

rn
rn

rn 51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

rn
rn
rn  
rn

rn  

rn
rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
rn

rn 2015年度收入决算表(表2)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

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rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 财政拨款收入

rn
rn

rn 上级补助收入

rn
rn

rn 事业收入

rn
rn

rn 经营收入

rn
rn

rn 附属单位上缴收入

rn
rn

rn 其他收入

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 7

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 360.00

rn
rn

rn 360.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

rn
rn  
rn
rn  
rn

rn  

rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
rn

rn 2015年度支出决算表(表3)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn

rn 上缴上级支出

rn
rn

rn 经营支出

rn
rn

rn 对附属单位补助支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 634.00

rn
rn

rn 362.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn 360.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn 360.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 360.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 360.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6)栏。

rn
rn  
rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

rn
rn

rn  

rn
rn

rn   单位:万元

rn
rn

rn 收     入

rn
rn

rn 支     出

rn
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公共预算财政拨款

rn
rn

rn 政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 一、公共预算财政拨款

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 年初财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 年末财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 公共预算财政拨款

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 55

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

rn
rn

rn 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

rn
rn

rn 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

rn
rn
rn  
rn

rn  

rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 996.00

rn
rn

rn 634.00

rn
rn

rn 362.00

rn
rn  
rn

rn 201

rn
rn

rn 一般公共服务支出

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn 360.00

rn
rn  
rn

rn 20103

rn
rn

rn 政府办公厅(室)及相关机构事务

rn
rn

rn 983.00

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn 360.00

rn
rn  
rn

rn 2010301

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn 623.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2010302

rn
rn

rn   一般行政管理事务

rn
rn

rn 360.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 360.00

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn   公务员医疗补助

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn 11.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn  
rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

rn

rn (表6)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 人员经费

rn
rn

rn 公用经费

rn
rn  
rn

rn 支出经济分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 634.00

rn
rn

rn 587.00

rn
rn

rn 47.00

rn
rn  
rn

rn 30101

rn
rn

rn 基本工资

rn
rn

rn 68.00

rn
rn

rn 68.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30102

rn
rn

rn 津贴补贴

rn
rn

rn 172.00

rn
rn

rn 172.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30103

rn
rn

rn 奖金

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn 4.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30201

rn
rn

rn 办公费

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30226

rn
rn

rn 劳务费

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 30228

rn
rn

rn 工会经费

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 30229

rn
rn

rn 福利费

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30231

rn
rn

rn 公务用车运行维护费

rn
rn

rn 36.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 36.00

rn
rn  
rn

rn 30239

rn
rn

rn 其他交通费用

rn
rn

rn 5.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5.00

rn
rn  
rn

rn 30302

rn
rn

rn 退休费

rn
rn

rn 111.00

rn
rn

rn 111.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30309

rn
rn

rn 奖励金

rn
rn

rn 210.00

rn
rn

rn 210.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30311

rn
rn

rn 住房公积金

rn
rn

rn 22.00

rn
rn

rn 22.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 31002

rn
rn

rn 办公设备购置

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

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rn  
rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
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rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 合计

rn
rn

rn 因公出国(境)费

rn
rn

rn 公务用车购置及运行费

rn
rn

rn 公务接待费

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公务用车购置费

rn
rn

rn 公务用车运行费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 45.00

rn
rn

rn 9.00

rn
rn

rn 36.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 36.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

rn
rn

rn 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

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rn  
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rn  

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rn

rn 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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rn  
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rn 部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 年初结转和结余

rn
rn

rn 本年收入

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 年末结转和结余

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

rn
rn  
rn

rn 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn  
rn

rn 本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn  
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rn  
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rn

rn  

rn

rn 第四部分 名词解释

rn

rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

rn

rn (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

rn

rn (三)各支出功能分类科目(到项级)

rn

rn 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项);

rn

rn 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项);

rn

rn 3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项);

rn

rn 4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。

rn

rn (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

rn

rn (五)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

rn

rn (六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

rn

rn (七)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

rn

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