索引号 |
69502
|
发文单位 |
无
|
发文字号 |
无
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主题分类 |
财政
|
发文日期 |
2017-01-18
|
有效性 |
有效
|
汉阳区人民政府办公室2017年部门预算及“三公”经费公开说明
发文单位:无 时间:2017-01-18 10:25 【 打印 】 【 下载 】汉阳区人民政府办公室2017年部门预算
及“三公”经费公开
目 录
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
汉阳区人民政府办公室2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
(1)负责围绕区委、区人民政府的中心工作,督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。
(2)负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文;负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息,为区人民政府领导同志决策提供服务。
(3)负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究,并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。
(4)负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。
(5)负责组织协调全区突发公共事件的预防预警、应急处置、信息反馈等工作,协助区人民政府领导同志组织处理突发事件和重大事故,办理落实区委、区人民政府领导同志交办的信访稳定工作。
(6)负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。
(7)负责编制区人民政府推进依法行政工作规划、方案,指导全区行政机关建立依法行政工作制度,落实依法行政工作职责;监督、检查全区行政机关实施行政处罚情况;组织实施行政执法责任制的评议考核工作。
(8)负责区人民政府的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;指导全区的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;负责协调各行政执法部门在执行法律、法规和规章中的矛盾和争议。
(9)负责全区行政执法主体资格和行政执法人员执法资格审查工作,承担执法资质管理和执法证件申报工作;指导各行政执法部门法制工作,培训行政执法人员,开展政府法制宣传教育和法律咨询。
(10)负责审查、协调、修改各部门上报区人民政府审批的规范性文件;负责区人民政府规范性文件的清理工作及各部门上报区人民政府的规范性文件备案审查工作,办理区人民政府规范性文件上报备案工作。
(11)承办区人民政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区政府办为行政单位。
(三)部门人员构成
汉阳区政府办总编制人数21人,其中:行政编制21人。在职实有人数31人。
离退休人员16人,其中:退休16人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入1192.90万元,其中:财政拨款(补助)收入1022.90万元,往来户可用资金170万元。
2017年部门预算总支出1192.90万元,主要包括一般公共服务支出1090.67万元, 社会保障和就业支出52.84万元,医疗卫生支出46.39万元,农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数1022.90万元,比2016年预算减少76.18万元,安排情况如下:
(一)基本支出707.11万元,比2016年预算增加135.53万元,增长23.71%,主要原因是:工资改革后工资标准提高及养老保险制度改革配套经费。其中:
1.工资福利支出453.25万元。
2.商品服务支出73.60万元。
3.对个人和家庭补助支出180.26万元。
(二)项目支出315.79万元,比2016年预算减少211.71万元,减少40.13%。其中:
1.网络经费26万元;
2.工会经费、扶贫等其他补助7.75万元;
3.维稳工作经费40万元;
4.信息公开经费20万元;
5.“三旧”改造协调费32万元;
6.预备役专项经费10万元;
7.城建重点项目协调费40万元;
8.服务新区协调费20万元;
9.社区卫生服务中心建设协调费20万元;
10.政府研究经费18万元;
11.法制办专项经费19.95万元;
12.应急处置工作经费52.25万元;
13.行政事业单位缴纳残保金1.84万元;
14.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元;
15.精准扶贫专项经费3万元。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
项目(按经济分类)
预算数
一、财政拨款(补助)
1022.9
201一般公共服务
1090.67
一、基本支出
707.11
财政指标拨款(补助)
1022.9
202外交
0
工资福利支出
453.25
纳入预算管理的非税收入安排的拨款
0
203国防
0
对个人和家庭的补助
180.26
二、纳入财政专户非税收入安排的资金
0
204公共安全
0
商品和服务支出
73.6
三、往来户可用资金
170
205教育
0
专项公用经费
0
四、其他自有资金
0
206科学技术
0
二、项目支出
485.79
上级补助收入
0
207文化体育与传媒
0
一般项目支出
485.79
附属单位上缴收入
0
208社会保障和就业
52.84
事业单位经营收入
0
209社会保险基金支出
0
其他收入
0
210医疗卫生
46.39
211节能环保
0
212城乡社区事务
0
213农林水事务
3
214交通运输
0
215资源勘探电力信息等事务
0
216商业服务业等事务
0
217金融监管等事务支出
0
219援助其他地区支出
0
220国土资源气象等事务
0
221住房保障支出
0
222粮油物资管理事务
0
223国有资本经营预算支出
0
227预备费
0
229其他支出
0
230转移性支出
0
231债务还本支出
0
232债务付息支出
0
233债务发行费用支出
0
本年收入合计
1192.9
本年支出合计
1192.9
本年支出合计
1192.9
结转下年
0
结转下年
0
五、上年结转
0
(一)财政拨款(补助)结转
0
1、财政指标拨款(补助)结转
0
2、金库非税收入安排的拨款结转
0
(二)财政专户非税收入安排的支出结转
0
(三)其他结转
0
收入总计
1192.9
支出总计
1192.9
支出总计
1192.9
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
单位编码
单位名称
总计
财政拨款(补助)
纳入财政专户非税收入安排的资金
往来户可用资金
其他自有资金
上年结转
小计
财政指标拨款
纳入预算管理的非税收入安排的拨款
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
005001019
汉阳区政府办
1192.9
1022.9
1022.9
0
0
170
0
0
附件4
支出预算总表
单位:万元
单位编码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
专项公用支出
一般项目支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
005001019
汉阳区政府办
1192.9
707.11
453.25
180.26
73.6
0
485.79
附件5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
项目(按经济分类)
预算数
一、财政拨款(补助)
1022.9
201一般公共服务
920.67
一、基本支出
707.11
财政指标拨款(补助)
1022.9
202外交
0
工资福利支出
453.25
纳入预算管理的非税收入安排的拨款
0
203国防
0
对个人和家庭的补助
180.26
204公共安全
0
商品和服务支出
73.6
205教育
0
专项公用经费
0
206科学技术
0
二、项目支出
315.79
207文化体育与传媒
0
一般项目支出
315.79
208社会保障和就业
52.84
209社会保险基金支出
0
210医疗卫生
46.39
211节能环保
0
212城乡社区事务
0
213农林水事务
3
214交通运输
0
215资源勘探电力信息等事务
0
216商业服务业等事务
0
217金融监管等事务支出
0
219援助其他地区支出
0
220国土资源气象等事务
0
221住房保障支出
0
222粮油物资管理事务
0
223国有资本经营预算支出
0
227预备费
0
229其他支出
0
230转移性支出
0
231债务还本支出
0
232债务付息支出
0
233债务发行费用支出
0
本年支出合计
1022.9
本年支出合计
1022.9
结转下年
0
结转下年
0
收入总计
1022.9
支出总计
1022.9
支出总计
1022.9
附件6
一般公共预算支出表(功能)
单位:万元
科目编码
科目名称
预算数
合计
1022.9
201
一般公共服务
920.67
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
920.67
2010301
行政运行(政府办公厅)
609.72
2010302
一般行政管理事务(政府办公厅)
310.95
208
社会保障和就业支出
52.84
05
行政事业单位离退休
51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
51
11
残疾人事业
1.84
2081199
其他残疾人事业支出
1.84
210
医疗卫生与计划生育支出
46.39
11
行政事业单位医疗
46.39
2101101
行政单位医疗
22.77
2101103
公务员医疗补助
23.62
213
农林水支出
3
05
扶贫
3
2130599
其他扶贫支出
3
附件7
一般公共预算支出表(经济)
单位:万元
科目编码
科目名称
预算数
合计
1022.9
301
工资福利支出
455.09
30101
基本工资
110.04
30102
津贴补贴
254.03
30103
奖金
8.75
30104
社会保障缴费
24.61
30107
绩效工资
6.66
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
51
302
商品和服务支出
333.55
30201
办公费
173.2
30202
印刷费
13
30203
咨询费
16
30207
邮电费
0.04
30209
物业管理费
1
30211
差旅费
10
30213
维修(护)费
2
30215
会议费
5
30216
培训费
7.73
30217
公务接待费
3
30226
劳务费
30
30228
工会经费
12.98
30229
福利费
6.54
30231
公务用车运行维护费
15.4
30239
其他交通费用
30.66
30299
其他商品和服务支出
7
303
对个人和家庭的补助
183.26
30302
退休费
102.51
30307
医疗费
23.62
30311
住房公积金
31.4
30312
提租补贴
9.75
30315
物业服务补贴
12.98
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3
310
其他资本性支出(类)
51
31002
办公设备购置
49
31007
信息网络及软件购置更新
2
附件8
汉阳区人民政府办公室2017年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
汉阳区人民政府办公室
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算18.40万元,比2016年预算减少29.70万元,下降61.75%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2016年一致。
(二)公务用车购置及运行维护费15.40万元,比2016年预算减少19.70万元。其中:公务用车运行维护费15.40万元,比2016年预算减少19.70万元,主要原因是2017年已实行车改。
(三)公务接待费预算3万元,比2016年预算减少10万元。
附件9
2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
项目
2017年预算
合计
18.4
1、因公出国(境)费用
0
2、公务用车运行维护费
15.4
3、公务用车购置
0
4、公务接待费
3
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