武汉市汉阳区人民政府

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财政
发文日期
2016-01-26
有效性
有效

2016年汉阳区人民政府办公室部门预算公开

发文单位:      时间:2016-01-26 09:01 【 打印 】 【 下载 】

2016年汉阳区人民政府办公室部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

(1)负责围绕区委、区人民政府的中心工作,督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。
   (2)负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文;负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息,为区人民政府领导同志决策提供服务。
   (3)负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究,并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。
   (4)负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。
   (5)负责组织协调全区突发公共事件的预防预警、应急处置、信息反馈等工作,协助区人民政府领导同志组织处理突发事件和重大事故,办理落实区委、区人民政府领导同志交办的信访稳定工作。

(6)负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。

(7)负责区人民政府信息化建设的规划设计、系统建设、技术服务、维护管理与安全保障。负责区人民政府相关会议、活动的多媒体技术服务和视频会议的技术保障。负责区人民政府网站的建设管理和信息发布。

(8)负责编制区人民政府推进依法行政工作规划、方案,指导全区行政机关建立依法行政工作制度,落实依法行政工作职责;监督、检查全区行政机关实施行政处罚情况;组织实施行政执法责任制的评议考核工作。

(9)负责区人民政府的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;指导全区的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;负责协调各行政执法部门在执行法律、法规和规章中的矛盾和争议。

(10)负责全区行政执法主体资格和行政执法人员执法资格审查工作,承担执法资质管理和执法证件申报工作;指导各行政执法部门法制工作,培训行政执法人员,开展政府法制宣传教育和法律咨询。

(11)负责审查、协调、修改各部门上报区人民政府审批的规范性文件;负责区人民政府规范性文件的清理工作及各部门上报区人民政府的规范性文件备案审查工作,办理区人民政府规范性文件上报备案工作。

(12)负责市长专线、市长信箱转办及区长专线电话的收集、督办和反馈,及时向区人民政府领导同志报告重要情况。
   (13)承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区政府办为行政单位。

(三)部门人员构成

汉阳区政府办总编制人数24人,其中:行政编制24人。在职实有人数27人。

离退休人员15人,其中:退休15人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1099.08万元,其中:财政拨款(补助)收入1099.08万元。

2016年部门预算总支出1099.08万元,主要包括一般公共服务支出1067.06万元, 社会保障和就业支出1.84万元,医疗卫生支出27.18万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1099.08万元,比2015年预算增加312.5万元,安排情况如下:

(一)基本支出571.58万元,比2015年预算增加157.5万元,增长38.04%,主要原因是:增加在职和离退休人员“五奖”经费及工改配套经费。其中:

1.工资福利支出362.77万元。

2.商品服务支出67.41万元。

3.对个人和家庭补助支出141.40万元。

(二)项目支出527.50万元,比2015年预算增加155万元,增长41.61%。其中:

1、网络经费26.79万元;

2、机关大楼电子政务网络弱点线路改造210万元;

3、维稳工作经费40万元;

4、信息公开经费20万元;

5、“三旧”改造协调费32.92万元;

6、预备役专项经费10万元;

7、城建重点项目协调费40万元;

8、服务新区协调费20万元;

9、社区卫生服务中心建设协调费20万元;

10、政府研究经费18万元;

11、法制办专项经费19.95万元;

12、应急处置工作经费60万元;

13、行政事业单位缴纳残保金1.84万元;

14、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元;

15、精准扶贫专项经费3万元。


 

 

 


2016年汉阳区人民政府办公室收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1099.08 

一、一般公共服务支出

1067.06 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

1.84 

 

 

八、医疗卫生支出

27.18 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1099.08 

本年支出合计

1099.08 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1099.08 

支出总计

1099.08 

 

 

 

2016年汉阳区人民政府办公室

财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

1099.08

571.58

362.77

141.40

67.41

527.5

一般公共服务

政府办公厅(室)及相关机构事务

行政运行(政府办公厅)

544.40

544.40

345.98

131.01

67.41

 

一般公共服务

政府办公厅(室)及相关机构事务

一般行政管理事务(政府办公厅)

522.66

 

 

 

 

522.66

社会保障和就业支出

残疾人事业

其他残疾人事业支出

1.84

 

 

 

 

1.84

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

16.79

16.79

16.79

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

公务员医疗补助

10.39

10.39

 

10.39

 

 

农林水支出

扶贫

其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

3.00

                     
 

 

 


 

2016年汉阳区人民政府办公室 “三公”经费

财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区人民政府办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算48.10

万元,比2015年预算减少11.1 万元,下降18.75%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费35.10万元,比2015年预算减少1.1万元。其中:

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费35.10万元,比2015年预算减少    1.1万元,主要原因是进一步严格公务用车管理、节约公务用车运行维护成本。

(三)公务接待费预算13.00万元,比2015年预算减少10     万元,主要原因是减少公务接待活动,降低公务接待标准。

 

  

 

2016年区政府办公室 “三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

48.10

 
 

  1.因公出国(境)费用

0.00

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

35.10

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0.00

 
 

        (2)公务用车运行维护费

35.10

 
 

  3.公务接待费

13.00

 

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