武汉市汉阳区人民政府

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2016年度武汉市汉阳区科学技术局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 00:00

  目 录

第一部分  武汉市汉阳区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区科学技术局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 第一部分  武汉市汉阳区科学技术局概况

一、部门主要职能

1、拟定全区科技、知识产权发展战略和科技、科技创新体系、知识产权建设规划知识产权促进经济与社会发展的政策,并负责组织实施。

2、拟定全区科技发展的中长期规划,制定科技、知识产权发展年度计划、科技产业化项目计划并负责组织实施

3、组织拟定我区科技体制改革的政策、措施指导全区民营科技工作。

4、制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置。

5、组织拟定全区高新技术发展战略与规划及相关的措施。

6、负责制定火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南并组织实施。

    7、负责管理全区对外科技合作与交流。

8、负责全区技术市场管理、科技成果鉴定、科技奖励评审、科技保密工作等。

9、 指导区直部门和街道的科技管理工作,组织推动科技兴区工作,承担市、区科技统计工作和科技进步考核目标责任制的实施。

    10、制定全区科技管理干部的培训工作规划,并负责组织实施;协助做好全区科技人才工作。

11、负责区科技工作领导小组、专家顾问委员会、国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

12、负责组织协调汉阳国家可持续发展实验区工作。


二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区科学技术局部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位 1  个 。


三、部门人员构成

武汉市汉阳区科学技术局总编制人数5人,其中:行政编制5人, 在职实有人数5人,其中:行政5人。

离退休人员4人,其中:离休1人,退休3人。

 

 


 

 

第二部分  武汉市汉阳区科学技术局2016年度部门决算表

 


2016年度收入支出决算总表(表1

 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,538

一、一般公共服务支出

28

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

1,533

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

 35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

2

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,538

本年支出合计

51

1,538

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

1,538

总计

54

1,538

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 


 

2016年度收入决算表(表2

 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,538

1,538

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

1,533

1,533

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

185

185

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

163

163

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

21

21

 

 

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

1

1

 

 

 

 

 

20603

应用研究

20

20

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

20

20

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

430

430

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

100

100

 

 

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

330

330

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

709

709

 

 

 

 

 

2060502

  技术创新服务体系

709

709

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

100

100

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

20

20

 

 

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

80

80

 

 

 

 

 

20608

科技交流与合作

35

35

 

 

 

 

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

35

35

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

54

54

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

54

54

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3

3

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3

3

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1

1

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2

2

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2

2

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2

2

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。


  

2016年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

单位万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,538

168

1,370

 

 

 

206

科学技术支出

1,533

165

1,368

 

 

 

20601

科学技术管理事务

186

165

21

 

 

 

2060101

  行政运行

164

164

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

21

 

21

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

1

1

 

 

 

 

20603

应用研究

20

 

20

 

 

 

2060302

  社会公益研究

20

 

20

 

 

 

20604

技术研究与开发

430

 

430

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

100

 

100

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

330

 

330

 

 

 

20605

科技条件与服务

708

 

708

 

 

 

2060502

  技术创新服务体系

708

 

708

 

 

 

20607

科学技术普及

100

 

100

 

 

 

2060702

  科普活动

20

 

20

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

80

 

80

 

 

 

20608

科技交流与合作

35

 

35

 

 

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

35

 

35

 

 

 

20699

其他科学技术支出

54

 

54

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

54

 

54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3

3

 

 

 

 

21005

医疗保障

3

3

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1

1

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

 

 

213

农林水支出

2

 

2

 

 

 

21305

扶贫

2

 

2

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2

 

2

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 


 

  

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4


部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,538

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

1,533

1,533

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

3

3

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

2

2

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,538

本年支出合计

53

1,538

1,538

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,538

总计

58

1,538

1,538

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5


部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,538

168

1,370

206

科学技术支出

1,533

165

1,368

20601

科学技术管理事务

186

165

21

2060101

  行政运行

164

164

 

2060102

  一般行政管理事务

21

 

21

2060199

  其他科学技术管理事务支出

1

1

 

20603

应用研究

20

 

20

2060302

  社会公益研究

20

 

20

20604

技术研究与开发

430

 

430

2060402

  应用技术研究与开发

100

 

100

2060404

  科技成果转化与扩散

330

 

330

20605

科技条件与服务

708

 

708

2060502

  技术创新服务体系

708

 

708

20607

科学技术普及

100

 

100

2060702

  科普活动

20

 

20

2060703

  青少年科技活动

80

 

80

20608

科技交流与合作

35

 

35

2060899

  其他科技交流与合作支出

35

 

35

20699

其他科学技术支出

54

 

54

2069999

  其他科学技术支出

54

 

54

208

社会保障和就业支出

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3

3

 

21005

医疗保障

3

3

 

2100501

  行政单位医疗

1

1

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

213

农林水支出

2

 

2

21305

扶贫

2

 

2

2130599

  其他扶贫支出

2

 

2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

73

302

商品和服务支出

8

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

24

30201

  办公费

1

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

30

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

2

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

6

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

1

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

87

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

9

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

23

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

51

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 1

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

4

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

160

公用经费合计

8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7


部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

1

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 


 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8


 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      2016年度本部门无政府性基金收入及支出。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 


 第三部分  武汉市汉阳区科学技术局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,538万元,支出总计1,538万元。与2015年相比,收、支总计各减少2186万元,降低58.70%,主要原因:一是科技项目资金按安排需结转至20171月拨付,二是战略性产业基金项目正在进行组织调研实施中,资金结转至下年使用。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,538万元。其中:财政拨款收入1,538万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1538万元。其中:基本支出168万元,占本年支出10.92%;项目支出1370万元,占本年支出89.08%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,538万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2,186.00万元,降低 58.70%。主要原因:一是科技项目资金按安排需结转至20171月拨付,二是战略性产业基金项目正在进行组织调研实施中,资金结转至下年使用。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4718.89万元 ,支出决算为1538 万元,完成年度预算的 32.59 %。其中:基本支出 168 万元,项目支出1,370 万元。项目支出主要用于2016年全区软科学研究计划、软科学研发计划、高新技术成果转化与扩散、科技创新计划、科技创新平台计划、公告服务平台计划、科学技术普及等七大类的科技计划项目扶持。涉及新材料、生物医药、电子信息、节能环保、装备制造、高技术服务、社会发展等相关领域。主要成效:帮助企业突破了一批关键共性技术,提升了企业集成创新能力,推动了重点特色高新技术产业和区域科技创新能力的整体提升。

(一)科学技术支出()年度预算为 4709.71万元,支出决算为1,533万元,完成年度预算的 32.55 %,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是科技项目资金按安排需结转至20171月拨付,二是战略性产业基金项目正在进行组织调研实施中,资金结转至下年使用。

 

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预为 5.52万元,支出决算为3万元,完成年度预算的54.35 %

() 农林水支出()年度预算为 3万元,支出决算为2万元,完成年度预算的 66.67 %

 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出168万元,其中,人员经费160 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 离休费、退休费、 奖励金、住房公积金。公用经费 8万元,主要包括:办公费、 劳务费、  福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区科学技术局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区科学技术局本级 1 个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2万元,支出决算为1万元,为预算的50%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元,主要原因:是严格控制因公出国()

 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,为预算的50%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元,主要原因是:年内积极参入政府公车改革,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费1万元,为预算的50%,比预算减少1 万元,主要原因是:严格控制公务用车,参入政府公车改革。主要用于部门专利执法、知识产权执法、下基层工作调研、为科技企业服务等。其中:燃料费0.1万元;维修费 0.53万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元,主要原因是:严格控制公务接待、公务用餐。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 3万元,降低 75 %,其中:因公出国()支出决算减少 2万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,降低50%,公务接待支出决算减少 0万元,增加(降低)0%。因公出国()费用支出减少的主要原国是:是严格控制因公出国()。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车,积极参入政府公车改革。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 2016年度本部门无政府性基金收入及支出。

 九. 关于2016年度预算绩效情况的说明

本部门2016年没有开展绩效评价工作。

十、 2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区科学技术局机关运行经费支出 8 万元,与2015年持平。

() 政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区科学技术局政府采购支出总额 52 万元,其中:政府采购货物支出 4 万元、 政府采购服务支出 48 万元。

() 国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区科学技术局共有车辆 0 辆,一般公务用车0 辆。

(四)单位机构撤销合并情况。因政府机构改革,原武汉市汉阳区科学技术局、武汉市汉阳区经济和信息化局已于2016年12月30日撤销,新成立武汉市汉阳区科技和经济信息化局,阳编 (2016)39号。

 

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 




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