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主题分类
财政
发文日期
2017-01-13
有效性
有效

汉阳区城乡统筹发展工作办公室2017年部门预算公开

发文单位:      时间:2017-01-13 00:00 【 打印 】 【 下载 】

2017年部门预算

及“三公”经费公开

基本情况

一 部门主要职能

负责本区域内城中村和旧城改造范围内的基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划,改造项目和改造实施方案。

负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批资金筹措和征地拆迁工作。

负责组织做好拆迁安置和过渡期居民生活的统筹安排,保障居民正常生活。

    1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表


附件1

汉阳区城乡统筹发展工作办公室

   2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1 负责本区域内城中村和旧城改造范围内基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划,改造项目和改造实施方案。

2  负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹借和征地拆迁等工作。

3  负责组织做好拆迁安置和过渡期居民(村民)生活的统筹安排,保障居民(村民)正常生活。

4   负责组织实施全区危旧房和棚户区改造工作。

5   承担完善城中村改造后新型经营管理体制的责任,拟订城中村经济发展中长期规划,并组织指导实施。

(二)部门预算单位构成

汉阳区城乡统筹办由机关及下属汉阳区土地储备事务中心1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

汉阳区城乡统筹办总编制人数18人,其中:行政编制10人,事业编制8人。在职实有人数16人,其中:行政编制8人,事业编制8人。

退休人员10人。

二、收支预算情况

2017部门预算总收入1574.6万元。其中财政补款(补助)收入1404.6万元,其他收入170万元。

2017年部门预算总支出1574.6万元,主要包括一般公共服务支出522.24万元,城乡社区事务支出1000万元,医疗卫生支出23.29万元,社会保障和就业支出26.07万元,农林水支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1404.6万元,比2016年预算增加988.94万元,增加237.9%,主要是增加了土地储备项目经费1000万元,安排情况如下:

(一)基本支出350.43万元,比2016年预算减少11.06万元,减少3.1%,主要原因:减少了1名行政编制在职人员、以及按规定调整了在职人员津补贴。

1.工资福利支出227.04万元,主要包括基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

2.商品服务支出22.74万元,主要包括按人员数量和定额标准测算的日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出100.65万元,主要包括离退休费、医疗费和住房改革支出等。

(二)项目支出1054.17万元,比2016年预算增加1000万元,增加了1846%,主要原因是:弥补土地储备项目资金不足。

1.征收类项目:其中有大归元项目、船院项目等,工作经费主要用于项目可行性研究报告、规划咨询费、控违维稳费、资料印刷费及购买办公用品等经费。

   2 .危旧房、棚户区改造工作经费主要用于项目律师费、设计费、资料印刷费、办公用品购置及规划咨询费等。

   3.土地储备项目工作经费主要用于测量费、勘测费、项目工作经费等。

  


附件2

收支预算总表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

1404.6

一般公共服务

522.24

一、基本支出

350..43

二、财政纳入专户管理的非税收入

外交

工资福利支出

227.04

三、往来户可用资金

170

国防

对个人和家庭的补助

100.65

四、其他自由资金

公共安全

商品和服务支出

22.74

上级补助收入

教育

专项公用经费

附属单位上缴收入

科学技术

二、项目支出

1224.17

事业单位经营收入

文化体育与传媒

一般项目支出

1224.17

其他收入

社会保障和就业

26.07

社会保险基金支出

医疗卫生

23.29

节能环保

城乡社区事务

1000

农林水事务

3

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

金融监管等事务支出

援助其他地区支出

国土资源气象等支出

住房保障支出

粮油物资管理事务

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

债务付息支出

本年收入合计

1574.6

本年支出合计

1574.6

本年支出合计

1574.6

结转下年

结转下年

五、上年结转

收入总计

1574.6

支出总计

1574.6

支出总计

1574.6

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

009005001

汉阳区城乡统筹发展工作办公室

1574.6

1404.6

1404.6

170

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

009005001

汉阳区城乡统筹发展工作办公室

1574.6

350.43

227.04

100.65

22.74

1224.17

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

1404.6

一般公共服务

352.24

一、基本支出

350.43

外交

工资福利支出

227.04

国防

对个人和家庭的补助

100.65

公共安全

商品和服务支出

22.74

教育

专项公用经费

科学技术

二、项目支出

1054.17

文化体育与传媒

一般项目支出

1054.17

社会保障和就业

26.07

社会保险基金支出

医疗卫生

23.29

节能环保

城乡社区事务

1000

农林水事务

3

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

金融监管等事务支出

援助其他地区支出

国土资源气象等支出

住房保障支出

粮油物资管理事务

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

债务付息支出

本年支出合计

1404.6

本年支出合计

1404.6

结转下年

结转下年

收入总计

1404.6

支出总计

1404.6

支出总计

1404.6

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务

352.24

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

352.24

2010301

行政运行(政府办公厅)

205.4

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

47.75

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.25

2010350

事业运行(政府办公厅)

96.84

208

社会保障和就业支出

26.07

05

行政事业单位离退休

24.9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.9

11

残疾人事业

1.17

2081199

其他残疾人事业支出

1.17

210

医疗卫生与计划生育支出

23.29

11

行政事业单位医疗

23.29

2101101

行政单位医疗

18.18

2101102

事业单位医疗

5.11

212

城乡社区支出

1000

01

城乡社区管理事务

1000

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1000

213

农林水支出

3

05

扶贫

3

2130599

其他扶贫支出

3

附件7

    一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

301

工资福利支出

228.21

30101

基本工资

54.61

30102

津贴补贴

107.85

30103

奖金

2.77

30104

社会保障缴费

12.2

30107

绩效工资

25.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.9

302

商品服务和服务支出

1070.49

30201

办公费

8.35

30202

印刷费

7.1

30203

咨询费

5

30207

邮电费

1.4

30211

差旅费

5

30213

维修(护)费

1.86

30215

会议费

2

30216

培训费

1.12

30217

公务接待费

4

30218

专用材料费

0.3

30227

委托业务费

1000

30228

工会经费

2.54

30229

福利费

3.17

30239

其他交通费用

8.65

30299

其他商品和服务支出

20

303

对个人和家庭的补助

100.65

30302

退休费

56.69

30307

医疗费

16.77

30311

住房公积金

15.22

30312

提租补贴

4.96

30315

物业服务补贴

7.01

399

其他支出(类)

5.25

39999

其他支出

5.25

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费的单位范围包括汉阳区城乡统筹办机关本级及下级单位汉阳区土地储备事务中心。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4万元,比2016预算减少4万元,主要原因是落实中央八项规定,厉行节约。减少了公务用车购置及运行维护费。

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2016预算持平,主要原因是无因公出国(镜)安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0万元,比2016预算减少4万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,与 2016年预算持平。主要原因是未发生购置公务用车事项。

2、公务用车运行维护费4万元,比2016预算减少了4万元,主要原因减少了公务用车。

(三)公务接待费预算4万元,与2016年预算持平,主要原因是落实中央八项规定,厉行节约。

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表


单位:万元


    

2017年预算


    

4



  1.因公出国()费用

 



  2.公务用车购置及运行维护费

 



  其中:(1)公务用车购置费

 



        (2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费

 4



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