2014年度武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算

 

2014年度

 

 

武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算

 

 

20151029


 

目录

第一部分、武汉市公安局汉阳区交通大队基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市公安局汉阳区交通大队基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队总编制人数175人,其中:行政编制175人。在职实有人数175人,其中:行政175人。离退休人员8人,其中:退休8人。

 第二部分、武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度收入总计5,963万元,支出总计5,963万元。与2013年相比,收入增加25%,支出增加25%。主要原因是聘用人员经费、办案业务费、道路交通管理专项业务费的增加,营房年久需修缮改造 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度本年收入合计5,850万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 5,768万元,占本年收入98%,其他收入  82万元,占本年收入12 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度本年支出合计5,768万元。其中:基本支出1,083万元,占本年支出18 %,项目支出4,685万元,占本年支出82 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5,768万元。与2013年相比,收、支各增加 1,111万元,增长23 %。主要原因是聘用人员经费、办案业务费、道路交通管理专项业务费的增加,营房年久需修缮改造 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6075万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为5,768万元,完成年度预算的95%。其中:基本支出1,083万元,项目支出4,685万元。项目支出主要用于:  

办案业务经费971万元,查处交通违法行为、交通事故处理和预防;

道路交通管理专项业务费1627万元,车辆及驾驶人管理、交通安全宣传教育、交通设施配备和维护;

专项公用经费438万元;

交通协警、文职人员经费1,012万元,交通协警、文职人员工资、社会保障缴费等。

被装购置经费62万元;

公安专用设备购置经费292万元,更新警车和牵引车、加强网络视频监控。

营房维修维护费283万元。   

 () 公共安全支出()年度预算为5740万元,支出决算为5698万元,完成年度预算的99%。

 ( 社会保障和就业支出()年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为60万元,支出决算为60万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,083万元,其中,人员经费1,083万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元(在项目经费中列支专项公用经费438万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市公安局汉阳区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局汉阳区交通大队本级。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为277万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为277万元。

1.公务用车购置费112万元。本年度购置(更新)公务用车3辆,年末公务用车保有量41辆。

2.公务用车运行维护费165万元。其中:租车费3万元;燃料费 103万元;维修费  40万元;保险费  12万元;车辆购置税7万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2014年无政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市公安局汉阳区交通大队机关运行经费支出1521万元,较2013年增加                    62万元,增长4%。

 ()政府采购支出情况。2014年度武汉市公安局汉阳区交通大队政府采购支出总额696万元,其中:政府采购货物支出 325万元、政府采购工程支出 354万元、政府采购服务支出 17万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市公安局汉阳区交通大队共有车辆41辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车辆,一般执法执勤用车30辆,特种专业技术用车辆,其他用车11辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

 

第三部分、武汉市公安局汉阳区交通大队2014年度部门决算表

 

 2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市公安局汉阳区交通大队                                单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 5,768 一、一般公共服务支出 27 0
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 28 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 29 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 30 5,698
四、经营收入 5 0 五、教育支出 31 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 32 0
六、其他收入 7 82 七、文化体育与传媒支出 33 0
  8   八、社会保障和就业支出 34 10
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 60
  10   十、节能环保支出 36 0
  11   十一、城乡社区支出 37 0
  12   十二、农林水支出 38 0
  13   十三、交通运输支出 39 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 0
  15   十五、商业服务业等支出 41 0
  16   十六、金融支出 42 0
  17   十七、援助其他地区支出 43 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0
  19   十九、住房保障支出 45 0
  20   二十、粮油物资储备支出 46 0
  21   二十一、国债还本付息支出 47 0
  22   二十二、其他支出 48 0
本年收入合计 23 5,850 本年支出合计 49 5,768
    用事业基金弥补收支差额 24 0     结余分配 50 0
    年初结转和结余 25 113     年末结转和结余 51 195
总计 26 5,963 总计 52 5,963
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市公安局汉阳区交通大队                                单位:万元 

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,850 5,768         82
204 公共安全支出 5,780 5,698         82
20402 公安 5,780 5,698         82
2040201   行政运行 1,023 1,023          
2040212   道路交通管理 4,757 4,675         82
208 社会保障和就业支出 10 10 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 10 10 0 0 0 0 0
2081199   其他残疾人事业支出 10 10 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 60 60          
21005 医疗保障 60 60          
2100503   公务员医疗补助 60 60          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市公安局汉阳区交通大队                                单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,768 1,083 4,685      
204 公共安全支出 5,698 1,023 4,675      
20402 公安 5,698 1,023 4,675      
2040201   行政运行 1,023 1,023        
2040212   道路交通管理 4,675   4,675      
208 社会保障和就业支出 10 0 10 0 0 0
20811 残疾人事业 10 0 10 0 0 0
2081199   其他残疾人事业支出 10 0 10 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 60 60        
21005 医疗保障 60 60        
2100503   公务员医疗补助 60 60        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市公安局汉阳区交通大队                                单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 5,768 一、一般公共服务支出 28 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 5,698 5,698 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 10 10 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 60 60 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 5,768 本年支出合计 50 5,768 5,768 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 5,768 支出总计 54 5,768 5,768 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市公安局汉阳区交通大队                                单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,768 1,083 4,685
204 公共安全支出 5,698 1,023 4,675
20402 公安 5,698 1,023 4,675
2040201   行政运行 1,023 1,023  
2040212   道路交通管理 4,675   4,675
208 社会保障和就业支出 10 0 10
20811 残疾人事业 10 0 10
2081199   其他残疾人事业支出 10 0 10
210 医疗卫生与计划生育支出 60 60  
21005 医疗保障 60 60  
2100503   公务员医疗补助 60 60  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市公安局汉阳区交通大队                                单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,083 1,083  
30101 30101 基本工资 262 262  
30102 30102 津贴补贴 587 587  
30104 30104 社会保障缴费 41 41  
30106 30106 伙食补助费 47 47  
30199 30199 其他工资福利支出 51 51 0
30302 30302 退休费 35 35 0
30307 30307 医疗费 60 60  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

公开部门:武汉市公安局汉阳区交通大队                                单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
277   277 112 165  
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市公安局汉阳区交通大队                                单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
本单位无政府性基金预算财政拨款          
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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