武汉市汉阳区人民政府

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2016年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算

来源:      发文单位: 无      时间: 2017-10-31 00:00

目 录

 

第一部分  中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

 一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关,在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,围绕党的中心任务开展工作。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,负责全区基层共青团工作;负责区青年联合会、青教办和少先队工作;指导青少年社团的组织工作。

2、维护青少年合法权益,协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青年思想动态和青年工作状况,为区委、区政府决策提出建议;根据青少年的特点开展活动。

4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

5、负责全区共青团的组织建设,协助党组织管理、选拔、使用干部;指导少先队组织推荐优秀少先队员入团,做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作,负责培训全区团的干部;组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6、负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设;负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

7、负责青年统战工作,组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

8、办理未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。

10、参与文明城市建设工作,配合抓好待业青年的培训就业工作。

11、完成上级交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位个、自收自支事业单位个。

纳入中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.汉阳区青少年教育办公室

2.汉阳区青少年活动中心

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会总编制人数13人,其中:行政编制5人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人,其中:行政4人,事业2人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人,其中:退休1人。

 

 

 

 

 

 


第二部分  中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

433

一、一般公共服务支出

28

402

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

19

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

19

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

433

本年支出合计

51

433

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

433

总计

54

433

 

 


2016年度收入决算表(表2)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

433

433

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

402

402

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

402

402

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

136

136

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

266

266

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8

8

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8

8

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6

6

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

229

其他支出

19

19

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

19

19

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

19

19

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2016年度支出决算表(表3)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

433

145

288

 

 

 

201

一般公共服务支出

402

136

266

 

 

 

20129

群众团体事务

402

136

266

 

 

 

2012901

  行政运行

136

136

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

266

 

266

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8

8

 

 

 

 

21005

医疗保障

8

8

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6

6

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

229

其他支出

19

 

19

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

19

 

19

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

19

 

19

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

414

一、一般公共服务支出

30

402

402

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

19

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1

1

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

8

8

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

19

0

19

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

433

本年支出合计

53

433

414

19

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

433

总计

58

433

414

19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

414

145

269

201

一般公共服务支出

402

136

266

20129

群众团体事务

402

136

266

2012901

  行政运行

136

136

 

2012902

  一般行政管理事务

266

 

266

208

社会保障和就业支出

1

1

 

20811

残疾人事业

1

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8

8

 

21005

医疗保障

8

8

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

2100503

  公务员医疗补助

6

6

 

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

81

302

商品和服务支出

4

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

19

30201

  办公费

1

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

36

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

2

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

9

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

1

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

60

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

6

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

49

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

5

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

1

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

2

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

141

公用经费合计

4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。


2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

19

19

 

19

 

229

其他支出

 

19

19

 

19

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

19

19

 

19

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

 

19

19

 

19

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。




第三部分  中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计433万元,支出总计433万元。与2015年相比,收、支总计各增加125万元,增长40.58%,主要原因是基本支出中,较2015年增加了在职和退休人员奖励经费及工改配套经费;项目支出中,较2015年全区关工委专项工作经费增加、所属自收自支事业单位(区青少年活动中心)开展公益活动经费增加等

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计433万元。其中:财政拨款收入433万元,占本年收入100.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计433万元。其中:基本支出145万元,占本年支出33.49%;项目支出288万元,占本年支出66.51%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计433万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加125万元,增长40.58%。主要原因是基本支出中,较2015年增加了在职和退休人员奖励经费及工改配套经费;项目支出中,较2015年全区关工委专项工作经费增加、所属自收自支事业单位(区青少年活动中心)开展公益活动经费增加等

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为433万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为433万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出145万元,项目支出288万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 402 万元,支出决算为402万元,完成年度预算的 100 %。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 1 万元,支出决算为1万元,完成年度预算的 100 %。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 8 万元,支出决算为8万元,完成年度预算的 100 %。

(四) 农林水支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

(五) 其他支出(类)。年度预算为19万元,支出决算为19万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出145万元,其中,人员经费141 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级及下属 1 个行政单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2.7万元,支出决算为1万元,为预算的37.04%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%。

2016年中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,为预算的37.04%;其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费1万元,为预算的37.04%,比预算减少 1.7万元,主要原因是2016年进行了公车拍卖。主要用于公务用车运行维护,其中:租车费1万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5万元,降低83.33 %,其中:因公出国(境)支出决算减少2.00万元,降低100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.00万元,降低75.00%,公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是无因公出国(境)计划,无年初预算,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后进行了公开拍卖。

 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入19万元,本年支出19万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:(八) 其他支出(类)。支出决算为19万元,主要用于青少年公益事业等方面支出。

 

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会机关运行经费支出4万元,比2015年减少万元,降低42.86 %。主要原因是公务用车运行维护费用减少,未产生购置办公设备费用。

(二)政府采购支出情况。2016年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额107万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会共有车辆0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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