汉阳团区委2017年部门预算
及“三公”经费公开
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
汉阳团区委2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关,在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,围绕党的中心任务开展工作。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,负责全区基层共青团工作;负责区青年联合会、青教办和少先队工作;指导青少年社团的组织工作。
2、维护青少年合法权益,协调与青少年利益相关的事务。
3、调查青年思想动态和青年工作状况,为区委、区政府决策提出建议;根据青少年的特点开展活动。
4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。
5、负责全区共青团的组织建设,协助党组织管理、选拔、使用干部;指导少先队组织推荐优秀少先队员入团,做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作,负责培训全区团的干部;组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
6、负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设;负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。
7、负责青年统战工作,组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。
8、办理未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。
9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。
10、参与文明城市建设工作,配合抓好待业青年的培训就业工作。
11、完成上级交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
汉阳区团委由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。
(三)部门人员构成
汉阳区团委总编制人数13人,其中:行政编制5人,事业编制8人。在职实有人数5人,其中:行政3人,事业2人。
离退休人员1人,其中:退休1人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入433.83万元。其中:财政拨款(补助)收入383.83万元,往来户可用资金50万元。
2017年部门预算总支出433.83万元,主要包括一般公共服务支出418.26万元,社会保障和就业支出6.21万元,医疗卫生支出6.36万元,农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数383.83万元,比2016年预算增加25.69万元,增长7.17%,安排情况如下:
(一)基本支出81.27万元,比2016年预算减少23.31万元,减幅22.29%。主要原因是:在职人员减少2人。其中:
1.工资福利支出57.98万元,较2016年减少22.08万元。
2.商品服务支出8.28万元,较2016年减少2.59万元。
3.对个人和家庭补助支出15.01万元,较2016年增加1.36万元。
(二)项目支出302.56万元,比2016年预算增加49万元,增长19.32%,主要原因是:关工委专项工作经费增加、新增了未成年人心理健康辅导站运营经费。其中:
1. 区关工委管理及工作经费81万元。用于全区关心下一代工作。
2. 青教工作经费11.72万元。此项目用于青少年思想道德教育、各街道青教辅导员相关经费等。
3. 建功实践行动经费19.28万元。用于团组织建设及团务调研、大学生创新创业、青联工作经费及机关后勤服务保障经费等。
4、青年志愿者相关经费6万元。用于青年志愿服务活动。
5、区青少年活动中心专项工作经费67.5万元。此项经费用于区青少年活动中心、区青少年空间运行维护费用。
6、区青少年空间相关经费23.05万元。
7、青少年暑期托管项目工作经费10万元。
8、网吧监督经费5万元。
9、青年工作专项经费20万元。
10、重点青少年群体服务管理工作经费3万元。
11、青少年活动中心修缮改造经费35万元。
12、汉台青少年交流工作经费3万元。
13、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。
14、行政事业单位缴纳残保金0.51万元。
15、精准扶贫专项经费3万元。
16、未成年人心里健康辅导站运营经费8万元。
17、工会经费、扶贫等其他补助1.5万元。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
383.83 |
201一般公共服务 |
418.26 |
一、基本支出 |
81.27 |
财政指标拨款(补助) |
383.83 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
57.98 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
15.01 |
二、纳入财政专户非税收入安排的资金 |
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
8.28 |
三、往来户可用资金 |
50.00 |
205教育 |
|
专项公用经费 |
|
四、其他自有资金 |
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
352.56 |
上级补助收入 |
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
352.56 |
附属单位上缴收入 |
|
208社会保障和就业 |
6.21 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
210医疗卫生 |
6.36 |
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
433.83 |
本年支出合计 |
433.83 |
本年支出合计 |
433.83 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
(一)财政拨款(补助)结转 |
|
|
|
|
|
1、财政指标拨款(补助)结转 |
|
|
|
|
|
2、金库非税收入安排的拨款结转 |
|
|
|
|
|
(二)财政专户非税收入安排的支出结转 |
|
|
|
|
|
(三)其他结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
433.83 |
支出总计 |
433.83 |
支出总计 |
433.83 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款(补助) |
|
|
纳入财政专户非税收入安排的资金 |
往来户可用资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
小计 |
财政指标拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
005001025 |
汉阳区团区委 |
433.83 |
383.83 |
383.83 |
|
|
50.00 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
|
项目支出 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
005001025 |
汉阳区团区委 |
433.83 |
81.27 |
57.98 |
15.01 |
8.28 |
|
352.56 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
383.83 |
201一般公共服务 |
368.26 |
一、基本支出 |
81.27 |
财政指标拨款(补助) |
383.83 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
57.98 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
15.01 |
|
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
8.28 |
|
|
205教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
302.56 |
|
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
302.56 |
|
|
208社会保障和就业 |
6.21 |
|
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生 |
6.36 |
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
383.83 |
本年支出合计 |
383.83 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
383.83 |
支出总计 |
383.83 |
支出总计 |
383.83 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
383.83 |
201 |
一般公共服务 |
368.26 |
29 |
群众团体事务 |
368.26 |
2012901 |
行政运行(群众团体) |
69.21 |
2012902 |
一般行政管理事务(群众团体) |
299.05 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6.21 |
05 |
行政事业单位离退休 |
5.70 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.70 |
11 |
残疾人事业 |
0.51 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.51 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.36 |
11 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
2101101 |
行政单位医疗 |
2.90 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.46 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
383.83 |
301 |
工资福利支出 |
66.49 |
30101 |
基本工资 |
12.53 |
30102 |
津贴补贴 |
29.51 |
30103 |
奖金 |
0.66 |
30104 |
社会保障缴费 |
3.41 |
30106 |
伙食补助费 |
8.00 |
30107 |
绩效工资 |
6.68 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.70 |
302 |
商品和服务支出 |
294.33 |
30201 |
办公费 |
69.78 |
30202 |
印刷费 |
9.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
30206 |
电费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
30213 |
维修(护)费 |
46.00 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
30216 |
培训费 |
4.03 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
30226 |
劳务费 |
100.55 |
30228 |
工会经费 |
2.17 |
30229 |
福利费 |
0.83 |
30239 |
其他交通费用 |
4.81 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.16 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.01 |
30302 |
退休费 |
4.84 |
30303 |
退职(役)费 |
4.00 |
30307 |
医疗费 |
3.46 |
30311 |
住房公积金 |
4.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.98 |
30315 |
物业服务补贴 |
1.73 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
共青团汉阳区委员会“三公”经费开支范围包括委本级及下属1个全额拨款事业单位、1个自收自支事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算2万元,比2016年预算减少2.7万元,下降57.45%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,主要原因是无因公出国(境)计划。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算减少2.7万元。其中:
1、公务用车购置费0万元,主要原因是:今年无公务用车购置计划。
2、公务用车运行维护费0万元,比2016年预算减少2.7万元,主要原因是无公务车。
(三)公务接待费预算2万元。
附件9
汉阳团区委2017年 “三公”经费
财政拨款预算表
单位:万元
项目 |
2017年预算 |
合计 |
2.00 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务用车运行维护费 |
|
3、公务用车购置 |
|
4、公务接待费 |
2.00 |
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