武汉市汉阳区人民政府

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2016年度武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算

来源: 区残联      发文单位: 区残联      时间: 2017-10-30 00:00

第一部分  武汉市汉阳区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区残疾人联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市汉阳区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区残疾人联合会概况

 

一、部门主要职能

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市汉阳区残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区残疾人劳动服务部

三、部门人员构成

武汉市汉阳区残疾人联合会总编制人数5人,其中:行政编制3人,事业编制2(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数4人,其中:行政3人,事业1(其中:参照公务员法管理0)。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

 

 

 

 

第二部武汉市汉阳区残疾人联合会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

588

一、一般公共服务支出

28

0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

583

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

1

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

588

本年支出合计

51

588

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

63

    年末结转和结余

53

63

总计

27

651

总计

54

651

 

 

2016年度收入决算表(表2)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

588

588

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

583

583

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

311

311

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

121

121

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

8

8

 

 

 

 

 

2081106

  残疾人体育

4

4

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

178

178

0

0

0

0

0

20819

最低生活保障

242

242

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

242

242

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

30

30

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

30

30

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4

4

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4

4

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1

1

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1

1

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

588

83

505

 

 

 

208

社会保障和就业支出

583

78

505

 

 

 

20811

残疾人事业

311

78

233

 

 

 

2081101

  行政运行

121

71

50

 

 

 

2081104

  残疾人康复

8

1

7

 

 

 

2081106

  残疾人体育

4

4

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

178

2

176

0

0

0

20819

最低生活保障

242

 

242

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

242

 

242

 

 

 

20825

其他生活救助

30

 

30

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

30

 

30

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4

4

 

 

 

 

21005

医疗保障

4

4

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

 

 

213

农林水支出

1

1

 

 

 

 

21305

扶贫

1

1

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1

1

 

 

 

 

 

 2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

588

一、一般公共服务支出

30

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

583

583

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

4

4

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

1

1

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

588

本年支出合计

53

588

588

0

年初财政拨款结转和结余

25

63

年末财政拨款结转和结余

54

63

63

0

一、一般公共预算财政拨款

26

63

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

651

总计

58

651

651

0

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

 

 

 

 

 

合计

588

83

505

208

社会保障和就业支出

583

78

505

20811

残疾人事业

311

78

233

2081101

  行政运行

121

71

50

2081104

  残疾人康复

8

1

7

2081106

  残疾人体育

4

4

0

2081199

  其他残疾人事业支出

178

2

176

20819

最低生活保障

242

 

242

2081901

  城市最低生活保障金支出

242

 

242

20825

其他生活救助

30

 

30

2082501

  其他城市生活救助

30

 

30

210

医疗卫生与计划生育支出

4

4

 

21005

医疗保障

4

4

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

213

农林水支出

1

1

 

21305

扶贫

1

1

 

2130599

  其他扶贫支出

1

1

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

44

302

商品和服务支出

5

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

8

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

25

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

7

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

3

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

1

30209

  物业管理费

3

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

34

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

29

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1

 

 

 

人员经费合计

78

公用经费合计

5

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  武汉市汉阳区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计588万元,支出总计651万元。与2015年相比,收、支总计各增加(减少) 132.79万元,增长(降低) 25.62%,主要原因是残疾人的各项补贴人数有所增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计588万元。其中:财政拨款收入588万元,占本年收入100.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计588万元。其中:基本支出83万元,占本年支出14.12%;项目支出505万元,占本年支出85.88%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计651万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 133.00万元,增长(降低) 25.68%。主要原因是残疾人的各项补贴人数有所增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为739.21万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为588万元,完成年度预算的80%。其中:基本支出82.88万元,项目支出505.26万元。项目支出主要对22项残疾人的救助补贴以及今年实行的两项残疾人专项经费补贴。

1、145名0—14岁儿童进行了突发性残疾障碍康复训练补贴206.6万元;

2、为智力残疾人家庭家庭托养服务1.08万人次,补贴经费108 万元;为922名智力残疾人发放家庭照料补贴92.2万元。

……

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为642万元,支出决算为583万元,完成年度预算的91%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5   万元,支出决算为4万元,完成年度预算的80%。 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出83万元,其中,人员经费71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区残疾人联合会本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.6万元,支出决算为1万元,为预算的15%,其中:

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,为预算的15%;其中:

(1)公务用车运行维护费1万元,为预算的15%,比预算增加(减少) -5.6万元,其中:燃料费0.5万元;维修费0.2万元;保险费0.3万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少) -4.00万元,增长(降低) -80.00 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-4.00万元,增长(降低)-80.00%。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余     0.00万元,本年收入588万元,本年支出588万元,年末结转和结余0.00万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

    (一) 绩效评价工作开展情况  

一是生活有保障。残疾人专项经费是残疾人的保命钱,今年,根据《武汉市加快推进残疾人小康进程的实施意见》,从7月一日开始,全面落实困难残疾人社保补贴、生活补贴和重度残疾人护理补贴。为了把这两项惠及残疾人的政策落实到位,区残联充分利用多种媒介宣传残疾人两项补贴制度,同时考虑到残疾人获取信息的特殊要求和实际困难,利用街道、社区宣传栏宣传这项惠民政策,引导全社会更加关心、关爱残疾人。对于到残联办事,咨询的残疾人和家属,认真对他们进行宣传解读,确保残疾人及其家属知晓残疾人两项补贴制度内容,了解基本申领程序和要求。协助残疾人便捷办理相关手续。

    为了保证残疾救助经费的落实,区残联根据文件精神,积极上门做好辖区内企业工作,依法征收残疾人社会保障金1700多万。区残联对22项残疾人的救助补贴以及今年实行的两项残疾人专项经费补贴,建立制度,对残疾人专项经费实行动态管理,严把审核关。组织各街道残联严格审核残疾人专项经费,实现了残疾人的所有救助经费实行无现金方式社会化发放。区残联和各街道残联每年进行两次残疾人各项补贴经费自我清理排查,各街道间互查,请审计局审计,杜绝重报、瞒报、漏报;对低保变化、离世死亡、残疾人增减情况及时更新,实行动态管理发放;对不符合补助条件的,耐心做好政策解释,杜绝“人情”操作,确保每一分钱的残疾人的救助经费落实到残疾人手中。

二是康复有条件。区残联把残疾人康复工作作为全区残疾人事业可持续发展的重要平台,今年实施的康复工程如下:

1、35名盲人、64名脑瘫儿童、48名自闭症儿童、9名智障儿童和11名听力言语残疾人安排了有效的康复训练;

2、145名0—14岁儿童进行了突发性残疾障碍康复训练补贴206.6万元;

3、为辖区56名居民群众做了听力筛查,对400名残疾人进行了辅助器具需求的调查;

4、3000名白内障患者进行了初步筛查;

5、免费发放假肢16副、矫形器8个、助视器9副、助听器25支,免费发放残疾人小型辅助器具369件。

改革过去由残联包办的模式,调动各街道、社区和社会力量,进一步加强残疾人康复工作,依托街道“阳光家园”残疾人活动平台,建立健全以专业机构为骨干、社区为基础、家庭为依托的残疾人康复网络;全面提高残疾人康复服务能力。使他们最大限度的减轻残疾影响,融入社会。

鹦鹉街采取为残疾人购买服务的方法,首次引进武汉市爱特特殊儿童教育培训中心,免费为0—14岁语言障碍、智力障碍、脑瘫、唐氏综合症患儿及有特殊需求的儿童提供专业的语言、感觉、自理能力训练及艺术、认知教学等服务,实现特殊儿童的综合康复。

琴断口街与艾格眼科医院联系,组织眼科医生为辖区残疾人义诊,指导眼睛残疾人康复训练。

区残联发挥区位优势,积极与市康复中心联系,配合做好残疾人康复工作,在完成0—14岁耳聋、智障、脑瘫、孤独症、肢残等5类残疾儿童康复训练目标和残疾人盲人、聋人、肢残人康复训练服务目标的同时,组织更多的残疾人参与康复训练,让更多的各类残疾人受益。
    三是居家有照料。残疾人特别是重度残疾人的居家护理,关系到残疾人的生活质量。区残疾对全区256名重度残疾人,采取了(组织人员上门护理、发放护理经费、既发放护理经费,又组织人员上门服务)三种形式的居家护理服务,全年服务达1.23万人次,发放各种残疾人居家护理补贴419.6万元。为智力残疾人家庭家庭托养服务1.08万人次,补贴经费108 万元;为922名智力残疾人发放家庭照料补贴92.2万元。

今年,建桥街率先建立了为精神病人服务的“阳光驿站”,为辖区稳定期精神残疾人提供日间照料、功能训练、技能培训、心理疏导等康复服务。进一步加强“阳光驿站”的规范化管理,着力在内部管理、制度建设、护理人员配备到位和资金使用上下功夫,对有需求的智力、精神残疾人提供更好的庇护服务。切实改善了残疾人的生活质量。  

四是出行无障碍。深入推进残疾人无障碍出行,着力改善残疾人的安居出行条件。积极协调房地、规划、建设等部门,在城市建设中铺设盲人专用道、建设残疾人专用公共卫生间等,完善各种方便残疾人出行的公共设施。

今年,残联对提出改善无障碍居家服务设施的家庭,积极认真做好上门服务,100%满足改造无障碍设施家庭的需求。

积极做好辅助器具供应服务工作,免费配发轮椅等助器具369件。

589名残疾人办理了免费乘车卡,给重度语言、听力残疾人办理免费乘车卡328张,为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境。                                                                       

五是活得有尊严为了让每一名残疾人活得有尊严,区残联在加大残疾人救助力度的同时,积极为残疾人开展培训就业,提高残疾人的生活质量,为残疾人营造和谐的生活环境。

1、创建残疾人终身免费培训基地。为了更好地帮助我区残疾人自主择业和就业,区残联主动联合商学院,依托商学院的资源,建立了我区残疾人终身免费培训基地,基地现设有艺术摄影、糕点制作等十多个适合残疾人学习培训的专业。为我区残疾人终身免费培训技术技能。

2、依托江欣苑社区“阳光家园”,建立残疾人培训就业基地,54家非物质文化遗产传承人,为我区残疾人提供免费培训服务,为残疾人举办汉绣制作、串珠手工艺制作、毛线工艺品编制、风筝制作和皮影动画制作等职业技能培训班,残疾人把产品带回家去制作,完工后再交回基地,实行灵活就业。

    3、全区各街道社区充分利用阳光家园的培训功能,组织残疾人参加各种职业技能培训。全年各种培训达到   人次。

区残联联手琴断口街残联依托“阳光家园”,举办残疾人服装制作培训班,特邀有专业经验,获国家、省、市大奖的汇福园社区职业技能能手朱红秀亲临指导,对五十名残疾人进行服装裁剪制作培训。

二桥街利用“阳光家园”庇护性就业功能,积极联系辖区企业,一次性安排20名残疾人庇护岗位,残疾人在这里做的花远销海外。

4、积极落实区政协方案 ,积极协调区人力资源局等部门,收集各种就业信,利用微信、QQ群等信息渠道,每月不定期向街道、社区提供为残疾人服务的就业岗位信息,让残疾人在社区家门口就能获得这些信息,方便残疾人就业。同时对残疾人就业提供优惠政策。

    5、积极为残疾人寻求就业岗位。区残联坚持多途径引导残疾人就业,依法按比例安置残疾人就业、引导企业积极向残疾人提供就业岗位,帮助残疾人实现就业。引导10名残疾人走上自主创业之路,每人给予一次性创业扶持资金4000元。在全区102个社区共购买公益性岗位,安置119名残疾人就业;在辖区企业集中安置了8名残疾人就业;运用征收残疾人就业保障金手段,在企事业单位新落实残疾人就业28人;给予12家福利企业97.5万余元社保补助金,给予超比例6家安残企业6.6万余元;今年,区残联通过各种就业渠道安置140名残疾人就业上岗。

 

    十、2016年度其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市汉阳区残疾人联合会共有车辆1辆,一般公务用车1辆。2017年已上交国家。 

 

第四部分  名词解释

 

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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