武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>党委部门>区政法委>财政预决算

区委政法委2017年预算公开及“三公”经费情况

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-12 11:21

区委政法委2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

      1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


区委政法委2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

中共武汉市汉阳区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门,社会管理综合治理委员会是协助区委、区政府领导全区社会管理综合治理工作的常设议事机构,区委政法委员会机关与区社会管理综合治理委员会办公室合署办公。主要职能有:

1)根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署,统一政法各部门的思想和行动,保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻落实。

2)调查研究全区社会管理和政法工作形势,拟定有关方针、政策及采取的措施,及时向区委提出决策建议,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3)检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况;调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,有针对性地研究、制定保证严格执法的方针、政策及具体措施。

4)推动全区各部门贯彻落实中央、省、市、区关于加强和创新社会管理的决策部署;调查研究社会管理综合治理重大问题并提出工作建设;承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作,推动跨部门社会管理事项的解决;了解掌握社会管理综合治理工作进展情况,总结推广成功经验和做法;协调推动社会管理综合治理有关法律法规政策的实施工作。

5)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作;研究协调有争议的重大疑难案件;研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。

6)指导和推动政法各部门党的建设,及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施;协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副处级以上领导干部及其他分管的干部;负责区政法部门正科级干部事前备案管理工作;指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作。

7)组织推动政法部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,进一步加强政法工作。

8)承办上级交办的其他事项。

 ()部门预算单位构成

汉阳区委政法委员会为行政单位。

()部门人员构成

区委政法委共有编制20人,其中:行政编制19人,工勤编制1人。在职实有人数15人,退休人员4人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 2354.07万元。其中:财政拨款(补助)收入2254.07万元,往来户可用资金100万元。

2017年部门预算总支出2354.07万元,主要包括一般公共服务支出2300.29万元,社会保障和就业支出25.03万元,医疗卫生支出25.75万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数2254.07万元,比2016年预算增加343.66万元,增长17.98% 安排情况如下:

()基本支出320万元,2016年预算增加52.33万元,增长19.55%,主要原因是:一是工资调标;二是增加了公务交通补贴;三是公务员医疗补助,计提基数提高。其中:

1.工资福利支出216.59万元,2016年增加30.27万元

2.商品服务支出34.70万元,较2016年增加6.47万元。

3.对个人和家庭补助支出68.71万元,较2016年增加15.59万元。

()项目支出1934.07万元,比2016年预算增加291.33万元,增长17.73%,主要原因是:新增了法治工作经费和三调联动工作经费、安保队员服装费等项目。其中:

1.安保队员及协管员奖励经费80万元、安保队员人身意外伤害保障险投保13.86万元、安保队员服装费(三年一次)110万元、转业志愿兵工作经费5万元。四项共计208.86万元。

管理全区1136名安保队员、333名协管员队伍,对工作完成出色的人员进行奖励。同时,对每名安保队员、协管员进行伤害保险投保;更换安保队员服装;加强转业志愿兵队伍管理工作。

2.社区视频监控设备维护费60万元、部分社区电子监控系统提挡升级经费200万元,两项共计260万元。

对全区118个社区视频设备进行维护保养;每年安20个社区,对电子视频监控进行提挡升级改造。

3.社区综治经费68.5万元、社区水电费60万元、社区流管站维护费61.6万元、社区警务信息化建设经费118万元。四项共计308.1万元。

用于社区综治工作、社区视频监控室电费、社区流管站工作、全区118个社区警务信息化建设工作。

4.执法监督员工作经费3.9万元,涉法涉诉救助基金30万元、肇事肇祸精神病人救助基金100万元,三项共计133.9万元。

开展执法监督员工作;对符合条件的,生活确实困难的涉法涉诉案件当事人及肇事肇祸精神病人给予适当救助。

5.综治工作经费119万元、外管办经费4万元、见义勇为基金5万元、禁毒经费25万元,四项共计153万元。

用于综治日常工作;积极开展流动人口服务与管理和出租屋管理工作;表彰全区见义勇为人员;开展禁毒各项工作。

6.全区政法综治表彰经费106万元。

对获得区综治先进单位的第一、二责任人予以奖励,对被评为 “人民满意的政法单位”、“人民满意的政法干警”的单位和个人进行奖励。

7.民生保险经费62万元。

针对“见义勇为”和“自然灾害”两项关系社会民生的热点领域进行“民生保险”。按我区户籍人口及暂住人口每人1元钱预算标准投保。

8.网格员手持终端90万元、社区光纤租赁费用59万元、网格员工作经费16.25万元。三项共计165.25万元。

根据省、市文件要求,中心城区2013年内社会管理与服务信息系统实现街道、社区(村)全覆盖,为每个社区网格员配备手持终端,支付全区118个社区(村)光纤租赁年费。

9.公共安全伤害保险经费372万元。

用于全区户籍人口和暂住人口发生公共安全伤害的投保。

10.法治工作经费20万元。

开展全区法治宣传等工作。

11.三调联动工作经费50万元。

开展司法调解、人民调解、行政调解工作。

12.综治视联网平台线路服务费2.18万元。

13.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

14.政法综治工作宣传经费15万元。

14.专项工作经费65万元。

15.行政事业单位缴纳残保金1.03万元。

 16.精准扶贫专项经费3万元。

17.工会经费、扶贫等其他补助3.75万元。

 

 

 

 

 


 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2,254.07

一般公共服务

2300.29

一、基本支出

320

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

216.59

三、往来户可用资金

100

国防

 

对个人和家庭的补助

68.71

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

34.70

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

2,034.07

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

2,034.07

其他收入

 

社会保障和就业

25.03

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

25.75

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,354.07

本年支出合计

2,354.07

本年支出合计

2,354.07

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,354.07

支出总计

2,354.07

支出总计

2,354.07

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001010

汉阳区政法委

2,354.07

2,254.07

2,254.07

 

 

100

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001010

汉阳区政法委

2,354.07

320.00

216.59

68.71

34.70

 

2,034.07

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

2254.07

一般公共服务

2,200.29

一、基本支出

320.00

 

 

外交

 

工资福利支出

216.59

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

68.71

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

34.70

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

1934.07

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

1934.07

 

 

社会保障和就业

25.03

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

25.75

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

支出总计

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,254.07

201

一般公共服务

2,200.29

31

党委办公厅()及相关机构事务

2,200.29

2013101

行政运行(党委办公厅)

270.25

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅)

1,653.39

2013105

专项业务

276.65

208

社会保障和就业支出

25.03

05

行政事业单位离退休

24.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.00

11

残疾人事业

1.03

2081199

其他残疾人事业支出

1.03

210

医疗卫生与计划生育支出

25.72

11

行政事业单位医疗

25.75

2101101

行政单位医疗

11.31

210

医疗卫生与计划生育支出

25.75

11

行政事业单位医疗

25.75

2101101

行政单位医疗

11.31

2101103

公务员医疗补助

14.44

213

农林水支出

3.00

05

扶贫

3.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,254.07

301

工资福利支出

217.62

30101

基本工资

52.76

30102

津贴补贴

124.12

30103

奖金

4.40

30104

社会保障缴费

12.34

30108

机关事业单位基本养老保障缴费

24.00

302

商品和服务支出

1,698.74

30201

办公费

33.00

30202

印刷费

10.00

30205

水费

30.00

30206

电费

30.00

30211

差旅费

5.00

30213

维修()

121.60

30215

会议费

13.00

30216

培训费

6.95

30217

公务接待费

10.00

30228

工会经费

6.35

30229

福利费

3.25

30239

其他交通费用

15.20

30299

其他商品和服务支出

1,414.39

303

对个人和家庭补助

337.71

30302

退休费

29.38

30307

医疗费

14.44

30311

住房公积金

15.60

30312

提租补租

4.16

30315

物业服务补贴

5.13

30399

其他对个人和家庭的补助支出

269.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

区委政法委2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区委政法委机关

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算10万元。其中:

()因公出国()经费预算0万元,与2016年预算持平。

 ()公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年减少,主要原因是公车改革,没有购置和运行维护费。其中:

1、公务用车购置费0 万元,与2016年预算持平。

2、公务用车运行维护费0万元,比2016年减少,主要原因是公车改革,没有购置和运行维护费。

()公务接待费预算10万元,比2016年预算减少1万元,主要原因是公务活动减少。

 

 

 

 

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

10

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 0

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 0

  3.公务接待费

10

 

 

 

 

 

 

 


相关图片:

相关附件:

返回
顶部