武汉市汉阳区人民政府

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区委政法委2016年度部门决算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 00:00

   

 

第一部分   中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度收入决算情况

三、2016年度支出决算情况

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2016年度其他重要事项的情况

第三部分   中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2016年度部门决算表

一、2016年度收入支出决算总表(1)

二、2016年度收入决算表(2)

三、2016年度支出决算表(3)

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 第四部分  名词解释

 

 

 

 

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会基本情况

一、部门主要职能

中共武汉市汉阳区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门,社会管理综合治理委员会是协助区委、区政府领导全区社会管理综合治理工作的常设议事机构,区委政法委员会机关与区社会管理综合治理委员会办公室合署办公。主要职能有:

1)根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署,统一政法各部门的思想和行动,保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻落实。

2)调查研究全区社会管理和政法工作形势,拟定有关方针、政策及采取的措施,及时向区委提出决策建议,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3)检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况;调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,有针对性地研究、制定保证严格执法的方针、政策及具体措施。

4)推动全区各部门贯彻落实中央、省、市、区关于加强和创新社会管理的决策部署;调查研究社会管理综合治理重大问题并提出工作建设;承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作,推动跨部门社会管理事项的解决;了解掌握社会管理综合治理工作进展情况,总结推广成功经验和做法;协调推动社会管理综合治理有关法律法规政策的实施工作。

5)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作;研究协调有争议的重大疑难案件;研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。

6)指导和推动政法各部门党的建设,及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施;协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副处级以上领导干部及其他分管的干部;负责区政法部门正科级干部事前备案管理工作;指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作。

7)组织推动政法部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,进一步加强政法工作。

8)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汉阳区委政法委员会决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会总编制人数19人,其中:行政编制19人。在职实有人数15人,其中:行政15人。

离退休人员4人,其中:退休4人。

第二部分   中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2,141万元,支出总计2,141万元。与2015年相比,收入减少303万元,减少12.4%,主要原因是减少了转业志愿兵工资及五险、协管员工伤补偿、机动经费等。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2,141万元。其中:财政拨款收入2,141万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2,141万元。其中:基本支出440万元,占本年支出20.55%;项目支出1,701万元,占本年支出79.45%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2,141万元。与2015年相比,财政拨款收、支都减少了303万元,降低12.4 %。主要原因是减少了转业志愿兵工资及五险、协管员工伤补偿、机动经费等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2587万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为2141万元,完成年度预算的82 %。其中:基本支出440万元,项目支出1701万元。项目支出主要用于:

1.安保队员及协管员奖励经费41万元、安保队员人身意外伤害保障险投保14万元、转业志愿兵工作经费5万元。三项共计60万元。

主要成效:促进和推动安保队员、协管员、转业志愿兵工作,保障安保队员人身安全。

2.社区视频监控设备维护费56万元、部分社区电子监控系统提挡升级经费178万元。二项共计234万元。

主要成效:对全区118个社区视频设备进行维护保养;每年安排20个社区,对电子视频监控进行提挡升级改造。预防和减少了犯罪,提高了群众安全感。

 3.社区综治经费66万元、社区水电费60万元、社区流管站维护费60万元、社区警务信息化建设经费118万元。四项共计304万元。

主要成效:服务和管理流动人口,维护了社区治安平稳,加强了全区118个社区警务室的信息化建设。

4.涉法涉诉救助基金30万元、肇事肇祸精神病人救助基金109万元,二项共计139万元。

主要成效:加强了执法监督员工作;对符合条件的,生活确实困难的涉法涉诉案件当事人及肇事肇祸精神病人给予了适当救助。

5.综治工作经费84万元、见义勇为基金5万元、外管办经费2万元,禁毒经费25万元。四项共计116万元。

主要成效:加强了全区综治工作,表彰和激励了全区见义勇为人员,打击和威慑涉毒违法犯罪人员。

6.全区政法综治表彰经费106万元。

主要成效:表彰和奖励了对获得区综治先进单位的第一、二责任人和 “人民满意的政法单位”、“人民满意的政法干警”的单位和个人,慰问全区政法干警,推动了全区政法综治工作发展。

7.民生保险经费62万元、公共安全伤害保险专项经费372万元。两项合计434万元。

主要成效:促进了“见义勇为”和“自然灾害”两项关系社会民生的热点领域以及群众公共安全伤害,确保居民人身财产安全。

8.网格员手持终端71万元、社区光纤租赁费用59万元、网格员工作经费10万元。三项共计140万元。

主要成效:实现街道、社区(村)网络全覆盖。

9.政法综治工作宣传经费14万元。

主要成效:提高群众知晓率。

10.文明创建、党建、综治、档案工作经费2万元、法治工作经费9万元、精准扶贫专项经费3万元、行政事业单位缴纳残保金1万元。四项合计15万元。

11.专项工作经费59万元。

主要成效:促进政法综治等工作发展。

12.社会管理与服务信息系统服务器升级设备经费   69万元、综治视联网平台线路服务费及终端经费11万元。两项合计80万元。

主要成效:实现了中央、省、市、区四级综治信息联动,提升了平安建设信息化水平。

 ()一般公共服务支出()年度预算为2556万元,支出决算为2110万元,完成年度预算的82.6%。主要原因:一是部分社区电子监控系统提档升级经费合同约定2017年支付。二是减少了有些专项经费支出。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100 %

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为27万元,支出决算为27万元,完成年度预算的100%

(四)农林水支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出440万元,其中,人员经费419万元,主要包括:基本工资68万元、津贴补贴98万元、奖金6万元、其他社会保障缴费17万元、伙食补助费2万元、机关事业单位基本养老保险保缴费28万元、退休费37万元、奖励金150万元、住房公积金13万元;公用经费21万元,主要包括:办公费1万元、劳务费1万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11万元、办公设备购置3万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位为本级机关。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算为7万元。

()因公出国()费用支出决算为0万元。

()公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费7万元。其中:燃料费2万元;维修费4.1万元;过桥过路费0.2万元;保险费0.7万元。

 ()公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17万元,降低70.8%,其中:因公出国()支出决算减少1万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算了减少15万元,降低68.1%,公务接待支出决算减少1万元,降低100 %。因公出国()费用支出减少的主要原因是2016年没有干部因公出国(境),公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是燃料及维修等经费减少,公务接待支出决算减少的主要原因是2016年没有公务接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会机关运行经费支出21万元,较2015年减少4万元,减少16%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费减少。

 ()政府采购支出情况2016年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会政府采购支出总额943.07万元,其中:政府采购货物支出40.1万元、政府采购服务支出724.91万元、政府采购工程支出178.06万元。

()国有资产占用情况。截至20161231中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

 

第三部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,141

一、一般公共服务支出

28

2,110

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

27

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

2,141

本年支出合计

51

2,141

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

2,141

总计

54

2,141

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

 

2016年度收入决算表(表2

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

 

 

 

 

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

7

  

2,141

2,141

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

2,110

2,110

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,110

2,110

0

0

0

0

0

2013101

  行政运行

388

388

0

0

0

0

0

2013102

  一般行政管理事务

1,512

1,512

0

0

0

0

0

2013105

  专项业务

210

210

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1

1

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

1

1

0

0

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

27

27

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

27

27

0

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

4

4

0

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

23

23

0

0

0

0

0

213

农林水支出

3

3

0

0

0

0

0

21305

扶贫

3

3

0

0

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

3

3

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

 

 

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,141

440

1,701

0

0

0

201

一般公共服务支出

2,110

412

1,698

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,110

412

1,698

0

0

0

2013101

  行政运行

388

388

0

0

0

0

2013102

  一般行政管理事务

1,512

0

1,512

0

0

0

2013105

  专项业务

210

24

186

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1

1

0

0

0

0

20811

残疾人事业

1

1

0

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

27

27

0

0

0

0

21005

医疗保障

27

27

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

4

4

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

23

23

0

0

0

0

213

农林水支出

3

0

3

0

0

0

21305

扶贫

3

0

3

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

3

0

3

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

 

 

 

单位:万元

    

     

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,141

一、一般公共服务支出

30

2,110

2,110

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1

1

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

27

27

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

2,141

本年支出合计

53

2,141

2,141

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,141

总计

58

2,141

2,141

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

(表5

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

 

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

    

1

2

3

      

2,141

440

1,701

201

一般公共服务支出

2,110

412

1,698

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,110

412

1,698

2013101

  行政运行

388

388

0

2013102

  一般行政管理事务

1,512

0

1,512

2013105

  专项业务

210

24

186

208

社会保障和就业支出

1

1

0

20811

残疾人事业

1

1

0

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

0

210

医疗卫生与计划生育支出

27

27

0

21005

医疗保障

27

27

0

2100501

  行政单位医疗

4

4

0

2100503

  公务员医疗补助

23

23

0

213

农林水支出

3

0

3

21305

扶贫

3

0

3

2130599

  其他扶贫支出

3

0

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

219

302

商品和服务支出

18

310

其他资本性支出

3

30101

  基本工资

68

30201

  办公费

1

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

98

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

3

30103

  奖金

6

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

17

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

2

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

200

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

37

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

150

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

1

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

13

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

11

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

419

公用经费合计

21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

7

 

7

 

7

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

 

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

  说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()党委办公厅及相关机构事务()行政运行()

2.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3.一般公共服务()党委办公厅及相关机构事务()专项业务(项)

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

5.社会保障和就业支出()残疾人事业(款)其他残疾人事业支出()

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助()

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

()项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 


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