汉阳区信访局2018年部门预算
及“三公”经费公开
1.2018年部门预算公开说明
2.2018年收支预算总表
3.2018年收入预算总表
4.2018年支出预算总表
5.2018年财政拨款收支预算表
6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年“三公”经费财政拨款预算表
2018年1月30日
汉阳区信访局2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1.代表区委、区政府受理人民群众来信,接待人民群众来访,为信访人员提供有关政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作,及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。
2.承办上级机关和区委、区政府及其领导转办、交办或批示的信访事项,检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。
3.按照“分级负责、归口办理,谁主管、谁负责”的原则,将信访事项转送、转交各街道和区直有关部门办理,并要求其按交办意见报送办理结果。
4.协调“三跨三分离”的重要信访问题,向上级单位报告处理情况;根据区信访工作领导小组的意见,明确行政区划内特殊信访事项的受理单位和稳控责任主体,并负责督查督办。
5.处理上级机关交办的进京非正常上访案件、越级上访案件和信访积案,并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。
6.代表区政府受理人民群众对各街道和区直部门办理信访事项的复查(复核)申请,并组织开展复查(复核)工作。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项听证(评议)的组织协调工作。
7.负责武汉市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作,及时办理群众来信、来访和网上信访事项。
8.组织协调驻京、驻省市信访工作组,及时劝返越级上访群众;配合应急办、维稳办、公安分局处理信访突发问题及群体性事件。
9.负责人民建议征集工作,筛选有价值的人民建议供区委、区政府决策参考;对来信来访中的热点、难点以及全局性、涉及面较大的重要信访问题开展调查研究和综合分析,为区委、区政府决策服务。
10.检查、指导、督促各街道,区直各部门、各单位的信访工作;负责组织实施信访工作绩效目标管理,组织信访干部业务培训,开展信访宣传工作,不断提高信访干部的政治和业务素质。
(二)部门预算单位构成
汉阳区信访局由局机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
汉阳区信访局(包括区群众信访接待服务中心)总编制人数6人,其中:行政编制3人,事业编制3人。在职实有人数8人,其中:行政2人,事业6人(其中军转安置3人)。
退休人员7人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入713.16万元。其中:财政拨款(补助)收入693.16万元,往来户可用资金20万元。
2018年部门预算总支出713.16万元,主要包括一般公共服务支出681.42万元,社会保障和就业支出13.2万元,医疗卫生支出15.54万元,农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数693.16 万元,比2017年预算减少1.91万元,减少0.27%,安排情况如下:
(一)基本支出218.41万元,比2017年预算增加 24.22万元,增长12.48%,主要原因:一是工资调标;二是不可预见费增加。其中:
1.工资福利支出158.19万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等。
2.商品服务支出8.34万元,主要用于日常公务支出,保障机关正常运转等。
3.对个人和家庭补助支出51.88万元,主要用于离退休人员工资、医疗费及住房改革经费支出等。
(二)项目支出474.75万元,比2017年预算减少26.13万元,具体为:
1.处理信访突出问题工作经费90万元。
2.化解信访积案40万元。
3.全区稳定经费130万元。
4.网上信访工作经费23万元。
5.维稳驻京专班工作经费180万元。
6.行政事业单位缴纳残保金1.5万元。
7.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。
8.精准扶贫专项经费3万元。
9. 工会经费、扶贫等其他补助2.25万元。
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
693.16 |
一般公共服务 |
681.42 |
一、基本支出 |
218.41 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
158.19 |
三、往来户可用资金 |
20.00 |
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
51.88 |
四、其他自有资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
8.34 |
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
494.75 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
494.75 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
13.20 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
15.54 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
713.16 |
本年支出合计 |
713.16 |
本年支出合计 |
713.16 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
716.16 |
支出总计 |
713.16 |
支出总计 |
713.16 |
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
外来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
005001008 |
汉阳区信访局 |
713.16 |
693.16 |
693.16 |
|
|
20.00 |
|
|
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
005001008 |
汉阳区信访局 |
713.16 |
218.41 |
158.19 |
51.88 |
8.34 |
|
494.75 |
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
693.16 |
一般公共服务 |
661.42 |
一、基本支出 |
218.41 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
158.19 |
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
51.88 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
8.34 |
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
474.75 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
474.75 |
|
|
社会保障和就业 |
13.20 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
15.54 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
693.16 |
本年支出合计 |
693.16 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
693.16 |
支出总计 |
693.16 |
支出总计 |
693.16 |
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
693.16 |
201 |
一般公共服务 |
661.42 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
661.42 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
191.17 |
2010308 |
信访事务 |
470.25 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.20 |
05 |
行政事业单位离退休 |
11.70 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.70 |
11 |
残疾人事业 |
1.50 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.50 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.54 |
11 |
行政事业单位医疗 |
15.54 |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.59 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.95 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
693.16 |
301 |
工资福利支出 |
159.69 |
30101 |
基本工资 |
31.92 |
30102 |
津贴补贴 |
75.75 |
30103 |
奖金 |
0.70 |
30104 |
社会保障缴费 |
7.09 |
30107 |
绩效工资 |
19.04 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.70 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.78 |
30113 |
住房公积金 |
7.71 |
302 |
商品和服务支出 |
472.09 |
30201 |
办公费 |
282.35 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
80.00 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
30226 |
劳务费 |
20.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
30228 |
工会经费 |
3.53 |
30229 |
福利费 |
1.61 |
30239 |
其他交通费用 |
2.03 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.88 |
30302 |
退休费 |
47.71 |
30307 |
医疗费补助 |
4.17 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
6.50 |
31002 |
办公设备购置 |
6.50 |
汉阳区信访局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
汉阳区信访局公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为局机关及下属1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1
万元,其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,。
(二)公务用车购置及运行维护费0 万元,区信访局没有公务用车:
(三)公务接待费预算1 万元。
2018年汉阳区信访局“三公”
经费财政拨款预算表
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
1.00 |
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
3.公务接待费 |
1.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面