汉阳区信访局2018年部门预算 及“三公”经费公开

汉阳区信访局2018年部门预算

及“三公”经费公开

 

1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年“三公”经费财政拨款预算表

 


 2018年1月30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汉阳区信访局2018年部门预算公开说明

 

基本情况

()部门主要职能

1.代表区委、区政府受理人民群众来信,接待人民群众来访,为信访人员提供有关政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作,及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。

2.承办上级机关和区委、区政府及其领导转办、交办或批示的信访事项,检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。

3.按照“分级负责、归口办理,谁主管、谁负责”的原则,将信访事项转送、转交各街道和区直有关部门办理,并要求其按交办意见报送办理结果。

4.协调“三跨三分离”的重要信访问题,向上级单位报告处理情况;根据区信访工作领导小组的意见,明确行政区划内特殊信访事项的受理单位和稳控责任主体,并负责督查督办。

5.处理上级机关交办的进京非正常上访案件、越级上访案件和信访积案,并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。

6.代表区政府受理人民群众对各街道和区直部门办理信访事项的复查(复核)申请,并组织开展复查(复核)工作。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项听证(评议)的组织协调工作。

7.负责武汉市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作,及时办理群众来信、来访和网上信访事项。

8.组织协调驻京、驻省市信访工作组,及时劝返越级上访群众;配合应急办、维稳办、公安分局处理信访突发问题及群体性事件。

9.负责人民建议征集工作,筛选有价值的人民建议供区委、区政府决策参考;对来信来访中的热点、难点以及全局性、涉及面较大的重要信访问题开展调查研究和综合分析,为区委、区政府决策服务。

10.检查、指导、督促各街道,区直各部门、各单位的信访工作;负责组织实施信访工作绩效目标管理,组织信访干部业务培训,开展信访宣传工作,不断提高信访干部的政治和业务素质。

()部门预算单位构成

汉阳区信访局由局机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

()部门人员构成

汉阳区信访局(包括区群众信访接待服务中心)总编制人数6人,其中:行政编制3人,事业编制3人。在职实有人数8人,其中:行政2人,事业6(其中军转安置3)

退休人员7人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入713.16万元。其中:财政拨款(补助)收入693.16万元,往来户可用资金20万元。

2018年部门预算总支出713.16万元,主要包括一般公共服务支681.42万元,社会保障和就业支出13.2万元,医疗卫生支出15.54万元农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算693.16 元,比2017年预算减少1.91万元,减少0.27%,安排情况如下:

()基本支出218.41万元,比2017年预算增加 24.22万元,增长12.48%,主要原因:一是工资调标;二是不可预见费增加。其中:

1.工资福利支出158.19万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等

2.商品服务支出8.34万元,主要用于日常公务支出,保障机关正常运转等

3.对个人和家庭补助支出51.88万元,主要用于离退休人员工资、医疗费及住房改革经费支出等。

()项目支出474.75万元,比2017年预算减少26.13万元,具体为:

1.处理信访突出问题工作经费90万元。

2.化解信访积案40万元。

3.全区稳定经费130万元。

4.网上信访工作经费23万元。

5.维稳驻京专班工作经费180万元

6.行政事业单位缴纳残保金1.5万元。

7.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。

8.精准扶贫专项经费3万元。

9. 工会经费、扶贫等其他补助2.25万元。

 

 

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

693.16

一般公共服务

681.42

一、基本支出

218.41

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

158.19

三、往来户可用资金

20.00

国防

 

对个人和家庭的补助

51.88

四、其他自有资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

8.34

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

494.75

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

494.75

其他收入

 

社会保障和就业

13.20

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

15.54

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

713.16

本年支出合计

713.16

本年支出合计

713.16

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

716.16

支出总计

713.16

支出总计

713.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

外来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001008

汉阳区信访局

713.16

693.16

693.16

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001008

汉阳区信访局

713.16

218.41

158.19

51.88

8.34

 

494.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

693.16

一般公共服务

661.42

一、基本支出

218.41

 

 

外交

 

工资福利支出

158.19

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

51.88

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

8.34

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

474.75

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

474.75

 

 

社会保障和就业

13.20

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

15.54

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

693.16

本年支出合计

693.16

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

693.16

支出总计

693.16

支出总计

693.16

 

 

 

 

 

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

693.16

201

一般公共服务

661.42

  03

政府办公厅(室)及相关机构事务

661.42

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

191.17

    2010308

    信访事务

470.25

208

社会保障和就业支出

13.20

  05

  行政事业单位离退休

11.70

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.70

  11

  残疾人事业

1.50

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.50

210

医疗卫生与计划生育支出

15.54

  11

  行政事业单位医疗

15.54

    2101101

    行政单位医疗

5.59

    2101103

    公务员医疗补助

9.95

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

693.16

301

工资福利支出

159.69

  30101

  基本工资

31.92

  30102

  津贴补贴

75.75

  30103

  奖金

0.70

  30104

  社会保障缴费

7.09

  30107

  绩效工资

19.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.70

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.78

  30113

  住房公积金

7.71

302

商品和服务支出

472.09

  30201

  办公费

282.35

  30202

  印刷费

2.00

  30211

  差旅费

80.00

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.27

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

20.00

  30227

  委托业务费

10.00

  30228

  工会经费

3.53

  30229

  福利费

1.61

  30239

  其他交通费用

2.03

  30299

  其他商品和服务支出

67.30

303

对个人和家庭的补助

54.88

  30302

  退休费

47.71

  30307

  医疗费补助

4.17

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

6.50

  31002

  办公设备购置

6.50

 

 

 

 

汉阳区信访局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区信访局公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为局机关及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1  

万元,其中:

(一)因公出国()经费预算0万元,。

(二)公务用车购置及运行维护费0 万元,区信访局没有公务用车:

(三)公务接待费预算1 万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年汉阳区信访局“三公”

经费财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

1.00

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

 

  3.公务接待费

1.00

 

 


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