武汉市汉阳区人民政府

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2016年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室部门决算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 00:00

目 录

第一部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

 

一、部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门,主要负责区委日常工作的办理,承担参谋、协调、督查等基本职能,保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下:

1.负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委召开的会议的会务安排和组织协调,承办区委领导同志交办的工作。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委、各单位呈报区委的请示、报告;负责区委有关文件、报告、重要综合文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草修改工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究,及时反映情况并提出意见和建议;对全区调研工作进行组织、联络、协调与指导,发挥调研中心的作用;负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息,反映动态情况;总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型做法和经验;负责收集、分析、整理兄弟城区和国内外经济与社会发展等方面的重要信息,为区委和领导同志提供参考。

4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作;负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查;负责全区党群工作目标管理;负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市、区文件和区一级党政领导机关重要部门机密文电的传递;负责区党政信息保密网络及办公室自动化的开发和管理工作。

6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

7. 归口管理区委、区政府信访办公室。

8.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9. 负责组织开展全区全面创新改革相关工作。

10.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成 

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室总编制人数19人,其中:行政编制19人。在职实有人数18人,其中:行政18人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

 

第二部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计807万元,支出总计807万元。与2015年相比,收入增加130万元,增长19.20%,主要原因是行政运行和医疗保障经费增加。支出增加130万元,增长19.20%,主要原因是行政运行和医疗保障基本支出增加

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计807万元。其中:财政拨款收入807万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计807万元。其中:基本支出654万元,占本年支出81.04%;项目支出153万元,占本年支出18.96%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计807万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加130万元,增长19.20%。主要原因是行政运行和医疗保障经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1038万元(包括年初部门预算、年初结转和结余资金等),支出决算为807 万元,完成年度预算的77.75 %。其中:基本支出654万元,项目支出153万元。项目支出主要用于:

1.区委政研室业务费、重大课题调研经费、改革办工作经费等35万元,主要成效是围绕加快推进建设“四个汉阳”,有目的、有计划地服务“领导调研”,开展“全区调研”,组织“联合调研”,推动“全室调研”,形成《“三通三化”:武汉市第五医院“直管”式医联体推动分级诊疗的探索和实践》《深入实施“四大工程”探索“城中村”改造股份制企业资产监管新路》等10余篇调研报告,不少进入区委、区政府及上级决策视野,较好地为全区各项战略的实施提供了决策依据和路径参考。圆满完成区第十二次党代会报告,高质量完成各类会议、活动等综合性文稿120余篇,被采用率在90%以上。全年共编发《每日汇报》145期,及时反映区领导动态,积极宣传基层单位先进经验做法,有利地促进区领导与基层单位的沟通互动,充分发挥了党委信息主渠道作用。精准报送上报信息,被省、市委办公厅采用信息100余条,多次获省、市委领导批示,采用率达到85%。根据市委办公厅统计结果显示,我办2016年上报信息排名位居全市第一。

2.组织协调等工作经费34万元,主要成效是围绕全区重大事务和项目的协调服务工作,充分发挥统揽全局、协调各方的作用,切实做到“对上优服务、居中多沟通、向下增联系”,以制度健全保障工作落实,在全区构建起以区委办公室为龙头的敏锐快捷、畅通高效的工作体系。认真贯彻落实中央八项规定精神,切实加强文件管理,规范办文程序,控制文件规格,2016年共印发文件67个,小红头94个,正式文件发文数量与去年同期相比,减少了3个,同比减少4%。坚持少开会、开短会、合并开会,全年共组织全区性大会14次、区委全会2次、区委常委会32次,确保各类会议开出高质量、高水平,达到预期效果。做好对江夏区山坡街建设村的精准扶贫工作。

3.督查工作经费20万元,主要成效是全年共办理省、市督办件66件、区委领导批示件164件,确保做到领导批示交办事项“事事有着落、件件有回音”,既能坚决贯彻上级意图,又能切实有效推动事情解决,还能由点及面推进同类问题解决,取得了举一反三“督办一件,带动一片”的良好效果。完成了区第十一次党代会第五次会议提案、建议(共14件)的责任分解和督办回复任务。同时,参与40余次专项工作调研,并对会议议定事项落实情况进行了督办。对我区重点项目推进情况、重点项目还建房及对接房建设情况进行了专项督办。通过开展联合督查、专项督查、现场督查、催报督查等多种形式的督查工作,有力地促进了上级和区委决策部署落实,推动了一批重大疑难信访件、久拖未决信访件的解决。

4.保密局业务费及文书档案工作经费24万元,主要成效是加强保密知识教育和文书档案管理,全区未发生失泄密事件。

5.密码工作经费、密码人员工作津贴、密码装备经费等25万元,主要成效是机要密码通信工作实现安全率、畅通率、办结率三个100%的目标。

6.维稳工作经费15万元,主要成效是做好全区维稳协调工作。

()一般公共服务支出()年度预算为1000万元,支出决算为777万元,完成年度预算的77.7%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费,公务用车和公务接待费用大幅减少;二是机关日常运行厉行节约,反对浪费,精简文件和会议数量,严控活动规模和范围,行政运行和一般行政管理事务支出大幅减少

() 社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为34万元,支出决算为26万元,完成年度预算的76.47%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是在职人员和退休人员异动。

(十一) 农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出654万元,其中,人员经费622万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金;公用经费32万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为43万元,支出决算为15万元,为预算的34.88%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,为预算的46.88%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费15万元,为预算的46.88%,比预算减少17万元,主要原因是严格控制车辆维修经费和公车使用范围,减少公务用车经费支出。其中:租车费0.14万元;燃料费2.25 万元;维修费10.68万元;过桥过路费1.07万元;保险费0.86万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,比预算减少11万元,主要原因是无公务接待发生。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26万元,降63.41 %,其中:因公出国()支出决算减少4万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少22万元,降低59.46%。因公出国()费用支出减少的主要原国是2016年无因公出国活动;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制了车辆维修经费和公车使用范围,维修费、燃油费下降。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室机关运行经费支出32万元,比2015年减少2万元,降低5.88 %。主要原因是公务用车运行维护费降低。

()政府采购支出情况。2016年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室政府采购支出总额89万元,其中:政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出27万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

 

 

 

 第三部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

807

一、一般公共服务支出

28

777

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

26

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

807

本年支出合计

51

807

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

807

总计

54

807

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

      

2016年度收入决算表(表2

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

807

807

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

777

777

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

777

777

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

627

627

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

150

150

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26

26

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

26

26

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4

4

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

22

22

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

807

654

153

 

 

 

201

一般公共服务支出

777

627

150

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

777

627

150

 

 

 

2013101

  行政运行

627

627

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

150

 

150

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26

26

 

 

 

 

21005

医疗保障

26

26

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4

4

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

22

22

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

            2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

807

一、一般公共服务支出

30

777

777

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1

1

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

26

26

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

807

本年支出合计

53

807

807

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

807

总计

58

807

807

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

           2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

807

654

153

201

一般公共服务支出

777

627

150

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

777

627

150

2013101

  行政运行

627

627

 

2013102

  一般行政管理事务

150

 

150

208

社会保障和就业支出

1

1

 

20811

残疾人事业

1

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26

26

 

21005

医疗保障

26

26

 

2100501

  行政单位医疗

4

4

 

2100503

  公务员医疗补助

22

22

 

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

269

302

商品和服务支出

32

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

81

30201

  办公费

2

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

114

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

8

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

25

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

3

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

353

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

4

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

108

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

23

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

202

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

16

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

1

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

15

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

13

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

622

公用经费合计

32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43

0

32

0

32

11

15

0

15

0

15

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

() 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

() 各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()党委办公厅(室)及相关机构事务()行政运行()

2. 一般公共服务()党委办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务()

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

() 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

() 项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

() “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

() 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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