武汉市汉阳区人民政府

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2016年度中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 00:00

 

第一部分  中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分  中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

 

 

第三部分  中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府有关行政监察工作的决定,监督检查区政府各部门及其工作人员和街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议、命令的情况。

3、负责检查处理区委和区政府各部门、街道党工委和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定和取消对这些案件中的党员的处分。受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的重要或复杂案件。

4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人、街道办事处其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情况,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制订党内法规。

8、调查研究区政府各部门制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;变更或撤销全区行政监察机关不适当的决定和规定。

9、会同区委、区政府各部门以及街道党工委、办事处做好纪检监察干部的管理工作,审核街道纪工委和区属单位纪委干部人选;组织指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

10、负责区级派出纪检组织建设、干部管理和工作考核的工作。

11、承办上级交办的其他事项。

 

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会部门决算由单位本级决算组成。

 

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会总编制人数36人。其中:行政编制32人;在职实有人数32人,其中行政编制32人。

 离退休人员7人,其中:离休2人,退休5人。

 

 第二部分  中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

903

一、一般公共服务支出

28

850

其中:政府性基金预算

财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

48

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

903

本年支出合计

51

903

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

53

0

总计

27

903

总计

54

903

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

2016年度收入决算表(表2

 

 

部门:中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

 

 

单位:万元

 

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

903

903

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

850

850

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

850

850

 

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

638

638

 

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

172

172

0

0

0

0

0

 

2011199

其他纪检监察事务支出

40

40

0

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

2

2

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划

生育支出

48

48

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

48

48

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

11

11

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

37

37

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

903

688

215

 

 

 

201

一般公共服务支出

850

638

212

 

 

 

20111

纪检监察事务

850

638

212

 

 

 

2011101

  行政运行

638

638

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

172

 

172

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

40

0

40

0

0

0

208

社会保障和就业支出

2

2

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48

48

 

 

 

 

21005

医疗保障

48

48

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

11

11

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

37

37

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

 

 

 

单位:万元

    

    

   

 

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

903

一、一般公共服务支出

30

850

850

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2

2

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

48

48

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

903

本年支出合计

53

903

903

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

903

总计

58

903

903

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

 

单位:万元

 

项目

本年

支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

903

688

215

 

201

一般公共服务支出

850

638

212

 

20111

纪检监察事务

850

638

212

 

2011101

  行政运行

638

638

 

 

2011102

  一般行政管理事务

172

 

172

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

40

0

40

 

208

社会保障和就业支出

2

2

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48

48

 

 

21005

医疗保障

48

48

 

 

2100501

  行政单位医疗

11

11

 

 

2100503

  公务员医疗补助

37

37

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

21305

扶贫

3

 

3

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

373

302

商品和服务支出

42

310

其他资本性支出

1

 

30101

基本工资

116

30201

办公费

2

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

173

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

1

 

30103

奖金

9

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

29

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

4

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42

30207

邮电费

0

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

272

30211

差旅费

1

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

20

30212

因公出国

(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

42

30213

维修()

0

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

189

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

2

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

住房公积金

21

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

1

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

2

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车

运行维护费

11

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

22

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和

家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品

和服务支出

1

 

 

 

 

人员经费合计

645

公用经费合计

43

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公

出国
(境)

费用

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公

出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

13

 

13

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;

7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

 

 

 

单位:万元

项目

年初

结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年度收入总计903万元,支出总计903万元。

2015年相比,收、支总计各增加 146.00万元,增长19.29%。主要原因是开展区级派出纪检组织与区级巡察机构建设。

二、2016年度收入决算情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年度本年收入合计903万元。其中:财政拨款收入903万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年度本年支出合计903万元。其中:基本支出688万元,占本年支出76.19%;项目支出215万元,占本年支出23.81%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年度财政拨款收支总计903万元。

2015年相比,收、支总计各增加 146.00万元,增长19.29%。主要原因是开展区级派出纪检组织与区级巡察机构建设。

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为903万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为903万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出688万元,项目支出215万元。

项目支出主要用于:一、查办案件项目50万元。主要用于对违反党章党纪党规的党员干部开展调查处理,采取两规措施及相关工作。2016年度立案129件,较前三年平均数增长168%,采取两规措施、移送司法2人。二、执纪监督项目10万元。主要用于对中央和省、市、区重大决策部署贯彻落实开展各项监督检查工作。2016年度面向基层开展明察暗访、专项检查20余次,监督常态化力度显著提升。三、党风廉政建设项目25万元。主要用于开展形式多样的廉洁宣传和教育活动,多举措加强廉政监督,以贯彻落实中央“八项规定”为重点强化领导干部廉洁自律,深入推进反腐倡廉建设,2016年度向全区党员领导干部发送节日廉政提醒短信5000余条,查处违反中央八项规定精神问题30个,问责34四、治庸问责、优化投资发展环境项目35万元。主要用于深化治庸问责、优化投资发展环境工作,围绕“十个突出问题”承诺整改,着力开展党员干部作风效能亮剑行动,着力整治慵懒散慢。五、宣传教育及干部管理项目25万元。主要用于纪检监察系统干部培训、党章党纪党规宣传与廉政文化氛围建设,拍摄廉政教育片、建设区级廉政警示教育基地等项目。六、综治信访行政投诉项目35万元。主要用于信访接待、信访调查、信访积案化解及相关工作。七、纠正行业不正之风项目10万。主要用于强化大数据建设,严查群众身边微腐败及开展民评民议等相关工作,以党风政风的持续好转凝聚党心民心。、机动保障25万元,主要用于机关机要保密、档案管理及信息化建设,派出纪工委、巡察办办公硬件建设,视频会议室改造、谈话室提档升级建设等项目

   (一)一般公共服务支出()。年度预算为 850 万元,支出决算为850万元,完成年度预算的100 %

   (二)社会保障和就业支出()。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%

   (三)医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为48万元,支出决算为48万元,完成年度预算的100%

   (四)农林水支出()。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016度一般公共预

算财政拨款基本支出688万元。其中,人员经费645元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费43万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公经费的单位包括本级 1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年度三公经费财政拨款年度预算数为19.5万元,支出决算为13万元,完成预算的66.67%其中:年末公务用车5辆。

    中共武汉市汉阳区纪律检查委员会公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元,完成预算的96.3%。其中:公务用车运行维护费13万元,完成预算的96.3%,主要原因是燃料费6万元;维修费4万元;过桥过路费1万元;保险费2万元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少15万元,降低53.57 %。其中:因公出国()支出决算减少2万元,降低100%主要原因是2016年度未发生因公出国(境)相关情况。公务用车购置及运行费支出决算减少13万元,降低50%。主要原因是严格管理公车使用,倡导绿色出行办公,进一步压缩了运行成本。

 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

九、2016年度其他重要事项的情况

      (一)机关运行经费支出情况。中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年度机关运行经费支出43.00万元,比2015年增加18万元,增长41.86%。主要原因是完成区级派出纪检组织改革,新成立区委巡察办,机关办公运行成本增加。

(二)政府采购支出情况。中共武汉市汉阳区纪律检查委员会2016年度政府采购支出总额100.00万元。其中:政府采购货物支出73.00万元,占政府采购支出总额的73%;政府采购工程支出3.00万元,占政府采购支出总额的3%;政府采购服务支出24.00万元,占政府采购支出总额的24%

()国有资产占用情况。截至20161231日,中共武汉市汉阳区纪律检查委员会共有一般公务用车5辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部  名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出()纪检监察事务()行政运行()一般行政管理事务(项)其他纪检监察事务支出()

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)

其他残疾人事业支出(项)

3.   医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)

4.农林水支出()扶贫()其他扶贫支出(项)

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括人员经费和日常公用经费两个部分。人员经费具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金;日常公用经费主要包括:办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。在基本支出之外发生的各项支出。商品和服务支出,办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助,生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出,办公设备购置。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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